Сноска. Заголовок изложен в новой редакции на казахском языке, текст на русском языке не меняется, решением Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 28.11.2019 № 47/446 (вводится в действие с 01.01.2019).
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 598 912,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 420 402,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 76,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 3 178 434,6 тысяч тенге;
2)затраты – 3 604 713,1 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов на 2019 год выделена субвенция в сумме 2 664 136,6 тысяч тенге, в том числе:
сельскому округу Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;
cельскому округу Баскудык - 454 377,1 тысяч тенге;
cельскому округу Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;
cеле Баянды – 189 437,4 тысяч тенге;
cельскому округу Даулет – 203 479,4 тысяч тенге;
cельскому округу Кызылтобе – 454 423,8 тысяч тенге;
cеле Мангистау – 708 332,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
4. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Битан |
Секретарь районного маслихата | Б. Назар |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 527 641,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 76 403,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 273,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 273,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 41 129,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 100,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 048,1 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 981,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 451 238,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 451 238,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 451 238,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 528 259,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 715,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 715,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 301,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 414,0 | ||
04 | Образование | 388 879,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 388 879,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 360 408,5 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 28 470,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 665,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 665,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 904,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 928,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 833,5 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -618,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 618,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 618,9 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 671 718,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 81 022,0 | ||
01 | Подоходный налог | 47 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 47 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 33 522,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 104,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 618,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 590 696,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 590 696,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 590 696,3 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 672 597,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 946,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 946,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 329,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 617,3 | ||
04 | Образование | 541 671,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 541 671,9 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 101 566,9 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 440 105,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 175,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 175,2 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 454,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 355,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 366,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 803,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 803,6 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 803,6 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -878,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 878,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 878,9 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 478 164,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 516,9 | ||
01 | Подоходный налог | 13 387,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 387,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 129,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 950,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 453 647,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 453 647,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 453 647,1 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 478 579,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 372,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 372,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 872,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 336 943,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 336 943,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 224 110,6 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 112 832,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 264,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 264,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 051,9 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 162,1 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 050,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -415,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 415,8 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 415,8 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2019 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 235 335,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 819,8 | ||
01 | Подоходный налог | 12 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 20 819,8 | ||
1 | Hалоги на имущество | 680,0 | ||
3 | Земельный налог | 963,8 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 176,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 202 515,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 202 515,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 202 515,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 235 630,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 042,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 042,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 567,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 137 375,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 375,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 137 375,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 523,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 523,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 567,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 955,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 690,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 690,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 590,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 100,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -295,1 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 295,1 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 295,1 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 251 340,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 28 594,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 594,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 561,0 | ||
3 | Земельный налог | 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 854,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 222 746,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 222 746,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 222 746,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 251 954,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 508,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 508,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 030,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 477,5 | ||
04 | Образование | 145 284,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 284,4 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 10 396,5 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 134 887,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 301,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 301,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 979,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 333,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 989,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 860,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 860,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 860,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -613,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 613,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 613,9 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 552 285,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 65 130,6 | ||
01 | Подоходный налог | 30 493,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 493,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 34 637,6 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 194,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 883,6 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 560,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 76,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 487 079,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 487 079,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 487 079,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 553 289,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 716,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 716,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 133,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108,0 | ||
04 | Образование | 329 976,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329 976,3 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 329 976,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 570,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 570,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 122,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 003,6 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 445,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 026,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 026,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 026,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 003,6 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 003,6 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 003,6 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 882 428,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 111 916,0 | ||
01 | Подоходный налог | 59 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 52 916,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 900,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 516,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 770 512,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 770 512,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 770 512,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 884 402,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 491,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 491,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 039,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 452,0 | ||
04 | Образование | 677 157,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 677 157,7 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 677 157,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 328,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 328,8 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 328,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139 424,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 424,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 958,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 466,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 974,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 974,0 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 974,0 |
Приложение 8 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 478 996,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 93 500,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 500,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 840,0 | ||
3 | Земельный налог | 905,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 755,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 385 496,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 385 496,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 385 496,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 478 996,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 824,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | ||
04 | Образование | 333 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 333 122,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 327 122,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84 550,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 550,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 635,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 669 322,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 113 420,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 920,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 840,0 | ||
3 | Земельный налог | 830,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 555 902,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 555 902,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 555 902,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 669 322,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 657,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 657,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 657,0 | ||
04 | Образование | 515 797,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 515 797,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 119 700,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 369 097,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 868,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 868,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 368,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 471 634,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 42 455,0 | ||
01 | Подоходный налог | 36 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 455,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 510,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 205,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 740,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 429 179,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 429 179,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 429 179,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 471 634,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 339,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 339,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 339,0 | ||
04 | Образование | 316 431,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 316 431,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 205 301,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 111 130,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 104 064,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 064,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 564,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 11 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 264 070,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 609,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 690,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 490,0 | ||
3 | Земельный налог | 353,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 847,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 231 380,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 380,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 380,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 264 070,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 110,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 110,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 110,0 | ||
04 | Образование | 148 884,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 884,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 148 884,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 863,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 863,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 863,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 213,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 213,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 313,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 287 668,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 38 390,0 | ||
01 | Подоходный налог | 27 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 390,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 305,0 | ||
3 | Земельный налог | 590,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 495,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 249 278,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 249 278,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 249 278,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 287 668,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 565,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 565,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 565,0 | ||
04 | Образование | 172 634,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172 634,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 600,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 167 034,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 569,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 569,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 996,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 425,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 148,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 558 221,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 84 934,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 525,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 525,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 29 409,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 710,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 034,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 665,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 473 287,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 473 287,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 473 287,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 558 221,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 968,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 968,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 986,0 | ||
04 | Образование | 330 022,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 022,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 330 022,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 256,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 256,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 256,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 975,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 975,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 64 975,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 14 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 870 848,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 107 840,0 | ||
01 | Подоходный налог | 70 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 840,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 520,0 | ||
3 | Земельный налог | 920,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 400,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 763 008,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 763 008,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 763 008,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 870 848,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 552,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 552,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 552,0 | ||
04 | Образование | 637 502,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 637 502,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 637 502,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 192,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 192,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 192,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 151 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 900,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 400,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 702,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 702,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 702,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 502 613,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 98 665,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 24 665,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 880,0 | ||
3 | Земельный налог | 910,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 875,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 403 948,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 403 948,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 403 948,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 502 613,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 272,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 272,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 272,0 | ||
04 | Образование | 349 081,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 349 081,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 342 081,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 560,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 560,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 560,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 700,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 693 395,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 118 205,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 43 705,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 880,0 | ||
3 | Земельный налог | 835,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 990,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 575 190,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 575 190,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 575 190,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 693 395,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 415,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 415,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 415,0 | ||
04 | Образование | 532 878,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 532 878,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 121 822,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 411 056,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 102,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 102,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 000,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 102,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 17 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 506 322,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 260,0 | ||
01 | Подоходный налог | 36 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 760,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 520,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 240,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 463 062,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 463 062,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 463 062,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 506 322,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 389,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 389,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 389,0 | ||
04 | Образование | 344 899,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 344 899,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 218 809,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 126 090,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109 224,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 224,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 724,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 810,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 810,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 810,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Баянды на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 285 939,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 550,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 550,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 443,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 607,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 251 389,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 251 389,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 251 389,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 285 939,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 681,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 681,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 681,0 | ||
04 | Образование | 163 843,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 843,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 163 843,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 643,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 643,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 143,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 772,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 772,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 950,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 822,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 306 770,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 40 965,0 | ||
01 | Подоходный налог | 29 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 965,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 310,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 055,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 265 805,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 265 805,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 265 805,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 306 770,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 036,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 036,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 036,0 | ||
04 | Образование | 187 794,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187 794,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 800,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 181 994,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 040,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 040,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 322,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 102,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 616,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 20 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 580 522,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 89 778,0 | ||
01 | Подоходный налог | 59 776,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59 776,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 30 002,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 802,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 060,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 140,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 490 744,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 490 744,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 490 744,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 580 522,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 881,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 881,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 881,0 | ||
04 | Образование | 334 981,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 334 981,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 334 981,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 930,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 930,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 930,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 67 730,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 730,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 67 730,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 888 787,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 112 605,0 | ||
01 | Подоходный налог | 74 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 38 605,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 540,0 | ||
3 | Земельный налог | 925,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 140,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 776 182,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 776 182,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 776 182,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 888 787,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 856,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 856,0 | ||
04 | Образование | 652 465,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 652 465,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 652 465,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 192,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 192,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 192,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 153 374,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 374,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 64 874,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |