Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 шілдедегі № 32/256 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/227 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3963 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3805 болып тіркелген, 2019 жылғы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 638 059,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 165 070,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 9 825,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 463 164,7 мың теңге;
2) шығындар – 1 672 028,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 33 969,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 33 969,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 33 969,0 мың теңге.";
2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2019 жылға арналған ауылдық маңызы бар қала, ауылдар, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 463 164,7 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Ақшұқыр ауылына – 479 538,7 мың теңге;
Баутин ауылына – 174 259,7 мың теңге;
Сайын Шапағатов ауылдық округіне – 298 232,2 мың теңге;
Таушық ауылына – 171 635,3 мың теңге;
Форт-Шевченко қаласына – 339 498,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Кельбетова Э.) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы, | |
Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы | А. Досанова |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 2 тамыздағы | |
№ 32/259 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
1 қосымша |
2019 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1.Кiрiстер | 528 397,7 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 45 809,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 19 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 19 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 26 809,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 200,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 509,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 26 100,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 050,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 550,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 550,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 500,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 500,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 479 538,7 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 479 538,7 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 479 538,7 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 530 327,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 192,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 192,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 192,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 352 343,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 352 343,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 314 049,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 38 294,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 478,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 478,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 478,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 96 958,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 958,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 75 420,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 234,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 304,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 356,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 356,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 29 556,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 800,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 7 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 929,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 1 929,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 929,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 929,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 929,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 2 тамыздағы | |
№ 32/259 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
4 қосымша |
2019 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 210 201,7 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 34 642,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 19 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 19 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 15 642,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 500,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 509,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 14 633,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 174 259,7 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 174 259,7 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 174 259,7 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджет тік бағдарла малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 227 757,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 378,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 378,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 878,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5 500,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 155 552,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 155 552,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121 372,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 34 180,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 083,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 083,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 083,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 844,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 844,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 504,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 340,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 900,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 900,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -17 555,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 17 555,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 17 555,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 555,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 555,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 2 тамыздағы | |
№ 32/259 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
7 қосымша |
2019 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 324 141,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 24 409,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 16 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 409,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 300,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 509,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 600,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 500,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 500,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 500,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 298 232,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 298 232,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 298 232,2 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 324 681,7 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 358,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 358,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 358,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 165 173,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 165 173,3 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 143 853,3 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 21 320,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 512,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 512,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 512,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 125 438,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 125 438,4 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 100 825,4 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 613,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 900,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 900,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 900,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -540,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 540,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 540,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 540,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 540,5 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 2 тамыздағы | |
№ 32/259 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
10 қосымша |
2019 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 199 015,3 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 26 180,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 580,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 580,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 600,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 33,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 400,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 167,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 200,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 200,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 000,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 171 635,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 171 635,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 171 635,3 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 199 863,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 26 926,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 926,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 926,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 123 249,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 123 249,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 123 249,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 237,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 237,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 237,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 744,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 744,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 014,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 930,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 707,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 707,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 707,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 847,7 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 847,7 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 847,7 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 847,7 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 847,7 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 2 тамыздағы | |
№ 32/259 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 23 қаңтардағы | |
№ 28/229 шешіміне | |
13 қосымша |
2019 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кiрiстер | 376 303,8 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 34 030,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 18 812,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 812,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 15 218,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 500,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 318,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 14 400,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 775,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 775,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 775,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 000,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 000,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 339 498,8 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 339 498,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 339 498,8 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарлама лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 389 400,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 36 036,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 036,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 036,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 232 905,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 232 905,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 230 226,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 679,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 642,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 642,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 642,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 96 371,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 371,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 539,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 320,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 512,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 22 446,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 446,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 000,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 10 446,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
3 | Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -13 096,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 13 096,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 13 096,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 096,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 096,2 |