В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы" от 10 января 2020 года № 420 (опубликовано 15 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8879) следующие изменения:
в пункте 1 указанного решения:
подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:
"1) доходы - 44 340,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 831,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 74,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 41 435,2 тысячи тенге;
2) затраты – 44 340,2 тысячи тенге;";
в пункте 4 указанного решения:
подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 327 311,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 29 358,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 502,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 297 451,3 тысячи тенге;
2) затраты – 333 064,8 тысячи тенге;";
подпункты 5), 6) изложить в новой редакции:
"5) дефицит (профицит) бюджета – -5 753,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 753,5 тысячи тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель внеочередной сессии городского маслихата | А. Сагнаев |
Секретарь городского маслихата | С. Байгужин |
Приложение 1 к решению маслихата от 23 октября 2020 года № 524 |
|
Приложение 1 к решению маслихата от 10 января 2020 года № 420 |
Бюджет поселка Горняцкий на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 44 340,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 831,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 373,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 373,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 2 458,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 65,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 349,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 41 435,2 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 435,2 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 435,2 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 44 340,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 403,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 403,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 403,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 513,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 890,0 | |||
04 | Образование | 4 868,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 868,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 868,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 868,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 897,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 897,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 897,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 308,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 589,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 172,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 172,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 172,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 172,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата от 23 октября 2020 года № 524 |
|
Приложение 4 к решению маслихата от 10 января 2020 года № 420 |
Бюджет поселка Качар на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 327 311,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 358,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 11 708,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 708,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 17 650,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 459,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 356,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 16 835,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 502,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 502,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 502,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 297 451,3 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 297 451,3 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 297 451,3 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 333 064,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 637,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 637,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 637,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 816,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 750,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71,0 | |||
04 | Образование | 175 142,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 175 142,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175 142,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 175 142,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 156,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 156,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 156,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 465,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 511,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 221,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 959,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 127,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 45 127,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 127,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 127,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 34 975,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 34 975,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 975,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 501,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 474,6 | |||
15 | Трансферты | 26,3 | |||
1 | Трансферты | 26,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 753,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 753,5 |