Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8290) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 550 091,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 087 870,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 964,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 702 601,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 657 655,9 тысяч тенге;
2) затраты – 33 285 853,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 484 777,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 612 893,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 128 116,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 178 207,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 398 745,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 398 745,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 612 893,0 тысяч тенге;
погашение займов – 353 191,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 139 043,6 тысяч тенге.";
приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Л.Конарбаева |
Приложение к решению Целиноградского районного маслихата от 2 ноября 2021 года № 78/15-7 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Районный бюджет на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 32 550 091,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 087 870,3 | ||
01 | Подоходный налог | 79 726,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 79 726,3 | ||
03 | Социальный налог | 2 064 480,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 064 480,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 840 034,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 840 034,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79 754,0 | ||
2 | Акцизы | 6 360,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 668,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 876,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 23 876,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 101 964,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 530,7 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 369,7 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 161,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 103,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 103,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 134,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 134,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80 197,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80 197,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 702 601,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 196 205,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 196 205,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 506 395,3 | ||
1 | Продажа земли | 465 599,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 40 795,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 657 655,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12 241,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12 241,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 645 414,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 28 645 414,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 33 285 853,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 662 288,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 37 354,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 36 691,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 663,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 190 305,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 184 305,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 417 461,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 222 673,6 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 077,2 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 473,3 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 118,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 190 119,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 17 164,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 17 164,2 | ||
02 | Оборона | 52 950,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52 950,2 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 267,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 303,2 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 380,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 659 448,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 659 448,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31 084,7 | ||
002 | Программа занятости | 116 633,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 98 713,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 183,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 156 868,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 58 641,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 69 363,8 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 49 035,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 982,6 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 50 085,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 765 501,1 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 80 051,5 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 80 051,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 623 633,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 036 309,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 131 296,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 456 027,7 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 061 816,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 36 449,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 71 476,4 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 909,3 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 400 000,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 544,8 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 386 434,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 558 826,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 472 133,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 993,1 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 390 233,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 211,8 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 696,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61 887,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27 904,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 073,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 501,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 2 501,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22 304,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 14 327,8 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 572,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 464 022,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 322 012,7 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 205 801,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 2 116 211,7 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 142 010,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 142 010,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 104 089,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 909,4 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 43 909,4 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 248,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 25 248,1 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 931,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 746,6 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 185,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 148 215,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 68 151,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 68 151,7 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 80 063,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 358,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 17 850,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 29 855,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 645 378,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 645 378,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 18 073,3 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 284 246,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60 912,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 238 670,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 476,0 | ||
13 | Прочие | 7 239 765,4 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 451 913,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 451 913,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42 838,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 42 838,6 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33 607,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 33 607,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 632 388,8 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 632 388,8 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 071 053,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 801 800,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 4 269 253,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 007 965,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 987 965,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 20 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 346 273,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 346 273,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 346 273,1 | ||
15 | Трансферты | 9 639 094,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 639 094,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 110 958,5 | ||
038 | Субвенции | 150 000,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 371 717,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 6 418,7 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 484 777,0 | |||
Бюджетные кредиты | 612 893,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 612 893,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 612 893,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 612 893,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 128 116,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 128 116,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 128 116,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 178 207,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 178 207,0 | |||
13 | Прочие | 178 207,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 315,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 50 315,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 127 892,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 127 892,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 398 745,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 398 745,2 | |||
Поступления займов | 1 612 893,0 | |||
7 | Поступления займов | 1 612 893,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 612 893,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 612 893,0 | ||
Погашение займов | 353 191,4 | |||
16 | Погашение займов | 353 191,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353 191,4 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 128 116,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 5 075,4 | ||
025 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета | 220 000,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 139 043,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 139 043,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 139 043,6 |