Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 қарашадағы № 49/361 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 37/295 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4351 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 38/298 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4112 болып тіркелген, 2020 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 120 569,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 152 513,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 949,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 965 107,3 мың теңге;
2) шығындар – 2 159 862,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу –0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 39 292,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 39 292,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 39 292,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (бас маман заңгер Ә.Нәдірқожақызы) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Түпқараған аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.
4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Б.Төлешов |
Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы | А.Досанова |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
1 қосымша |
2020 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 565 193,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 47 347,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 528,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 528,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 37 809,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 779,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 517,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 35 513,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 517 846,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 517 846,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 517 846,2 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 574 132,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 761,9 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 761,9 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 623,9 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 138,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 286 289,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 286 289,3 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 276 901,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 9 388,3 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 319,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 319,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 319,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 178 288,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 178 288,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 136 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 290,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 998,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 33 547,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 547,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 33 547,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 22 927,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 927,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 22 927,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 939,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 8 939,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 939,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 939,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 939,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
4 қосымша |
2020 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 224 948,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 456,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 3 638,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 638,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 13 803,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 197,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 5 330,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 276,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 15,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 15,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 207 492,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 207 492,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 207 492,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 232 254,3 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 729,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 729,3 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 479,3 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 250,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 143 746,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143 746,3 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 135 416,6 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 8 329,7 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 187,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 187,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 187,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43 223,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 223,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 050,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 173,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 300,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 300,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 68,7 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68,7 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 68,7 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 306,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 7 306,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7 306,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 306,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 306,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
7 қосымша |
2020 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 103 401,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 163,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 90,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 90,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1 068,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 51,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1017,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 979,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 979,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 979,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 101 259,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 101 259,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 259,2 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 103 401,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 759,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 759,2 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 759,2 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 29 548,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 548,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 29 548,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 811,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 811,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 376,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 376,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 250,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 126,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 907,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 907,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 907,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
10 қосымша |
2020 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 378 187,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 785,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 5 215,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 215,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14 560,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 920,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 089,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 551,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 762,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 762,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 762,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 356 640,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 356 640,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 356 640,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 386 805,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 34 362,9 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 362,9 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 362,9 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 154 640,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 154 640,5 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 148 683,5 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 5 957,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 203,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 203,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 203,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 188 740,6 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 188 740,6 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 164 601,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 333,6 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 806,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 51,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу |
| ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 805,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 805,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 805,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 2,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,4 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,4 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 618,4 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 8 618,4 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 618,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 618,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 618,4 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
13 қосымша |
2020 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, маң теңге | ||||
1. Кірістер | 200 718,7 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 113,6 | ||||||
01 | Табыс салығы | 5 757,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 757,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 351,6 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 40,6 | ||||||
3 | Жер салығы | 216,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 095,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 208,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 208,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 208,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 185 397,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 185 397,1 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 185 397,1 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 205 030,5 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 629,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 629,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 629,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 125 973,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 125 973,5 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 125 973,5 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 713,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 713,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 713,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 000,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 17 815,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 815,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 17 815,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 900,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 900,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 900,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 4 311,8 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 4 311,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 311,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 311,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 311,8 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 10 желтоқсандағы | |
№ 50/368 шешіміне | |
6 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 38/298 шешіміне | |
16 қосымша |
2020 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 648 121,8 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 51 649,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 823,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 823,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 41 781,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 393,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 27 725,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 13 663,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 45,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 45,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 596 472,8 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 596 472,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 596 472,8 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 658 238,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 48 418,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 418,5 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 578,5 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 840,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 260 472,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 260 472,4 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 260 472,4 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 025,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 025,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 025,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 148 121,8 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 148 121,8 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 85 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 467,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 654,8 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 198 196,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 198 196,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 953,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 190 243,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 4,7 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4,7 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4,7 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 10 116,6 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 10 116,6 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 10 116,6 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 116,6 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 116,6 |