Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 7 маусымдағы № 42/408 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 18 маусымда № 3932 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 21 мамырдағы № 41/398 "Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3903 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3800 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 645 817,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 483 566,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 702,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша–0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 161 549,8 мың теңге;

      2) шығындар – 3 650 420,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 800,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 мың теңге;

      бюджет қаржатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттерінде аудандық бюджеттен ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 3 161 549,8 мың теңге көлемінде субвенция мен ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 449 558,9 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 585 093,4 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 405 966,1 мың теңге;

      Баянды ауылына – 219 122,8 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 232 841,3 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 474 960,3 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 794 007,0 мың теңге.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы Г. Конысбаева
     
      Мұнайлы аудандық
      мәслихатының хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

538 647,9

1



Салықтық түсімдер

89 089,0


01


Табыс салығы

66 000,0



2

Жеке табыс салығы

66 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

23 089,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

889,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

20 400,0

4



Трансферттердің түсімдері

449 558,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

449 558,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

449 558,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

539 266,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

64 668,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 668,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 194,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

396 766,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

396 766,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

365 278,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

31 488,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

77 832,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 832,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 904,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-618,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

693 010,4

1



Салықтық түсімдер

107 917,0


01


Табыс салығы

65 500,0



2

Жеке табыс салығы

65 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

42 417,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

827,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

39 790,0

4



Трансферттердің түсімдері

585 093,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

585 093,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

585 093,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

693 889,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

71 326,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 326,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 667,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

659,3

04



Білім беру

547 974,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

547 974,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

112 024,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

435 949,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 687,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 687,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 332,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-878,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 3 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

447 095,1

1



Салықтық түсімдер

41 129,0


01


Табыс салығы

35 000,0



2

Жеке табыс салығы

35 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 450,0

4



Трансферттердің түсімдері

405 966,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

405 966,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

405 966,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

447 510,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

49 771,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 771,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 271,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

305 169,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305 169,2



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

207 416,2



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

97 753,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 819,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 819,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

42 590,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 179,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

750,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

750,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-415,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

250 280,8

1



Салықтық түсімдер

31 158,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

16 158,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

480,0



3

Жер салығы

343,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

15 335,0

4



Трансферттердің түсімдері

219 122,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

219 122,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

219 122,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

250 575,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40 743,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 743,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 269,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

144 531,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 531,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

144 531,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 333,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 333,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 333,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

19 968,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 968,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

868,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 100,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-295,1




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

268 861,3

1



Салықтық түсімдер

36 020,0


01


Табыс салығы

25 000,0



2

Жеке табыс салығы

25 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 020,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

585,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 135,0

4



Трансферттердің түсімдері

232 841,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

232 841,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

232 841,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

269 475,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

50 216,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 216,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 741,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

161 800,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

161 800,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

11 150,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

150 650,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 598,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 598,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 265,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-613,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

550 873,3

1



Салықтық түсімдер

75 913,0


01


Табыс салығы

47 159,0



2

Жеке табыс салығы

47 159,0


04


Меншікке салынатын салықтар

28 754,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

694,0



3

Жер салығы

1 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 060,0

4



Трансферттердің түсімдері

474 960,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

474 960,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

474 960,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

551 876,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

67 248,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 248,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 773,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

321 778,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

321 778,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

321 778,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

93 824,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 824,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

59 376,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

69 026,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 026,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

69 026,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 003,6




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 07 маусымдағы
  № 42/408 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

897 049,0

1



Салықтық түсімдер

102 340,0


01


Табыс салығы

65 000,0



2

Жеке табыс салығы

65 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 340,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

34 940,0

2



Салықтық емес түсiмдер

702,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

702,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

702,0

4



Трансферттердің түсімдері

794 007,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

794 007,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

794 007,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

899 023,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

71 358,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 358,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 884,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

685 191,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

685 191,4



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

685 191,4

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 334,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 334,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 334,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 458,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 458,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

680,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 974,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0


О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 7 июня 2019 года № 42/408. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 июня 2019 года № 3932

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 мая 2019 года № 41/398 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3903), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 31 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      1)доходы – 3 645 817,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 161 549,8 тысяч тенге;

      2)затраты – 3 650 420,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 3 161 549,8 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 449 558,9 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 585 093,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 405 966,1 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 219 122,8 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 232 841,3 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 474 960,3 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 794 007,0 тысяч тенге.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комиссии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Г. Конысбаева
     
      Секретарь Мунайлинского
      районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

538 647,9

1



Налоговые поступления

89 089,0


01


Подоходный налог

66 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

66 000,0


04


Hалоги на собственность

23 089,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

889,0



4

Hалог на транспортные средства

20 400,0

4



Поступления трансфертов

449 558,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

449 558,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

449 558,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

539 266,8

01



Государственные услуги общего характера

64 668,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 668,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 194,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

396 766,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

396 766,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

365 278,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 488,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 832,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 832,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-618,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

693 010,4

1



Налоговые поступления

107 917,0


01


Подоходный налог

65 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 500,0


04


Hалоги на собственность

42 417,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

39 790,0

4



Поступления трансфертов

585 093,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

585 093,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

585 093,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

693 889,3

01



Государственные услуги общего характера

71 326,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 326,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 667,6



022

Капитальные расходы государственного органа

659,3

04



Образование

547 974,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

547 974,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

112 024,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

435 949,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 687,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 687,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 332,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-878,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

447 095,1

1



Налоговые поступления

41 129,0


01


Подоходный налог

35 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


04


Hалоги на собственность

6 129,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

4 450,0

4



Поступления трансфертов

405 966,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

405 966,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

405 966,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

447 510,9

01



Государственные услуги общего характера

49 771,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 771,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 271,8



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

305 169,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 169,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

207 416,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 753,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 819,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 819,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

42 590,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 179,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

750,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-415,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

250 280,8

1



Налоговые поступления

31 158,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

16 158,0



1

Hалоги на имущество

480,0



3

Земельный налог

343,0



4

Hалог на транспортные средства

15 335,0

4



Поступления трансфертов

219 122,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219 122,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219 122,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

250 575,9

01



Государственные услуги общего характера

40 743,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 743,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 269,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

144 531,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 531,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

144 531,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 333,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 333,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 333,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 968,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

868,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 100,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-295,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

268 861,3

1



Налоговые поступления

36 020,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

11 020,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

585,0



4

Hалог на транспортные средства

10 135,0

4



Поступления трансфертов

232 841,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 841,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 841,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

269 475,2

01



Государственные услуги общего характера

50 216,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 216,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 741,9



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

161 800,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

161 800,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

11 150,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

150 650,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

56 598,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 598,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

550 873,3

1



Налоговые поступления

75 913,0


01


Подоходный налог

47 159,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 159,0


04


Hалоги на собственность

28 754,0



1

Hалоги на имущество

694,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

27 060,0

4



Поступления трансфертов

474 960,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

474 960,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

474 960,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

551 876,9

01



Государственные услуги общего характера

67 248,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 248,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 773,8



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

321 778,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

321 778,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

321 778,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 824,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 824,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 376,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

69 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

69 026,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 003,6




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года №42/408
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория


Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

897 049,0

1



Налоговые поступления

102 340,0


01


Подоходный налог

65 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 000,0


04


Hалоги на собственность

37 340,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

34 940,0

2



Неналоговые поступления

702,0


01


Доходы от государственной собственности

702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

702,0

4



Поступления трансфертов

794 007,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

794 007,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

794 007,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. ЗАТРАТЫ

899 023,0

01



Государственные услуги общего характера

71 358,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 358,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 884,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

685 191,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

685 191,4



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

685 191,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 334,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 334,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 334,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 458,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

680,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 974,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0