В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7068, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликован 8 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 012 377 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 83 276 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 785 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 928 316 тысяч тенге;
2) расходы – 1 022 703,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 195 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29 195 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -39 521,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 39 521,4 тысяч тенге;
поступления займов – 29 195 тысяч тенге;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 326,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХХХХ сессии Кызылординского городского маслихата |
М. Каримбаев |
Секретарь городского маслихата | Р. БУХАНОВА |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года №332-60/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1 |
Бюджет поселка Тасбугет на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.Доходы | 1 012 377,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 276,0 | |||
01 | Подоходный налог | 25 015,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 015,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 58 025,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | |||
3 | Земельный налог | 13 505,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 520,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 236,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 236,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 785,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 217,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 217,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 568,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 568,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 928 316,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 928 316,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 928 316,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 1 022 703,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 120,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 120,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 120,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 716,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 403,9 | |||
04 | Образование | 477 674,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 469 679,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 469 679,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 179 799,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 289 880,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7 995,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 995,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 995,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 22 631,0 | |||
2 | Социальная помощь | 22 631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 631,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 631,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 319,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 319,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 319,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 200,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 34 909,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 210,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 335,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 184,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 184,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 184,0 | |||
2 | Спорт | 151,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 151,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 364 594,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 364 594,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 364 594,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 213,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 363 381,0 | |||
15 | Трансферты | 29,2 | |||
1 | Трансферты | 29,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 29,2 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 29 195,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 29 195,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 29 195,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 29 195,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 195,0 | |||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 29 195,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -39 521,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 39 521,4 | ||||
7 | Поступления займов | 29 195,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 326,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 326,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 326,4 |