Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 30.12.2019 № 48/326-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104, 109-1-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2019 жылғы 11 ақпандағы № 28 қаулысына және Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 15 ақпандағы № 27/304-VI "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының және Жарма ауданының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5735 болып тіркелген, 2019 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) бірлескен шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/220-VI "Знаменка ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-2-200 болып тіркелген, 2019 жылғы 29 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
атауы келесі редакцияда жазылсын:
"Көкентау ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы";
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"Көкентау ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41 533,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 253,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 102,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 39 178,0 мың теңге;
2) шығындар – 47 051,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 518,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 518,1 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 518,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат сессиясының | |
төрағасы | Р. Хазипов |
Қалалық мәслихаттың | |
хатшысы | Б. Ақжалов |
2019 жылғы 22 сәуірдегі № 37/253-VI шешiмге 1-қосымша |
|
2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/220-VI шешiмге 1-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 41 533,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 253,0 | ||
01 | Табыс салығы | 110,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 110,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 143,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 32,0 | ||
3 | Жер салығы | 84,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 027,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 102,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 102,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 102,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 178,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 178,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 178,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 47 051,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23 347,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23 347,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 347,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 603,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 744,1 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 560,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 732,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 732,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 732,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 828,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 828,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 587,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 241,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 876,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 876,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 876,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 876,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 268,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 268,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 268,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 518,1 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 518,1 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 518,1 |
2019 жылғы 22 сәуірдегі № 37/253-VI шешiмге 2-қосымша |
|
2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/220-VI шешiмге 2-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 30 820,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 397,0 | ||
01 | Табыс салығы | 110,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 110,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 287,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 33,0 | ||
3 | Жер салығы | 85,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 169,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 88,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 88,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 88,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 335,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 335,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28 335,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламаларды әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 30 820,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21 966,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21 966,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 966,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 966,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 411,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 783,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 783,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 783,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 628,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 628,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 628,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 6 086,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 086,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 086,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6 086,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 357,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 357,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 357,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 357,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2019 жылғы 22 сәуірдегі № 37/253-VI шешiмге 3-қосымша |
|
2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/220-VI шешiмге 3-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 32 375,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 540,0 | ||
01 | Табыс салығы | 110,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 110,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 430,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 34,0 | ||
3 | Жер салығы | 85,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 311,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 80,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 80,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 80,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 755,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 755,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 755,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламаларды әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 32 375,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22 444,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22 444,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 444,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 444,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 510,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 838,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 838,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 838,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 672,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 672,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 672,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 6 969,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 969,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 969,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6 969,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 452,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 452,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 452,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 452,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |