"2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №283-54/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 мамырдағы № 332-60/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 12 мамырда № 7418 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283-54/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7068 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 1 012 377 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 83 276 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 785 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 928 316 мың теңге;

      2) шығындар – 1 022 703,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 29 195 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 29 195 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -39 521,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 39 521,4 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 29 195 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 326,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХХ
сессиясының төрағасы
М. Каримбаев
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 мамыры №332-60/1 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №283-54/1 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

1 012 377,0

1



Салықтық түсімдер

83 276,0


01


Табыс салығы 

25 015,0



2

Жеке табыс салығы

25 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 025,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1 000,0



3

Жер салығы 

13 505,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

43 520,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

236,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

236,0

2



Салықтық емес түсiмдер

785,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

217,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

217,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

568,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

568,0

4



Трансферттердің түсімдері

928 316,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

928 316,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

928 316,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. Шығындар

1 022 703,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 120,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 120,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 120,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 716,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

403,9

04




Бiлiм беру

477 674,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

469 679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

469 679,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

179 799,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

289 880,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 995,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 995,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

7 995,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

22 631,0


2



Әлеуметтiк көмек

22 631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 631,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

22 631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 319,9


3



Елді-мекендерді көркейту

73 319,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 319,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 200,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34 909,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23 210,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40 335,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

40 184,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 184,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

364 594,0


1



Автомобиль көлiгi

364 594,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

364 594,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 213,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

363 381,0

15




Трансферттер

29,2


1



Трансферттер

29,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,2





3. Таза бюджеттік кредиттеу

29 195,0





Бюджеттік кредиттер

29 195,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

29 195,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

29 195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 195,0




088

Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне кредит беру

29 195,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-39 521,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

39 521,4

7




Қарыздар түсімдері

29 195,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 326,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10 326,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 326,4


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года № 332-60/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 мая 2020 года № 7418. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7068, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликован 8 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 012 377 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 83 276 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 785 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 928 316 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 022 703,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 29 195 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 29 195 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -39 521,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 39 521,4 тысяч тенге;

      поступления займов – 29 195 тысяч тенге;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 326,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной
ХХХХХХ сессии Кызылординского
городского маслихата
М. Каримбаев
      Секретарь городского маслихата Р. БУХАНОВА

  Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года №332-60/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

1 012 377,0

1



Налоговые поступления

83 276,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

236,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

236,0

2



Неналоговые поступления

785,0


01


Доходы от государственной собственности

217,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

217,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

568,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

568,0

4



Поступления трансфертов

928 316,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

928 316,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

928 316,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2. Расходы

1 022 703,4

01




Государственные услуги общего характера

44 120,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 120,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 120,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 716,4




022

Капитальные расходы государственного органа

403,9

04




Образование

477 674,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

469 679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

469 679,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

179 799,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

289 880,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 995,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 995,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 995,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

22 631,0


2



Социальная помощь

22 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 319,9


3



Благоустройство населенных пунктов

73 319,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 319,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 200,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 909,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 210,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 335,0


1



Деятельность в области культуры

40 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 184,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

364 594,0


1



Автомобильный транспорт

364 594,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

364 594,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 213,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

363 381,0

15




Трансферты

29,2


1



Трансферты

29,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

29,2





3. Чистое бюджетное кредитование

29 195,0





Бюджетные кредиты

29 195,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

29 195,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

29 195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 195,0




088

Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

29 195,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-39 521,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

39 521,4

7




Поступления займов

29 195,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10 326,4


01



Остатки бюджетных средств

10 326,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

10 326,4