"2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы"

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 466/70-6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 11 қаңтарда № 8290 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 32 550 091,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 087 870,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 101 964,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 702 601,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28 657 655,9 мың теңге;

      2) шығындар – 33 285 853,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 484 777,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 612 893,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 128 116,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 178 207,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 398 745,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 398 745,2 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 1 612 893,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 353 191,4 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 139 043,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 02.11.2021 № 78/15-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен берiлетiн бюджеттік субвенциялардың көлемi 7 960 398,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      3. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер 5-қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 04.08.2021 № 56/11-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      6. 2021 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органның резерві 42 838,6 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 09.04.2021 № 27/5-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. 2021 жылға арналған аудандық бюджеттің даму бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 7-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      8. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
А.Веревкин
      Целиноград аудандық
мәслихаты хатшысының
міндетін атқарушы
Я.Мофа

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
1-қосымша

2021 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 02.11.2021 № 78/15-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 550 091,9

1



Салықтық түсімдер

3 087 870,3


01


Табыс салығы

79 726,3



2

Жеке табыс салығы

79 726,3


03


Әлеуметтік салық

2 064 480,0



1

Әлеуметтік салық

2 064 480,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

840 034,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

840 034,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

79 754,0



2

Акциздер

6 360,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53 726,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19 668,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

23 876,0



1

Мемлекеттік баж

23 876,0

2



Салықтық емес түсiмдер

101 964,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 530,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 369,7



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

161,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 103,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 103,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 134,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 134,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

80 197,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

80 197,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

702 601,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

196 205,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

196 205,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

506 395,3



1

Жерді сату

465 599,8



2

Материалдық емес активтерді сату

40 795,5

4



Трансферттердің түсімдері

28 657 655,9


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

12 241,9



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

12 241,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 645 414,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

28 645 414,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 285 853,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

662 288,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

37 354,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 691,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

663,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

190 305,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

184 305,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

417 461,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

222 673,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 077,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

473,3



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 118,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

190 119,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

17 164,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 164,2

02



Қорғаныс

52 950,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

52 950,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 267,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

16 303,2



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 380,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

659 448,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

659 448,2



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 084,7



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

116 633,1



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

98 713,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

183,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

156 868,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 859,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

58 641,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

69 363,8



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

49 035,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

26 982,6



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

50 085,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4 765 501,1


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

80 051,5



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

80 051,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 623 633,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 036 309,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 131 296,5



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 456 027,7


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 061 816,4



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

36 449,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

71 476,4



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

51 909,3



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

400 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 544,8



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

100 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

386 434,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

558 826,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

472 133,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 993,1



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

390 233,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

52 211,8



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

15 696,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 887,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 904,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 073,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 501,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

2 501,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

22 304,8



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 327,8



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 405,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 572,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 464 022,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 322 012,7



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

205 801,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 116 211,7


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

142 010,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

142 010,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

104 089,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 909,4



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

43 909,4


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

25 248,1



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 248,1


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

34 931,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 746,6



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

6 185,2

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

148 215,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

68 151,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 151,7


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

80 063,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 358,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

17 850,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

29 855,7

12



Көлік және коммуникация

6 645 378,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 645 378,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 073,3



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

284 246,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 912,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

6 238 670,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

43 476,0

13



Басқалар

7 239 765,4


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

451 913,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

451 913,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

42 838,6



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

42 838,6


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

33 607,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

33 607,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

632 388,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

632 388,8


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 071 053,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

801 800,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

4 269 253,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 007 965,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

987 965,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

20 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

346 273,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

346 273,1



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

346 273,1

15



Трансферттер

9 639 094,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 639 094,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 110 958,5



038

Субвенциялар

150 000,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 371 717,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

6 418,7




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

484 777,0




Бюджеттік кредиттер

612 893,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

612 893,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

612 893,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

612 893,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

178 207,0




Қаржы активтерiн сатып алу

178 207,0

13



Басқалар

178 207,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 315,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

50 315,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

127 892,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

127 892,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 398 745,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 398 745,2




Қарыздар түсімдері

1 612 893,0

7



Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 612 893,0


 01


Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

1 612 893,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

1 612 893,0




Қарыздарды өтеу

353 191,4

16



Қарыздарды өтеу

353 191,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

353 191,4



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

128 116,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

5 075,4



025

Жергілікті бюджеттен берілген мақсатына сай пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

220 000,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

139 043,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

139 043,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

139 043,6


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
2-қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 648 757,0

1



Салықтық түсімдер

2 426 527,0


01


Табыс салығы

35 457,0



2

Жеке табыс салығы

35 457,0


03


Әлеуметтік салық

1 608 369,0



1

Әлеуметтік салық

1 608 369,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

675 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

675 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

89 203,0



2

Акциздер

7 742,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

62 330,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19 131,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

18 498,0



1

Мемлекеттік баж

18 498,0

2



Салықтық емес түсiмдер

23 077,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 982,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

182,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 250,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 250,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 845,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 845,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

185 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

180 000,0



1

Жерді сату

180 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

17 014 153,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 014 153,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

17 014 153,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 648 757,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

253 454,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 731,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 731,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

182 126,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

182 126,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

30 747,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 347,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 068,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

332,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

15 850,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 850,0

02



Қорғаныс

35 179,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 179,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

35 179,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

263 678,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

263 678,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 892,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

29 050,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

11 219,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 085,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

69 401,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 989,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

41 674,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

35 062,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

24 104,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

13 396,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

5 806,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2 703 844,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

879 521,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 037 821,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

290 302,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

747 519,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 666 023,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

33 646,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

117 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

761 148,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

233 280,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

520 950,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

504 389,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

415 254,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 129,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

320 000,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

66 251,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

16 874,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

59 338,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 017,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

23 411,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

29 797,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 934,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 863,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4 809 342,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 709 342,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

4 709 342,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

100 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

100 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

78 624,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 226,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

31 226,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

20 472,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 472,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26 926,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 926,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51 976,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 133,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 133,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 843,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 843,0

12



Көлік және коммуникация

336 741,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

336 741,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 041,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

171 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

150 000,0

13



Басқалар

3 020 581,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

57 452,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

57 452,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 963 129,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 963 129,0

15



Трансферттер

7 590 949,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 590 949,0



049

Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару

7 590 949,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
3-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

12 662 985,0

1



Салықтық түсімдер

2 577 007,0


01


Табыс салығы

120 115,0



2

Жеке табыс салығы

120 115,0


03


Әлеуметтік салық

1 672 704,0



1

Әлеуметтік салық

1 672 704,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

675 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

675 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

89 950,0



2

Акциздер

7 742,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

62 330,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19 878,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

19 238,0



1

Мемлекеттік баж

19 238,0

2



Салықтық емес түсiмдер

23 251,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 994,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

194,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 150,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 150,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 107,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 107,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

185 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

180 000,0



1

Жерді сату

180 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

9 877 727,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 877 727,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

9 877 727,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

12 662 985,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

267 971,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 319,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 319,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

194 920,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

194 920,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

30 747,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 347,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 068,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

332,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

16 985,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 985,0

02



Қорғаныс

37 642,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 642,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 642,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

276 073,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

276 073,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 806,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

29 050,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 004,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 300,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

74 259,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 128,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

41 674,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

37 517,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

24 790,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

14 333,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

6 212,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 819 627,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

51 500,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

51 500,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 768 127,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

50 480,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

117 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

843 421,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

239 545,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

517 682,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

516 112,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

421 378,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 355,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

320 000,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

70 889,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

18 134,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

63 083,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 216,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 957,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

31 651,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 378,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 273,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 622 366,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 622 366,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 622 366,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

82 092,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 226,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

31 226,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

22 057,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 057,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

28 809,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 809,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51 976,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 133,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 133,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 843,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 843,0

12



Көлік және коммуникация

337 457,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

337 457,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 757,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

171 700,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

150 000,0

13



Басқалар

60 720,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

60 720,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

60 720,0

15



Трансферттер

7 590 949,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 590 949,0



049

Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару

7 590 949,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
4-қосымша

2021 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 04.08.2021 № 56/11-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы, соның ішінде:

919 741,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер, соның ішінде:

306 848,1

жалақыны ішінара субсидиялауға және жастар практикасына

10 763,0

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге ерікті түрде қоныс аударатын азаматтарға және қоныс аударуға жәрдем көрсететін жұмыс берушілерге мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге

12 084,0

жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге, оның ішінде NEET санатындағы жастар, аз қамтылған көп балалы отбасылардың мүшелері, аз қамтылған еңбекке қабілетті мүгедектер

17 502,0

қоғамдық жұмыстарға

29 520,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

90 000,0

кепілдендірілген әлеуметтік пакетке, оның ішінде төтенше жағдайға байланысты азық-түлік-тұрмыстық жиынтықтармен қамтамасыз етуге

15 200,0

мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдар жұмыскерлерінің жалақысын көтеру

9 469,0

мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдарымен қамтамасыз ету

1 006,8

мүгедектерді сурдотехникалық құралдарымен қамтамасыз ету

50,0

мүгедектерді тифлотехникалық құралдармен қамтамасыз ету

8 541,3

мүгедектерге санаторий-курорттық емдеу қызметтерін ұсыну

19 824,0

техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар тізбесін кеңейтуге

1 227,0

ымдау тілі маманының қызметтерін көрсетуге

224,0

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

10 470,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

38 779,0

мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

42 188,0

Бюджеттік кредиттер, соның ішінде:

612 893,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

612 893,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
5-қосымша

2021 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан кредиттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 27.09.2021 № 72/14-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы, соның ішінде:

9 219 164,4

Нысаналы ағымдағы трансферттер, соның ішінде:

4 161 420,4

мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу

540 380,0

қоныс аударушылар мен оралмандар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шығыстарын өтеу бойынша субсидиялар

10 427,0

қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды іске асыру

6 910,0

нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы аясында "Бірінші жұмыс орны" іс-шарасы

1 050,1

ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеу

60 963,0

елордалық аймақ жанында жеке санаттағы азаматтардың жеңілдікпен жол жүруін қамтамасыз ету

10 020,0

"Күміс алқа" және "Алтын алқа" медальдары бар көп балалы аналарға, сондай-ақ арнайы мемлекеттік жәрдемақы алатын 18 жасқа дейінгі 4 және одан да көп балалары бар көп балалы отбасыларға бір жолғы әлеуметтік көмек төлеуге

17 531,2

Чернобыль атом электр станциясындағы аппатың сылдарларын жоюға қатысушылар мен мүгедектерге біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

393,8

аутизммен және мінез-құлық бұзылыстары бар балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қорғау саласындағы мамандарды оқыту

145,0

халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізу

20 908,0

мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдарымен қамтамасыз ету

4 718,0

мүгедектерді тифлотехникалық құралдармен қамтамасыз ету

1 732,0

мүгедектерге санаторий-курорттық емдеу қызметтерін ұсыну

4 004,0

"Инватакси" қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 200,0

тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

10 000,0

Целиноград аудандық Мәдениет үйінің қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу

50 000,0

көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайту

5 693,0

Қосшы ауылында мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін және жылжымайтын мүлікті алып қою

80 051,5

Қараөткел ауылының спорт алаңын орнату

33 607,0

Қосшы ауылы елді мекенінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу үшін

17 850,0

Ақмол ауылындағы жер учаскелерін алып қоюға

29 855,7

автомобиль жолдарының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және жөндеуге, соның ішінде:

2 952 083,6

Қосшы ауылының Республика көшесін орташа жөндеу (6,2 километр)

281 659,0

Рахымжан Қошқарбаев ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

150 000,0

Қажымұқан ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу

280 237,0

Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

200 000,0

Қаражар ауылының кіреберіс жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

400 000,0

Қызыл суат ауылының кірме жолы бар кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

100 000,0

Ыбырай Алтынсарин ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

100 000,0

Қараөткел ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (2 кезең)

100 000,0

Тайтөбе ауылындағы көше-жол желісін күрделі жөндеу

300 000,0

Жаңаесіл ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

93 116,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

100 000,0

Қызылжар ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

50 000,0

Қараөткел ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

100 000,0

Қоянды ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

50 000,0

Қажымұқан ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

100 000,0

Аққайың ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

24 194,6

Төңкеріс ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

26 970,7

Өтеміс ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеуге, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

20 739,6

Қажымұқан ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

15 699,9

Қабанбай батыр ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

13 238,9

"Талапкер-1", "Кызылсуат-2", "Шубары", "Жайнақ", "Сарыкөл", "Жаңажол", "Талапкер-4", "Тастақ" су тазарту блок-модулінің жөндеу-қалпана келтіру жұмыстары

45 634,8

Қосшы ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеу

45 634,8

жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың жылу беру мезгіліне дайындалу

20 615,6

Қосшы (Лесная поляна), Қараөткел ауылдарында ойын алаңдарын орнату

400 000,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

4 057 744,0

Ақмол ауылында 45 пәтерлі тұрғын үй (2-позиция) салу (абаттандырусыз және сыртқы инженерлік желілерсіз)

34 800,0

Қосшы ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілерді абаттандыру және салу (электрмен жабдықтау)

59 848,0

Қосшы ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілерді абаттандыру және салу (аумақтарды абаттандыру)

45 440,0

Қосшы ауылындағы "Құрылтай" көп пәтерлі тұрғын үй кешенін абаттандыру

33 220,0

"Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылдық округі, Қосшы ауылы орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй кешені, 018 есептік орам, жер учаскесі 1160. Бас жоспар. Түзету"

138 575,7

Ақмол ауылы көппәтерлі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік жүйелерінің құрылысы (Жылу желілері, Сыртқы су құбыры және кәрізі, Байланыс желілері)

3 869,8

Ақмол ауылы көппәтерлі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік жүйелерінің құрылысы (Электрмен жабдықтау желілері)

13 363,7

Ақмол ауылындағы көп пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілерді абаттандыру және салу (абаттандыру)

152 469,3

Тайтөбе ауылын электірлендіру (2-кезек)

200 000,0

Аққайың ауылының жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

91 282,0

Ақмол ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу

62 487,0

Ыбырай Алтынсарин ауылында газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

41 958,0

Қаражар ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

42 789,0

Қараөткел ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, салу

118 209,0

Қосшы ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

57 406,0

Қызыл суат ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, салу

56 145,0

Тайтөбе ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу

50 133,0

Талапкер ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, салу

101 769,0

"Нурлы" тұтыну кооперативінде жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

29 964,7

Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту

7 936,0

Ақмол ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

76 610,8

Ақмол ауылының көше-жол желісін салу

150 000,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін салу

134 245,0

"Қосшы Қуат" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

44 924,0

Қосшы ауылының Абай көшесінің көше-жол желісін салу

841 800,0

Қосшы ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек)

404 084,0

Қоянды ауылының көше-жол желісін салу

272 813,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек)

300 000,0

Қаражар ауылындағы жаңа құрылысты электрмен жабдықтау

18 672,0

Аққайың ауылының жаңа құрылысын электрмен жабдықтау

1 209,0

Қабанбай батыр ауылының жаңа құрылысын электрмен жабдықтау

9 588,0

Кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Қараөткел ауылында электр жарықтандыру желілерін салу

30 320,0

Кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Қосшы ауылында электр жарықтандыру желілерін салу

26 680,0

Кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Қаражар ауылында электр жарықтандыру желілерін салу

20 430,0

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Шұбар ауылында электр жарықтандыру желілерін салу

18 754,0

Рахымжан Қошқарбаев ауылында электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы

16 357,0

Нижне-Романовский кен орынын бастап Қосшы ауылында дейін су алғыш құрылыстарын және су өткізгіш салу

100 000,0

"Целиноград Су Арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

47 892,0

"Целиноград коммуналдық қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

80 000,0

Ақмол ауылындағы жылу көздері мен жылу желілерін қайта жаңарту

121 700,0

Ішкі көздерінің қаражатынан кредиттер, соның ішінде:

1 000 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (2-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (5-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (6-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (9-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (10-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (19-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (20-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (21-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (25-позиция)

100 000,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (26-позиция)

100 000,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
6-қосымша

2021 жылға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 04.08.2021 № 56/11-7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы, соның ішінде:

13 267 318,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер, соның ішінде:

4 746 882,0

мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдар жұмыскерлерінің жалақысын көтеру

13 232,0

халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеру

7 000,0

Софиевка ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеу

451 913,0

Қараөткел ауылындағы автомобиль жолдарын күрделі жөндеу

1 000 000,0

Қараөткел ауылының 2-кезең кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

272 000,0

Рахымжан Қошқарбаев ауылының кірме жолымен кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

922 542,0

Қосшы ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу

340 000,0

Талапкер ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

938 395,0

Целиноград ауданы Софиевка ауылының кіреберіс жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

801 800,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

8 520 436,0

Ақмол ауылында жаңа құрылысқа инженерлік желілерді абаттандыру және салу (жылумен жабдықтау желілері)

290 302,0

Қабанбай батыр ауылының сумен жабдықтау желілерін салу (Нұрлы Жер бағдарламасы бойынша)

232 430,0

Ақмол ауылы көппәтерлі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік жүйелерінің құрылысы (жылу желілері, сыртқы су құбыры және кәрізі, байланыс желілері)

39 372,0

Ақмол ауылы көппәтерлі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік жүйелерінің құрылысы (электрмен жабдықтау желілері)

120 273,0

Аққайың ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

114 067,0

Қоянды ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

700 000,0

Шұбар ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

650 000,0

Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту

1 040 162,0

Қараөткел ауылындағы №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы

400 000,0

Ақмол ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

555 778,0

Қосшы ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек)

913 076,0

Қоянды ауылының көше-жол желісін салу

769 601,0

Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)

567 879,0

Талапкер ауылының көше- жол желісін салу (2-кезек)

200 000,0

Ақмол ауылындағы жылу көздері мен жылу желілерін қайта жаңарту

866 265,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
7-қосымша

2021 жылға арналған аудандық бюджеттің даму бағдарламаларының тізбесі

Атауы

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

Спорт объектілерін дамыту

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

Мәдениет объектілерін дамыту

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту


"О районном бюджете на 2021-2023 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2020 года № 466/70-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 11 января 2021 года № 8290.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 550 091,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 087 870,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 101 964,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 702 601,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 657 655,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 285 853,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 484 777,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 612 893,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 128 116,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 178 207,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 398 745,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 398 745,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 1 612 893,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 353 191,4 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 139 043,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.11.2021 № 78/15-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета, в сумме 7 960 398,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      4. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета и кредиты из средств внутренних займов согласно приложению 5.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

      5. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2021 год в сумме 42 838,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 09.04.2021 № 27/5-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год согласно приложению 7.

      8. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии
Целиноградского районного
маслихата
А.Веревкин
      Исполняющий обязанности
секретаря Целиноградского
районного маслихата
Я.Мофа

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района


  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Районный бюджет на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.11.2021 № 78/15-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

32 550 091,9

1



Налоговые поступления

3 087 870,3


01


Подоходный налог

79 726,3



2

Индивидуальный подоходный налог

79 726,3


03


Социальный налог

2 064 480,0



1

Социальный налог

2 064 480,0


04


Hалоги на собственность

840 034,0



1

Hалоги на имущество

840 034,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79 754,0



2

Акцизы

6 360,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 726,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 668,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

23 876,0



1

Государственная пошлина

23 876,0

2



Неналоговые поступления

101 964,7


01


Доходы от государственной собственности

10 530,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 369,7



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

161,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 103,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 103,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 134,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 134,0


06


Прочие неналоговые поступления

80 197,0



1

Прочие неналоговые поступления

80 197,0

3



Поступления от продажи основного капитала

702 601,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

196 205,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

196 205,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

506 395,3



1

Продажа земли

465 599,8



2

Продажа нематериальных активов

40 795,5

4



Поступления трансфертов

28 657 655,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

12 241,9



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

12 241,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 645 414,0



2

Трансферты из областного бюджета

28 645 414,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 285 853,1

01



Государственные услуги общего характера

662 288,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

37 354,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

36 691,2



003

Капитальные расходы государственного органа

663,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

190 305,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

184 305,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

417 461,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

222 673,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 077,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

473,3



015

Капитальные расходы государственного органа

1 118,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

190 119,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3,0



040

Развитие объектов государственных органов

3,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

17 164,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

17 164,2

02



Оборона

52 950,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

52 950,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 267,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

16 303,2



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 380,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

659 448,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

659 448,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

31 084,7



002

Программа занятости

116 633,1



005

Государственная адресная социальная помощь

98 713,0



006

Оказание жилищной помощи

183,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

156 868,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 859,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 641,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

69 363,8



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

49 035,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

26 982,6



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

50 085,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 765 501,1


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

80 051,5



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

80 051,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 623 633,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 036 309,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 131 296,5



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 456 027,7


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 061 816,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

36 449,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

71 476,4



025

Освещение улиц в населенных пунктах

51 909,3



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

400 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 544,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

386 434,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

558 826,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

472 133,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 993,1



003

Поддержка культурно-досуговой работы

390 233,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

52 211,8



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 696,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 887,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

27 904,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 501,0



011

Развитие объектов культуры

2 501,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

22 304,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 327,8



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 405,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 572,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 464 022,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 322 012,7



009

Развитие теплоэнергетической системы

205 801,0



036

Развитие газотранспортной системы

2 116 211,7


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

142 010,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

142 010,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

104 089,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 909,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

43 909,4


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

25 248,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

25 248,1


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 931,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 746,6



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

6 185,2

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

148 215,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

68 151,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

68 151,7


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

80 063,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

31 358,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

17 850,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

29 855,7

12



Транспорт и коммуникации

6 645 378,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 645 378,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

18 073,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

284 246,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

60 912,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

6 238 670,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

43 476,0

13



Прочие

7 239 765,4


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

451 913,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

451 913,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

42 838,6



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

42 838,6


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

33 607,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

33 607,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

632 388,8



079

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

632 388,8


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 071 053,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

801 800,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

4 269 253,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 007 965,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

987 965,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

20 000,0

14



Обслуживание долга

346 273,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

346 273,1



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

346 273,1

15



Трансферты

9 639 094,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 639 094,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 110 958,5



038

Субвенции

150 000,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

8 371 717,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

6 418,7




III. Чистое бюджетное кредитование

484 777,0




Бюджетные кредиты

612 893,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

612 893,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

612 893,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

612 893,0

5



Погашение бюджетных кредитов

128 116,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

128 116,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

128 116,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

178 207,0




Приобретение финансовых активов

178 207,0

13



Прочие

178 207,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 315,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

50 315,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

127 892,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

127 892,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1 398 745,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 398 745,2




Поступления займов

1 612 893,0

7



Поступления займов

1 612 893,0


 01


Внутренние государственные займы

1 612 893,0



2

Договоры займа

1 612 893,0




Погашение займов

353 191,4

16



Погашение займов

353 191,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

353 191,4



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

128 116,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

5 075,4



025

Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета

220 000,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

139 043,6


01


Остатки бюджетных средств

139 043,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

139 043,6


  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19 648 757,0

1



Налоговые поступления

2 426 527,0


01


Подоходный налог

35 457,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 457,0


03


Социальный налог

1 608 369,0



1

Социальный налог

1 608 369,0


04


Hалоги на собственность

675 000,0



1

Hалоги на имущество

675 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 203,0



2

Акцизы

7 742,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62 330,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 131,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

18 498,0



1

Государственная пошлина

18 498,0

2



Неналоговые поступления

23 077,0


01


Доходы от государственной собственности

7 982,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

182,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 250,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 250,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 845,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

5 845,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

185 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

180 000,0



1

Продажа земли

180 000,0

4



Поступления трансфертов

17 014 153,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 014 153,0



2

Трансферты из областного бюджета

17 014 153,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 648 757,0

01



Государственные услуги общего характера

253 454,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 731,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 731,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

182 126,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

182 126,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 747,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

27 347,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 068,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

332,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

15 850,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

15 850,0

02



Оборона

35 179,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 179,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

35 179,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

263 678,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

263 678,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

28 892,0



002

Программа занятости

29 050,0



005

Государственная адресная социальная помощь

11 219,0



006

Оказание жилищной помощи

3 085,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

69 401,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 989,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

41 674,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

35 062,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

24 104,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

13 396,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

5 806,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 703 844,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

879 521,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 037 821,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

290 302,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

747 519,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 666 023,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

33 646,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

117 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

761 148,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

233 280,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

520 950,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

504 389,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

415 254,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 129,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

320 000,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

66 251,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

16 874,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 338,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

22 017,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

23 411,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

29 797,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 934,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 863,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 809 342,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 709 342,0



036

Развитие газотранспортной системы

4 709 342,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

100 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

100 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

78 624,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 226,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

31 226,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

20 472,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

20 472,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26 926,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

26 926,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

51 976,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 133,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 133,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 843,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 843,0

12



Транспорт и коммуникации

336 741,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

336 741,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 041,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

171 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

150 000,0

13



Прочие

3 020 581,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

57 452,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

57 452,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 963 129,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

2 963 129,0

15



Трансферты

7 590 949,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 590 949,0



049

Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством

7 590 949,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

12 662 985,0

1



Налоговые поступления

2 577 007,0


01


Подоходный налог

120 115,0



2

Индивидуальный подоходный налог

120 115,0


03


Социальный налог

1 672 704,0



1

Социальный налог

1 672 704,0


04


Hалоги на собственность

675 000,0



1

Hалоги на имущество

675 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 950,0



2

Акцизы

7 742,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62 330,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 878,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

19 238,0



1

Государственная пошлина

19 238,0

2



Неналоговые поступления

23 251,0


01


Доходы от государственной собственности

7 994,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

194,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 150,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 150,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 107,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 107,0

3



Поступления от продажи основного капитала

185 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

180 000,0



1

Продажа земли

180 000,0

4



Поступления трансфертов

9 877 727,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 877 727,0



2

Трансферты из областного бюджета

9 877 727,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

12 662 985,0

01



Государственные услуги общего характера

267 971,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 319,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 319,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

194 920,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

194 920,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 747,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

27 347,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 068,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

332,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

16 985,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

16 985,0

02



Оборона

37 642,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 642,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 642,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

276 073,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

276 073,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

30 806,0



002

Программа занятости

29 050,0



005

Государственная адресная социальная помощь

12 004,0



006

Оказание жилищной помощи

3 300,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

74 259,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 128,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

41 674,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

37 517,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

24 790,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

14 333,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

6 212,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 819 627,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

51 500,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

51 500,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 768 127,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

50 480,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

117 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

843 421,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

239 545,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

517 682,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

516 112,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

421 378,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 355,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

320 000,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

70 889,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 134,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

63 083,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

24 216,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 957,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

31 651,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 378,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 273,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 622 366,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 622 366,0



036

Развитие газотранспортной системы

1 622 366,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82 092,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 226,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

31 226,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

22 057,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

22 057,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

28 809,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 809,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

51 976,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 133,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 133,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 843,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 843,0

12



Транспорт и коммуникации

337 457,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

337 457,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 757,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

171 700,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

150 000,0

13



Прочие

60 720,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

60 720,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

60 720,0

15



Трансферты

7 590 949,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 590 949,0



049

Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством

7 590 949,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2021 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

919 741,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

306 848,1

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику

10 763,0

на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении

12 084,0

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды

17 502,0

на общественные работы

29 520,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

90 000,0

на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением

15 200,0

на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

9 469,0

на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями

1 006,8

на обеспечение инвалидов сурдотехническими изделиями

50,0

на обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами

8 541,3

на предоставление инвалидам услуг санаторно-курортного лечения

19 824,0

на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

1 227,0

на оказание услуг специалиста жестового языка

224,0

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

10 470,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

38 779,0

на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

42 188,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

612 893,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

612 893,0


  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2021 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.09.2021 № 72 /14-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

9 219 164,4

Целевые текущие трансферты, в том числе:

4 161 420,4

на оплату труда государственных служащих

540 380,0

на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов

10 427,0

на реализацию краткосрочного профессионального обучения

6 910,0

в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" на мероприятие "Первое рабочее место"

1 050,1

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

60 963,0

на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны

10 020,0

на выплату единовременной социальной помощи многодетным матерям, награжденными подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет

17 531,2

на выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции

393,8

на обучение специалистов сферы социальной защиты, работающих с детьми с аутизмом и ментальными поведенческими нарушениями

145,0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

20 908,0

на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями

4 718,0

на обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами

1 732,0

на предоставление инвалидам услуг санаторно-курортного лечения

4 004,0

на обеспечение инвалидов размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси"

2 200,0

оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия

10 000,0

на оплату труда сотрудников Целиноградского районного Дома культуры

50 000,0

на увеличение размера подъемного пособия

5 693,0

на изъятие земельных участков и недвижимого имущества для государственных надобностей в селе Косшы

80 051,5

на установку спортивной площадки в селе Караоткель

33 607,0

для разработки проектов детальных планировок населенного пункта села Косшы

17 850,0

на изъятие земельных участков в селе Акмол

29 855,7

на разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог, в том числе на:

2 952 083,6

средний ремонт улицы Республика села Косшы (6,2 километров)

281 659,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Рахымжана Кошкарбаева

150 000,0

капитальный ремонт улично - дорожной сети села Кажымукан

280 237,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды

200 000,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Каражар

400 000,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызыл суат

100 000,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина

100 000,0

капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Караоткель (2 этап)

100 000,0

капитальный ремонт улично-дорожной сети в селе Тайтюбе

300 000,0

текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль

93 116,0

текущий ремонт автомобильной дороги села Талапкер

100 000,0

текущий ремонт улично-дорожной сети села Кызылжар

50 000,0

текущий ремонт улично-дорожной сети села Караоткель

100 000,0

текущий ремонт улично-дорожной сети села Коянды

50 000,0

текущий ремонт улично-дорожной сети селе Кажымукан

100 000,0

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Аккайын

24 194,6

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Тонкерис

26 970,7

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Отемис

20 739,6

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан

15 699,9

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кабанбай батыра

13 238,9

на ремонтно-восстановительные работы блок-модулей по очистке воды "Талапкер-1", "Кызылсуат-2", "Шубары", "Жайнак", "Сарыкол", "Жанажол", "Талапкер-4", "Тастак"

45 634,8

на текущий ремонт сетей водоснабжения в селе Косшы

45 634,8

на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям

20 615,6

на устройство игровых площадок в селах Косшы (Лесная поляна), Караоткель

400 000,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

4 057 744,0

Строительство 45 квартирного жилого дома (позиция 2) в селе Акмол (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

34 800,0

Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы (электроснабжение)

59 848,0

Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы (благоустройство территорий)

45 440,0

Благоустройство многоквартирного жилого комплекса "Курылтай" в селе Косшы

33 220,0

"Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка"

138 575,7

Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (тепловые сети, наружные сети водоснабжение и канализации, наружные сети связи)

3 869,8

Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (Сети электроснабжения)

13 363,7

Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (Благоустройство)

152 469,3

Электроснабжение в селе Тайтюбе (2 очередь)

200 000,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей села Аккайын

91 282,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Акмол

62 487,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Ыбырая Алтынсарина

41 958,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Каражар

42 789,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Караоткель

118 209,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Косшы

57 406,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызыл суат

56 145,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Тайтюбе

50 133,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер

101 769,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в потребительском кооперативе "Нурлы"

29 964,7

Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер

7 936,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акмол

76 610,8

Строительство улично-дорожной сети села Акмол

150 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер

134 245,0

Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Косшы Куат"

44 924,0

Строительство улично-дорожной сети села Косшы, улица Абая

841 800,0

Строительство улично-дорожной сети села Косшы (2 очередь)

404 084,0

Строительство улично-дорожной сети села Коянды

272 813,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь)

300 000,0

Электроснабжение новой застройки в селе Каражар

18 672,0

Электроснабжение новой застройки села Аккайын

1 209,0

Электроснабжение новой застройки села Кабанбай батыра

9 588,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Караоткель

30 320,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Косшы

26 680,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Каражар

20 430,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Шубар

18 754,0

Строительство сетей электроснабжения в селе Рахымжана Кошкарбаева

16 357,0

Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до села Косшы

100 000,0

Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы"

47 892,0

Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноградская коммунальная служба"

80 000,0

Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол

121 700,0

Кредиты из средств внутренних займов, в том числе на:

1 000 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 2)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 5)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 6)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 9)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 10)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 19)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 20)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 21)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 25)

100 000,0

Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 26)

100 000,0


  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

13 267 318,0

Целевые текущие трансферты, в том числе на:

4 746 882,0

на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

13 232,0

на повышение заработной платы работников центров занятости населения

7 000,0

Капитальный ремонт дома культуры в селе Софиевка

451 913,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель

1 000 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Караоткель (2 этап)

272 000,0

Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой села Рахымжана Кошкарбаева

922 542,0

Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Косшы

340 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Талапкер

938 395,0

Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка

801 800,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

8 520 436,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения)

290 302,0

Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра

232 430,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (тепловые сети, наружные сети водоснабжение и канализации, наружные сети связи)

39 372,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (сети электроснабжения)

120 273,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Аккайын

114 067,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды

700 000,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар

650 000,0

Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер

1 040 162,0

Строительство сетей водоснабжения, участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель

400 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акмол

555 778,0

Строительство улично-дорожной сети села Косшы (2 очередь)

913 076,0

Строительство улично-дорожной сети села Коянды

769 601,0

Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь)

567 879,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2-я очередь)

200 000,0

Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол

866 265,0


  Приложение 7 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год

Наименование

Отдел строительства района (города областного значения)

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Развитие коммунального хозяйства

Развитие объектов спорта

Развитие теплоэнергетической системы

Развитие объектов культуры

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

Развитие газотранспортной системы

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

Развитие теплоэнергетической системы

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов