Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 21 мамырдағы № 41/398 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 мамырда № 3903 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 26 сәуірдегі № 26/315 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3885 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3794 болып тіркелген, 2019 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18 090 240,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 925 820,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 49 926,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 955 373,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 11 159 120,0 мың теңге;

      2) шығындар – 17 537 261,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 45 015,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 189 374,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 144 359,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 507 963,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 507 963,0 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 189 374,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 716 401,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 19 063,5 мың теңге.";

      2 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 644 244,8 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 389 221,6 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 448 774,2 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 212 497,7 мың теңге;

      Баянды ауылына – 206 044,8 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 213 574,5 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 442 304,9 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 731 827,1 мың теңге.";

      4 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте мынадай көлемдерде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің қарастырылғаны ескерілсін:

      617 314,0 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;

      891 343,0 мың теңге – азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      928 284,0 мың теңге – бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      79 537,0 мың теңге – жастар практикасы;

      31 815,0 мың теңге – жаңа бизнес-идеяларды бастау бойынша мемлекеттік гранттар ұсыну 13 067,0 мың теңге - еңбек ақыны ішінара субсидиялау;

      402 487,0 мың теңге – ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      407 098,0 мың теңге – "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға;

      1 275,0 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген снаттарының жалақысын көтеруге;

      3 793,0 мың теңге – халықты жұмыспен қамту орталығына әлеуметтік жұмыс бойынша кеңесшілері мен ассистенттерді енгізуге;

      26 032,0 мың теңге – Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға.";

      6 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте мынадай көлемде республикалық бюджеттен дамуға арналған нысаналы трансферт қарастырылғаны ескерілсін:

      700 000,0 мың теңге - Қызылтөбе ауылдық округін сумен жабдықтау желілерінің құрылысына;

      133 369,0 мың теңге – Маңғыстау ауылының Айрақты тұрғын массивін сумен жабдықтау желілерінің құрылысына;

      263 011,0 мың теңге - Маңғыстау ауылының кәріз жүйесінің құрылысына;

      369 288,0 мың теңге – Маңғыстау ауылының Бесшоқы тұрғын массивін сумен жабдықтау желілерінің құрылысына.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшаcы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшаcы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Мұнайлы ауданының бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А.Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мұнайлы аудандық мәслихат хатшысының
      өкілеттігін уақытша жүзеге асырушы С. Есенкулов

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 21 мамырдағы
  №41/398 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 14 қаңтардағы
  №35/371 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

18 090 240,4

1



Салықтық түсімдер

5 925 820,8


01


Табыс салығы

2 086 883,8



2

Жеке табыс салығы

2 086 883,8


03


Әлеуметтік салық

1 640 889,0



1

Әлеуметтік салық

1 640 889,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 088 161,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 985 646,0



3

Жер салығы

2 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

100 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

515,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

85 475,0



2

Акциздер

5 534,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

33 397,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

46 400,0



5

Ойын бизнесіне салық

144,0


07


Басқа да салықтар

300,0



1

Басқа да салықтар

300,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

24 112,0



1

Мемлекеттік баж

24 112,0

2

Салықтық емес түсiмдер

49 926,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

28 596,6



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

154,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 877,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

565,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 872,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 872,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 458,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 458,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

955 373,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

676 233,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

676 233,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

279 140,0



1

Жерді сату

248 899,0



2

Материалдық емес активтерді сату

30 241,0

4

Трансферттердің түсімдері

11 159 120,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 159 120,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

11 159 120,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. ШЫҒЫНДАР

17 537 261,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

702 559,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 656,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 543,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 113,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

203 299,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 624,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

675,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

400 277,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 412,8



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 573,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 687,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 250,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

355,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 326,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 420,8



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 850,3

02



Қорғаныс

14 469,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

14 469,3



005

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегі iс-шаралар

14 469,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

32 618,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 689,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 689,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

27 929,4



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 874,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0

04



Білім беру

9 344 012,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 110 977,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 645,1



003

Жалпы білім беру

8 015 560,5



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

537 841,0



006

Балаларға қосымша білім беру

257 440,4



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

4 761,8



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

25 885,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

88 774,4



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

573,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

103 550,7



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 890,8


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

184 782,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

184 782,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 253,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

48 253,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 492 205,8


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

863,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

863,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 491 342,8



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 781,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

112 779,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

647 067,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

431 197,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 150,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 946,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

51 112,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

100 680,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

455,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42 943,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

26 032,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 803 513,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 786 538,6



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

69 244,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 536,6



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 696 758,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 974,7



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 974,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

285 094,2


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

174 068,9



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 637,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

24 186,1



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

107 300,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 725,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

165,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

91 025,3



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 743,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

31 427,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

20 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

217 867,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

41 212,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 717,4



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

495,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

94 772,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 993,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

689,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

35,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

81 883,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

81 883,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

68 704,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 778,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 684,4



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

94,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 926,3



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 632,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

293,4

12



Көлiк және коммуникация

280 667,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

280 667,1



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

247 187,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 479,7

13



Басқалар

644 961,4


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

31 131,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 985,4



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 000,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

146,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

206 732,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

196 732,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

407 098,0



061

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

407 098,0

14



Борышқа қызмет көрсету

6 293,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 293,7



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

 6 293,7

15



Трансферттер

2 644 293,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 644 293,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48,8



038

Субвенциялар

2 644 244,8




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

45 015,5




Бюджеттік кредиттер

189 374,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

189 374,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

189 374,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

144 359,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

507 963,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-507 963,0

7



Қарыздар түсімдері

189 374,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

189 374,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

189 374,5




Қарыздарды өтеу

716 401,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

716 401,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

 716 401,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

19 063,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

19 063,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

19 063,5

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 21 мамырдағы
  №41/398 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 14қаңтардағы
  №35/371 шешіміне 4 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2019 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Функционалдық топ

Атауы


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

04



Білім беру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет объектілерін дамыту

12



Көлiк және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту


О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 21 мая 2019 года № 41/398. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 28 мая 2019 года № 3903

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года № 26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3885) Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1)доходы – 18 090 240,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 925 820,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 49 926,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 955 373,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 159 120,0 тысяч тенге;

      2)затраты – 17 537 261,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 45 015,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 644 244,8 тысяч тенге, в том числе:

      сельского округа Атамекен – 389 221,6 тысяч тенге;

      сельского округа Баскудык – 448 774,2 тысяч тенге;

      сельского округа Батыр – 212 497,7 тысяч тенге;

      села Баянды – 206 044,8 тысяч тенге;

      сельского округа Даулет – 213 574,5 тысяч тенге;

      сельского округа Кызылтобе – 442 304,9 тысяч тенге;

      села Мангистау – 731 827,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "4. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих объемах:

      617 314,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;

      891 343,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      928 284,0 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      79 537,0 тысяч тенге – молодежная практика;

      31 815,0 тысяч тенге – предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей;

      13 067,0 тысяч тенге - частичное субсидирование заработной платы;

      402 487,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы;

      407 098,0 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      1 275,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      3 793,0 тысяч тенге – на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;

      26 032,0 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан.";

      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "6. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в следующих объемах:

      700 000,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе;

      133 369,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Айрақты села Мангистау;

      263 011,0 тысяч тенге – на строительство сетей сетей канализации села Мангистау;

      369 288,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Бесшоқы села Мангистау.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Временно осуществляющий полномочия
      секретаря Мунайлинского районного маслихата С. Есенкулов

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 21 мая 2019 года № 41/398
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 14 января 2019 года № 35/371

Районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

18 090 240,4

1



Налоговые поступления

5 925 820,8


01


Подоходный налог

2 086 883,8



2

Индивидуальный подоходный налог

2 086 883,8


03


Социальный налог

1 640 889,0



1

Социальный налог

1 640 889,0


04


Hалоги на собственность

2 088 161,0



1

Hалоги на имущество

1 985 646,0



3

Земельный налог

2 000,0



4

Hалог на транспортные средства

100 000,0



5

Единый земельный налог

515,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

85 475,0



2

Акцизы

5 534,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

33 397,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

46 400,0



5

Налог на игорный бизнес

144,0


07


Прочие налоги

300,0



1

Прочие налоги

300,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 112,0



1

Государственная пошлина

24 112,0

2



Неналоговые поступления

49 926,6


01


Доходы от государственной собственности

28 596,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

154,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27 877,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

565,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

5 872,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

5 872,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 458,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 458,0

3



Поступления от продажи основного капитала

955 373,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

676 233,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

676 233,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

279 140,0



1

Продажа земли

248 899,0



2

Продажа нематериальных активов

30 241,0

4



Поступления трансфертов

11 159 120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 159 120,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 159 120,0

Функциональная группа

Наименование


Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3




2. ЗАТРАТЫ

17 537 261,9

01



Государственные услуги общего характера

702 559,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 656,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 543,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 113,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

203 299,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

202 624,0



003

Капитальные расходы государственного органа

675,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

400 277,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

75 412,8



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

320 573,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 687,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 250,0



015

Капитальные расходы государственного органа

355,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 326,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

54 420,8



013

Капитальные расходы государственного органа

55,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 850,3

02



Оборона

14 469,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 469,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 469,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

32 618,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 689,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 689,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

27 929,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

27 874,4



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

04



Образование

9 344 012,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 110 977,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

65 645,1



003

Общеобразовательное обучение

8 015 560,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

537 841,0



006

Дополнительное образование для детей

257 440,4



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 761,8



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

25 885,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

88 774,4



012

Капитальные расходы государственного органа

55,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

573,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

103 550,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 890,8


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

184 782,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

184 782,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 253,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

48 253,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 492 205,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

863,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

863,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 491 342,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 781,8



002

Программа занятости

112 779,0



005

Государственная адресная социальная помощь

647 067,0



006

Оказание жилищной помощи

200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

431 197,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 150,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 946,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 112,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

100 680,0



021

Капитальные расходы государственного органа

455,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42 943,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

26 032,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 803 513,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 786 538,6



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

69 244,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 536,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 696 758,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 974,7



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 974,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

285 094,2


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

174 068,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

29 637,8



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

24 186,1



005

Поддержка культурно-досуговой работы

107 300,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 725,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

165,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

91 025,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

49 743,3



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 427,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0



011

Развитие объектов культуры

20 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

217 867,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

41 212,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

38 717,4



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

495,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

94 772,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

93 993,5



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

689,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

81 883,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

81 883,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 704,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 778,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

38 684,4



017

Капитальные расходы государственного органа

94,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 926,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 632,9



004

Капитальные расходы государственного органа

293,4

12



Транспорт и коммуникации

280 667,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

280 667,1



022

Развитие транспортной инфраструктуры

247 187,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 479,7

13



Прочие

644 961,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

31 131,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

24 985,4



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

146,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

206 732,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

196 732,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

407 098,0



061

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

407 098,0

14



Обслуживание долга

6 293,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 293,7



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6 293,7

15



Трансферты

2 644 293,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 644 293,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48,8



038

Субвенции

2 644 244,8




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

45 015,5




Бюджетные кредиты

189 374,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

189 374,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

189 374,5

5



Погашение бюджетных кредитов

144 359,0


01


Погашение бюджетных кредитов

144 359,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

144 359,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

507 963,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-507 963,0

7



Поступления займов

189 374,5


01


Внутренние государственные займы

189 374,5



2

Договоры займа

189 374,5




Погашение займов

716 401,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

716 401,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

716 401,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

19 063,5


01


Остатки бюджетных средств

19 063,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 063,5

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 21 мая 2019 года № 41/398
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 14 января 2019 года № 35/371

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2019 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)

Функциональная группа

Наименование


Администратор бюджетных программ


Программа

04



Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры