Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 тамыздағы №37/443 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4283 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №29/321 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4093 болып тіркелген, 2020 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 42 157 588,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 25 567 403,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 104 609,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 894 535,7 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 15 591 040,0 мың теңге;
2) шығындар – 42 780 017,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 315 672,7 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 16 316 591,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 918,3 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 16 938 101,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 938 101,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 16 316 591,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 926,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 622 436,8 мың теңге.";
бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 49,7 пайыз;";
бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"әлеуметтік салық – 21,5 пайыз.";
бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"674 626 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";
5 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Қала әкімдігінің резерві 45 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Т. Найзабеков |
Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С.Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 11 қыркүйектегі | |
№35/392 шешіміне қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№29/321 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1. Кірістер | 42 157 588,3 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 567 403,3 | ||||||
01 | Табыс салығы | 13 960 510,3 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 5 795 338,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 165 172,3 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 168 650,0 | ||||||
1 | Әлеуметтік салық | 5 168 650,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 231 975,6 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 874 238,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 358 979,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 998 758,6 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 759 167,0 | ||||||
2 | Акциздер | 20 864,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 320 046,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 407 091,0 | ||||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 11 166,0 | ||||||
07 | Басқа да салықтар | 2 773,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтар | 2 773,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 444 327,4 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 444 327,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 104 609,3 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 42 401,9 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 42 401,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 0,9 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 362,3 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 362,3 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 002,6 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 002,6 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 55 842,5 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 55 842,5 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 894 535,7 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 253 962,7 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 253 962,7 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 640 573,0 | ||||||
1 | Жерді сату | 490 064,1 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 150 508,9 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 591 040,0 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1,0 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер | 1,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 591 039,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 15 591 039,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 42 780 017,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 322 825,1 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 24 589,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 439,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 176 763,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 171 539,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 224,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 58 637,5 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 799,0 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 15 828,5 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 5 010,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 30 104,6 | ||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 104,6 | ||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 32 731,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 731,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 36 828,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 36 828,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 36 828,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 76 090,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 45 959,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 45 959,0 | ||||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 30 131,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 131,0 | ||||||
04 | Білім беру | 21 036 881,3 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 19 087 220,3 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 828,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 12 494 781,2 | ||||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 492 151,5 | ||||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 625 072,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 3 100,0 | ||||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 764 464,1 | ||||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | ||||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 50 744,0 | ||||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 988,0 | ||||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 549 158,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 44 433,5 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 568 950,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 568 950,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 380 711,0 | ||||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 380 711,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 452 402,6 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 381 166,6 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 88 824,0 | ||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 322 946,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1 086 260,6 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 83 412,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 099 228,6 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 21 300,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3 000,0 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 233 555,0 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 385 544,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 57 096,4 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 236,0 | ||||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 1 236,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 70 000,0 | ||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 70 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 11 011 843,2 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 547 200,0 | ||||||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 547 200,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 778 933,8 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 253 170,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 460 906,8 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 31 745,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 032 778,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 334,0 | ||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 23 742,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 742,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 661 967,4 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 144 550,4 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18,6 | ||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 819 322,6 | ||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 231 854,9 | ||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 237,5 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 358 983,4 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 100 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 626 388,5 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 392 413,8 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 619,0 | ||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 309 284,5 | ||||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 60 444,0 | ||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 4 066,3 | ||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 156 891,2 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 469,0 | ||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8 911,2 | ||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 89 511,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 17 387,2 | ||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 7 387,2 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 10 000,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 59 696,3 | ||||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 44 066,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | ||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 10 851,7 | ||||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 4 278,6 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 4 138 675,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 138 675,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 3 271 384,0 | ||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 867 291,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 97 663,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 214,3 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 214,3 | ||||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 48 231,7 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 268,7 | ||||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 5 954,0 | ||||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 23 009,0 | ||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 48 217,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 127,0 | ||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 5 000,0 | ||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 223 918,8 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 58 237,8 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 737,8 | ||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | ||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 165 681,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 921,0 | ||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 122 760,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 190 228,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 190 228,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 488,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 382 826,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 753 414,0 | ||||||
13 | Басқалар | 105 000,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 45 000,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 45 000,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 5 000,0 | ||||||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 5 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 50 000,0 | ||||||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 50 000,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 5 000,0 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 5 000,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 051,4 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 051,4 | ||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 12 051,4 | ||||||
15 | Трансферттер | 449 222,5 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 449 222,5 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 196,5 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 84 860,0 | ||||||
038 | Субвенциялар | 358 166,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 16 315 672,7 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 16 316 591,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 116 606,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 116 606,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 116 606,0 | ||||||
04 | Білім беру | 2 390 673,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 160 482,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 9 044,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 151 438,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 230 191,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 230 191,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 12 964 945,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9 164 299,0 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 7 488 037,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 647 181,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 849 982,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 179 099,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 800 646,0 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 800 646,0 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 750 194,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 750 194,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 750 194,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 977,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 977,0 | ||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 3 977,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 90 196,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 90 196,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 90 196,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -16 938 101,8 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 16 938 101,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 16 316 591,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 16 316 591,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 16 316 591,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 926,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 926,0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 926,0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 622 436,8 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 11 қыркүйектегі | |
№35/392 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№29/321 шешіміне 4 қосымша |
2020-2022 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
Атауы | 2020 | 2021 | 2022 |
Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 358 166,0 | 126 866 | 128 167 |
Өмірзақ ауылы | 358 166,0 | 126 866 | 128 167 |