Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.12.2019 № 48/326-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", совместным постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 11 февраля 2019 года № 28 и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 февраля 2019 года № 27/304-VI "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц города Семей и Жарминского района Восточно-Казахстанской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5735, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 1 марта 2019 года), маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 29 декабря 2018 года № 33/220-VI "О бюджете Знаменского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-2-200, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 января 2019 года), следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
"О бюджете Кокентауского сельского округа на 2019-2021 годы";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 533,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 253,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 102,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 178,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 051,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 518,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 518,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 518,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель | |
сессии городского маслихата | Р. Хазипов |
Секретарь | |
городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 22 апреля 2019 года № 37/253-VI |
|
Приложение 1 к решению от 29 декабря 2018 года № 33/220-VI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 41 533,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 253,0 | ||
01 | Подоходный налог | 110,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 143,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 32,0 | ||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 027,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 102,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 102,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 178,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 178,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 178,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 47 051,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 347,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 347,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 347,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 603,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 744,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 560,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 732,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 732,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 732,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 828,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 828,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 587,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 241,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 876,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 876,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 876,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 876,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 268,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 268,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 268,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 518,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 518,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 518,1 |
Приложение 2 к решению от 22 апреля 2019 года № 37/253-VI |
|
Приложение 2 к решению от 29 декабря 2018 года № 33/220-VI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30 820,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 397,0 | ||
01 | Подоходный налог | 110,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 287,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 33,0 | ||
3 | Земельный налог | 85,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 169,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 88,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 88,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 88,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 335,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 335,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 335,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 30 820,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 966,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 966,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 966,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 966,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 411,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 783,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 783,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 783,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 628,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 628,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 086,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 086,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 086,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 086,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 357,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 357,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 357,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 357,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 22 апреля 2019 года № 37/253-VI |
|
Приложение 3 к решению от 29 декабря 2018 года № 33/220-VI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 32 375,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 540,0 | ||
01 | Подоходный налог | 110,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 430,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 34,0 | ||
3 | Земельный налог | 85,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 311,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 80,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29 755,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 755,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 755,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 32 375,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 444,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 444,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 444,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 444,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 510,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 838,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 838,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 838,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 672,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 672,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 672,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 969,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 969,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 969,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 969,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 452,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 452,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 452,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 452,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |