В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 23 июля 2019 года № 32/256 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3963), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1)доходы – 1 638 059,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 165 070,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 825,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 463 164,7 тысяч тенге;
2)затраты – 1 672 028,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 33 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 463 164,7 тысяч тенге, в том числе:
селу Акшукур – 479 538,7 тысяч тенге;
селу Баутино – 174 259,7 тысяч тенге;
сельскому округу Сайын Шапагатова – 298 232,2 тысяч тенге;
селу Таушык – 171 635,3 тысяч тенге;
городу Форт-Шевченко – 339 498,8 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, | |
секретарь Тупкараганского районного маслихата | А. Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 августа 2019 года № 32/259 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Акшукур на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 528 397,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 45 809,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 26 809,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 100,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 050,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 550,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 479 538,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 479 538,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 479 538,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 530 327,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 192,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 912,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 912,0 | ||||||
04 | Образование | 352 343,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 352 343,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 314 049,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 38 294,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 478,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 478,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 478,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 958,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 958,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 234,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 304,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 356,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 356,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 556,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 929,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 929,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 1 929,3 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 августа 2019 года №32/259 | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Баутино на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 210 201,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 34 642,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 642,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 633,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 300,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 174 259,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 174 259,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 174 259,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 227 757,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 378,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 378,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 878,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 500,0 | ||||||
04 | Образование | 155 552,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 552,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 121 372,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 34 180,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 083,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 083,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 083,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 844,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 844,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 504,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 340,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 17 555,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 555,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 555,3 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 августа 2019 года №32/259 | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 324 141,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 24 409,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 16 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 409,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 600,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 500,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 298 232,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298 232,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 298 232,2 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 324 681,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 358,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 358,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 358,0 | ||||||
04 | Образование | 165 173,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 165 173,3 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 143 853,3 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 21 320,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 512,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 512,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 512,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 125 438,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 438,4 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 100 825,4 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 613,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 900,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -540,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 540,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 540,5 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 августа 2019 года №32/259 | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Таушык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 199 015,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 26 180,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 14 580,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 580,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 600,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 400,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 167,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 171 635,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 171 635,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 171 635,3 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 199 863,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 926,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 926,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 926,0 | ||||||
04 | Образование | 123 249,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 249,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 123 249,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 237,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 237,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 237,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 744,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 744,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 014,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 930,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 707,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 707,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 707,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 847,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 847,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 847,7 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 августа 2019 года №32/259 | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 376 303,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 34 030,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 18 812,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 812,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 15 218,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 14 400,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 775,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 775,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 775,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 339 498,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 339 498,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 339 498,8 | ||||||
Функциональная группа | Админист ратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 389 400,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 036,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 036,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 036,0 | ||||||
04 | Образование | 232 905,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 232 905,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 230 226,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 679,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 642,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 642,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 642,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 371,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 371,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 320,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 512,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 446,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 446,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 000,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 446,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 096,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 096,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 13 096,2 |