О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы"

Новый

Решение Мангистауского областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/443. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 8 сентября 2017 года № 4283

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4068, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 147 684 683,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 62 973 129,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 6 615 572,2 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 43 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 78 052 982,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 150 288 638,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 27 967 780,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 29 601 692,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 633 911,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 103 995,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 141 440,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 37 445,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -31 675 730,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 31 675 730,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 35 866 318,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 254 642,0 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 64 054,3 тысячи тенге.";

      пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Установить на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:

      1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 100 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 49,7 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району –56,8 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 21,6 процентов;

      городу Жанаозен – 56,9 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 100 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов;

      4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 100 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов;

      5) социальный налог:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 56,7 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 21,5 процентов;

      городу Жанаозен – 56,9 процентов.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 5 987 090,3 тысяч тенге, в том числе:

      Бейнеускому району – 688 671,0 тысяча тенге;

      Каракиянскому району – 190 320,0 тысяч тенге;

      Мангистаускому району – 1 347 330,0 тысяч тенге;

      Мунайлинскому району – 2 494 507,3 тысяч тенге;

      Тупкараганскому району – 1 266 262,0 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Дауылбаев А.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Д. Клинчев
      Секретарь Мангистауского областного маслихата Н. Тумышев

  Приложение
  к решению Мангистауского
  областного маслихата
  от 28 августа 2020 года
  № 37/443
  Приложение 1
  к решению Мангистауского
  областного маслихата
  от 12 декабря 2019 года
  № 32/395

Областной бюджет на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. Доходы

147 684 683,7

1



Hалоговые поступления

62 973 129,5


01


Подоходный налог

34 541 662,7



1

Корпоративный подоходный налог

5 855 338,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 686 324,7


03


Социальный налог

25 427 317,6



1

Социальный налог

25 427 317,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 995 450,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 184 550,2



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

810 900,0


07


Прочие налоги

8 699,0



1

Прочие налоги

8 699,0

2



Hеналоговые поступления

6 615 572,2


01


Доходы от государственной собственности

106 174,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

22 241,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

15 250,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

2 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48 967,0



6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

3 000,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

14 216,8


 03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

34,0



01

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

34,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

906 556,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

906 556,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 602 807,4



1

Прочие неналоговые поступления

5 602 807,4

3



Поступления от продажи основного капитала

43 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

43 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

43 000,0

4



Поступления трансфертов

78 052 982,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

4 338 801,0



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

4 338 801,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 714 181,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

73 714 181,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




2. Затраты

150 288 638,5

01



Государственные услуги общего характера

3 522 075,8


110


Аппарат маслихата области

45 275,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

44 115,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 160,0


120


Аппарат акима области

1 802 865,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 632 632,0



004

Капитальные расходы государственного органа

39 361,0



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

48 941,0



009

Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5 740,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

76 191,0


257


Управление финансов области

158 323,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

138 487,0



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

19 836,9


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

286 488,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

278 363,1



005

Капитальные расходы государственного органа

2 245,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 880,0


269


Управление по делам религий области

110 552,8



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

60 800,3



003

Капитальные расходы государственного органа

2 200,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

47 552,5


282


Ревизионная комиссия области

107 842,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

107 842,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

966 276,0



061

Развитие объектов государственных органов

966 276,0


718


Управление государственных закупок области

44 453,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

44 453,0

02



Оборона

545 164,0


120


Аппарат акима области

75 089,0



010

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 929,0



011

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

56 978,0



014

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

10 182,0


287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

93 164,0



002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

88 964,0



004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

4 200,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

376 911,0



010

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

376 911,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 069 427,8


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

7 805 423,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

6 700 454,2



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 672,0



006

Капитальные расходы государственного органа

1 102 297,6


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

264 004,0



005

Развитие объектов органов внутренних дел

5 860,0



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

258 144,0

04



Образование

34 731 192,7


120


Аппарат акима области

4 123,0



019

Обучение участников избирательного процесса

4 123,0


253


Управление здравоохранения области

207 195,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

5 532,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

201 663,0


261


Управление образования области

32 786 004,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

155 084,0



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 596 455,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

53 562,3



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

813 009,5



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

234 292,7



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

619 092,0



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

164 678,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

7 135 662,0



029

Методическая работа

434 790,1



052

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

1 506 570,6



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

588 313,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 707 430,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

17 777 065,0


285


Управление физической культуры и спорта области

925 941,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

925 941,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

807 929,0



012

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

807 929,0

05



Здравоохранение

6 614 903,0


253


Управление здравоохранения области

6 284 282,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

146 759,0



006

Услуги по охране материнства и детства

62 948,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

157 389,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

115 007,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

70 847,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

36 505,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

2 223 750,0



029

Областные базы специального медицинского снабжения

43 217,0



030

Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

560,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

2 730 377,0



039

Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

44 638,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

424 589,0



042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

660,0



050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга

227 036,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

330 621,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

330 621,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 656 714,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

7 291 950,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

158 089,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

230 712,0



003

Социальная поддержка инвалидов

624 720,0



007

Капитальные расходы государственного органа

110,0



013

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

395 727,0



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

75 845,0



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

345 644,0



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

41 614,0



046

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

11 743,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

20 664,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

5 382 582,0


261


Управление образования области

241 941,0



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

179 335,0



037

Социальная реабилитация

62 606,0


263


Управление внутренней политики области

29 390,0



077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

29 390,0


298


Управление государственной инспекции труда области

93 433,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

93 433,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 661 199,3


253


Управление здравоохранения области

413 000,0



047

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

413 000,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

7 200,0



043

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

7 200,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

14 213 740,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

95 908,0



032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

1 320 000,0



038

Развитие коммунального хозяйства

29 208,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

452 963,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 330 951,3



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

9 984 710,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

27 259,0



030

Развитие коммунального хозяйства

27 259,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 612 920,9


263


Управление внутренней политики области

868 187,6



001

Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне

239 758,3



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 930,0



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

577 699,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 800,0


285


Управление физической культуры и спорта области

3 335 290,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

53 882,0



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

36 693,0



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 223 782,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 645,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

18 288,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

152 548,0



027

Развитие объектов культуры

152 548,0


743


Управление цифровых технологий области

328 667,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области

328 667,0


748


Управление культуры, развития языков и архивного дела области

1 901 930,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела

105 290,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 186,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

128 805,0



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

521 666,3



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

620 955,0



009

Обеспечение функционирования областных библиотек

100 177,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

170 151,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

253 700,0


757


Управление инвестиций и развития туризма области

26 298,0



004

Регулирование туристической деятельности

26 298,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 508 171,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 508 171,0



007

Развитие теплоэнергетической системы

77 445,0



071

Развитие газотранспортной системы

1 430 726,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 276 471,0


251


Управление земельных отношений области

103 627,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

52 962,0



003

Регулирование земельных отношений

50 665,0


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

762 503,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

64 428,0



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

108 695,0



006

Охрана животного мира

175 355,0



008

Мероприятия по охране окружающей среды

274 419,0



013

Капитальные расходы государственного органа

39 606,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

100 000,0


255


Управление сельского хозяйства области

2 239 395,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

103 779,0



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

15 000,0



019

Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

20 000,0



034

Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

10 000,0



035

Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров

435 600,0



046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

3 500,0



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

17 830,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

1 097 273,0



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

95 920,0



054

Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость

10 000,0



055

Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

127 850,0



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

202 643,0



060

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

10 000,0



061

Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

30 000,0



071

Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

60 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

21 464,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

21 464,0


719


Управление ветеринарии области

46 632,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

43 823,0



003

Капитальные расходы государственного органа

672,0



011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

100,0



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

2 037,0


749


Управление градостроительного и земельного контроля области

102 850,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель

97 379,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 471,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

6 590 996,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

6 590 996,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

101 389,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

556 800,0



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

5 932 807,0

12



Транспорт и коммуникации

15 722 350,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

15 722 350,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

63 065,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

9 129 311,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

399 545,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

297 453,0



028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

865 153,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 203 823,0



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

2 764 000,0

13



Прочие

14 479 271,7


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

368 107,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

368 107,0


253


Управление здравоохранения области

11 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

11 000,0


257


Управление финансов области

2 375 682,1



012

Резерв местного исполнительного органа области

2 375 682,1


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

45 517,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

45 517,0


261


Управление образования области

494 724,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

494 724,0


278


Управление предпринимательства и торговли области

4 463 277,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

65 769,0



006

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

3 551 764,0



007

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

676 485,6



008

Поддержка предпринимательской деятельности

140 000,0



027

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

8 259,0



082

Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

21 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

6 288 422,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

11 710,0



051

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

856 692,0



093

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

420 020,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

5 000 000,0


757


Управление инвестиций и развития туризма области

432 542,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области

156 342,0



005

Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

276 200,0

14



Обслуживание долга

99 587,2


257


Управление финансов области

99 587,2



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

97 876,3



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 710,9

15



Трансферты

26 198 194,1


257


Управление финансов области

26 198 194,1



006

Бюджетные изъятия

8 213 586,0



007

Субвенции

12 338 936,0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

66 118,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 446 204,0



026

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

1 473 529,0



029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения

255 000,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

404 821,1

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




3. Чистое бюджетное кредитование

27 967 780,5




Бюджетные кредиты

29 601 692,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

18 296 663,0


261


Управление образования области

1 283 876,0



088

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

1 283 876,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 363 618,0



088

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

2 363 618,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

11 965 330,0



088

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

11 965 330,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

2 683 839,0



088

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости

2 683 839,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 488 037,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 000 000,0



048

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения

1 000 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

7 488 037,0



009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

7 488 037,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 116 992,0


255


Управление сельского хозяйства области

1 202 396,0



037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

1 202 396,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

914 596,0



007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

914 596,0

13



Прочие

700 000,0


278


Управление предпринимательства и торговли области

700 000,0



069

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

700 000,0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5



Погашение бюджетных кредитов

1 633 911,5


01


Погашение бюджетных кредитов

1 633 911,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 633 911,5

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 103 995,0




Приобретение финансовых активов

1 141 440,0

13



Прочие

1 141 440,0


255


Управление сельского хозяйства области

105 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

105 000,0


257


Управление финансов области

304 900,0



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

304 900,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

666 540,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

666 540,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

65 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

65 000,0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

37 445,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

37 445,0


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

37 445,0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




5. Дефицит (профицит) бюджета

-31 675 730,3




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

31 675 730,3

7



Поступления займов

35 866 318,0


01


Внутренние государственные займы

35 866 318,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

33 049 326,0



 2

Договоры займа

2 816 992,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5

16



Погашение займов

4 254 642,0


257


Управление финансов области

4 254 642,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

3 175 608,0



015 

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 079 034,0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

64 054,3


01


Остатки бюджетных средств

64 054,3



 1

Свободные остатки бюджетных средств

64 054,3

      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.