Мәслихаттың 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 "Горняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2020 жылғы 23 қазандағы № 524 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 26 қазанда № 9508 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Горняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 шешіміне (2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8879 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағында:

      1), 2) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 44 340,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 831,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 74,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 41 435,2 мың теңге;

      2) шығындар – 44 340,2 мың теңге;";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағында:

      1), 2) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 327 311,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 29 358,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 502,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 297 451,3 мың теңге;

      2) шығындар – 333 064,8 мың теңге;";

      5), 6) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:

      "5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 753,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 753,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясының төрағасы А. Сагнаев
      Қалалық мәслихат хатшысы С. Байгужин

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қазаны
№ 524 шешіміне
1-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
1-қосымша

Горняцк кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

44 340,2

1



Салықтық түсімдер

2 831,0

1

01


Табыс салығы

373,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

373,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 458,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0

1

04

3

Жер салығы

65,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 349,0

2



Салықтық емес түсiмдер

74,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

4



Трансферттердің түсімдері

41 435,2

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

41 435,2

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

41 435,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44 340,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 403,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 403,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 403,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 513,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

890,0

04




Бiлiм беру

4 868,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 868,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 868,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 868,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 897,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 897,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 897,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 308,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 589,0

12




Көлiк және коммуникация

5 172,0


1



Автомобиль көлiгi

5 172,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 172,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 172,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қазаны
№ 524 шешіміне
2-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
4-қосымша

Қашар кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

327 311,3

1



Салықтық түсімдер

29 358,0

1

01


Табыс салығы

11 708,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

11 708,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

17 650,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

459,0

1

04

3

Жер салығы

356,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16 835,0

2



Салықтық емес түсiмдер

502,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

502,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

502,0

4



Трансферттердің түсімдері

297 451,3

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

297 451,3

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

297 451,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

333 064,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 637,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 637,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 637,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 816,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

71,0

04




Бiлiм беру

175 142,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

175 142,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175 142,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

175 142,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 156,0


3



Елді-мекендерді көркейту

38 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 156,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 465,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

511,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

221,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 959,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

45 127,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

45 127,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 127,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

45 127,0

12




Көлiк және коммуникация

34 975,8


1



Автомобиль көлiгi

34 975,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 975,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 501,2




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

26 474,6

15




Трансферттер

26,3


1



Трансферттер

26,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

26,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 753,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 753,5


О внесении изменений в решение маслихата от 10 января 2020 года № 420 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы"

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 23 октября 2020 года № 524. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 26 октября 2020 года № 9508. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы" от 10 января 2020 года № 420 (опубликовано 15 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8879) следующие изменения:

      в пункте 1 указанного решения:

      подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:

      "1) доходы - 44 340,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 831,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 74,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 41 435,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 44 340,2 тысячи тенге;";

      в пункте 4 указанного решения:

      подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 327 311,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 29 358,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 502,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 297 451,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 333 064,8 тысячи тенге;";

      подпункты 5), 6) изложить в новой редакции:

      "5) дефицит (профицит) бюджета – -5 753,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 753,5 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель внеочередной сессии городского маслихата А. Сагнаев
      Секретарь городского маслихата С. Байгужин

  Приложение 1
к решению маслихата
от 23 октября 2020 года
№ 524
  Приложение 1
к решению маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Горняцкий на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

44 340,2

1



Налоговые поступления

2 831,0

1

01


Подоходный налог

373,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

373,0

1

04


Hалоги на собственность

2 458,0

1

04

1

Hалоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

65,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 349,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

4



Поступления трансфертов

41 435,2

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41 435,2

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

41 435,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44 340,2

01




Государственные услуги общего характера

27 403,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 403,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 403,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 513,2




022

Капитальные расходы государственного органа

890,0

04




Образование

4 868,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 868,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 868,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 868,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 897,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 897,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 897,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 308,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 589,0

12




Транспорт и коммуникации

5 172,0


1



Автомобильный транспорт

5 172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 172,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 172,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
к решению маслихата
от 23 октября 2020 года
№ 524
  Приложение 4
к решению маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Качар на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

327 311,3

1



Налоговые поступления

29 358,0

1

01


Подоходный налог

11 708,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

11 708,0

1

04


Hалоги на собственность

17 650,0

1

04

1

Hалоги на имущество

459,0

1

04

3

Земельный налог

356,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

16 835,0

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

502,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

502,0

4



Поступления трансфертов

297 451,3

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

297 451,3

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

297 451,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

333 064,8

01




Государственные услуги общего характера

39 637,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 637,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 637,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 816,7




022

Капитальные расходы государственного органа

750,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

71,0

04




Образование

175 142,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

175 142,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175 142,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

175 142,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

38 156,0


3



Благоустройство населенных пунктов

38 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 156,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 465,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

511,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

221,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 959,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

45 127,0


1



Деятельность в области культуры

45 127,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 127,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

45 127,0

12




Транспорт и коммуникации

34 975,8


1



Автомобильный транспорт

34 975,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 975,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 501,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 474,6

15




Трансферты

26,3


1



Трансферты

26,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

26,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 753,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 753,5