О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/229 " О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы"

Новый

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 1 апреля 2019 года № 29/240. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 10 апреля 2019 года № 3857

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 18 марта 2019 года № 29/234 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3849), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 606 568,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 140 070,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 825,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 456 673,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 1 640 537,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 33 969,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов - 0 тенге;

      погашение займов - 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 456 673,0 тысяч тенге, в том числе:

      селу Акшукур – 488 794,7 тысяч тенге;

      селу Баутино – 170 626,7 тысяч тенге;

      сельскому округу Сайын Шапагатова – 298 378,5 тысяч тенге;

      селу Таушык – 174 900,3 тысяч тенге;

      городу Форт-Шевченко – 323 972,8 тысяч тенге.";

      приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Б.Төлешов
      Секретарь Тупкараганского районного маслихата А.Досанова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Акшукур на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

531 653,7

1



Налоговые поступления

39 809,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

24 809,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

24 100,0

2



Неналоговые поступления

3 050,0


01


Доходы от государственной собственности

550,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 500,0

4



Поступления трансфертов

488 794,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

488 794,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

488 794,7

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

533 583,0

01



Государственные услуги общего характера

46 239,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 239,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 239,0

04



Образование

341 032,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

341 032,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

269 032,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

72 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 500,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

107 920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 920,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

75 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

27 892,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 892,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 092,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0

12



Транспорт и коммуникации

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 929,3




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 929,3

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 929,3


01


Остатки бюджетных средств

1 929,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

1 929,3

  Приложение 2
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Баутино на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

202 568,7

1



Налоговые поступления

30 642,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

15 642,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

14 633,0

2



Неналоговые поступления

1 300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

170 626,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170 626,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170 626,7

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

220 124,0

01



Государственные услуги общего характера

31 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 200,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 200,0

04



Образование

154 324,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154 324,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

120 144,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

34 180,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 500,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

12



Транспорт и коммуникации

3 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 17 555,3




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

17 555,3

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

17 555,3


01


Остатки бюджетных средств

17 555,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

17 555,3

  Приложение 3
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 7
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

320 287,5

1



Налоговые поступления

20 409,0


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Hалоги на собственность

8 409,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

7 600,0

2



Неналоговые поступления

1 500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

298 378,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298 378,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

298 378,5

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

320 828,0

01



Государственные услуги общего характера

29 201,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 201,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 201,0

04



Образование

159 381,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159 381,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

138 061,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

21 320,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 400,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

125 545,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125 545,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

100 825,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 720,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

 
300,0

12



Транспорт и коммуникации

5 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-540,5




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

540,5

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

540,5


01


Остатки бюджетных средств

540,5



1

Cвободные остатки бюджетных средств

540,5

  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 10
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Таушык на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

197 280,3

1



Налоговые поступления

21 180,0


01


Подоходный налог

10 580,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 580,0


04


Hалоги на собственность

10 600,0



1

Hалоги на имущество

33,0



3

Земельный налог

400,0



4

Hалог на транспортные средства

10 167,0

2



Неналоговые поступления

1 200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

174 900,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 900,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 900,3

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

198 128,0

01



Государственные услуги общего характера

30 625,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0

04



Образование

113 304,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113 304,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

113 304,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 164,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 164,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 164,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 014,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 014,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 014,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 021,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 021,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 021,0

12



Транспорт и коммуникации

4 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 847,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

847,7

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

847,7


01


Остатки бюджетных средств

847,7



1

Cвободные остатки бюджетных средств

847,7

  Приложение 5
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 13
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

354 777,8

1



Налоговые поступления

28 030,0


01


Подоходный налог

14 812,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 812,0


04


Налоги на собственность

13 218,0



1

Налоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

318,0



4

Налог на транспортные средства

12 400,0

2



Неналоговые поступления

2 775,0


01


Доходы от государственной собственности

775,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

775,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 000,0

4



Поступления трансфертов

323 972,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

323 972,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

323 972,8

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

367 874,0

01



Государственные услуги общего характера

36 456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 456,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 456,0

04



Образование

212 762,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

212 762,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

209 762,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 605,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 605,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 605,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

105 051,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 051,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 539,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 512,0

12



Транспорт и коммуникации

12 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 13 096,2




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

13 096,2

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

13 096,2


01


Остатки бюджетных средств

13 096,2



1

Cвободные остатки бюджетных средств

13 096,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.