2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2021 жылғы 28 қазандағы № 24/6-7 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 29 қазанда № 8499 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына және "Ақмола облысының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 шiлдедегi № 629 Жарлығына сәйкес Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2021-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 394 933,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 90 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 933,2 мың теңге;

      2) шығындар – 394 933,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 29.11.2021 № 33/8-7 (қол қойылған күннен бастап күшіне енеді) шешімімен.

      2. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы мәслихаты хатшысының м.а И.Әбілқасымов

  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 28 қазандағы
№ 24/6-7 шешіміне
1-қосымша

2021 жылға арналған қалалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 29.11.2021 № 33/8-7 (қол қойылған күннен бастап күшіне енеді) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

394 933,2

1



Салықтық түсімдер

90 000,0


01


Табыс салығы

5 033,0



2

Жеке табыс салығы

5 033,0


03


Әлеуметтік салық

25 291,0



1

Әлеуметтік салық

25 291,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 646, 0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43 646,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

15 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 030,0



2

Акциздер

19,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

328,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

683,0

4



Трансферттердің түсімдері

304 933,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

304 933,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

304 933,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

394 933,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

91 076,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

11 531,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 453,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 833,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 755,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 009,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 931,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 703,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 075,1



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 628,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 331,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7 331,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 253,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

39 341,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 341,1



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

39 341,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 542,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

7 542,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 464,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 405,0


806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

5 405,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 327,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 238,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

4 238,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 160,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

12



Көлік және коммуникация

240 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

240 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

240 000,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0



 
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 28 қазандағы
№ 24/6-7 шешіміне
2-қосымша

2022 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

542 883,0

1



Салықтық түсімдер

530 737,0


01


Табыс салығы

21 000,0



2

Жеке табыс салығы

21 000,0


03


Әлеуметтік салық

232 468,0



1

Әлеуметтік салық

232 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

259 710,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

204 000,0



3

Жер салығы

3 210,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

52 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

16 639,0



2

Акциздер

62,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

15 480,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

920,0



1

Мемлекеттік баж

920,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 146,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 646,0



1

Жерді сату

5 646,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

542 883,0

02



Қорғаныс

23 734,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 734,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

23 734,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

59 273,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

59 273,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

9 375,6



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

6 984,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

22 064,4



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

20 849,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

149 614,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

149 614,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

89 614,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

57 625,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

57 625,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

40 105,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 520,0

12



Көлік және коммуникация

347 767, 0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

347 767, 0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

347 767,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 28 қазандағы
№ 24/6-7 шешіміне
3-қосымша

2023 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

638 013,0

1



Салықтық түсімдер

625 472,0


01


Табыс салығы

81 000,0



2

Жеке табыс салығы

81 000,0


03


Әлеуметтік салық

248 741,0



1

Әлеуметтік салық

248 741,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

277 644,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218 000,0



3

Жер салығы

3 434,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

56 210,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

7 103,0



2

Акциздер

62,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 177,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

15 864,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

984,0



1

Мемлекеттік баж

984,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 541,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 041,0



1

Жерді сату

6 041,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

638 013,0

02



Қорғаныс

23 734,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 734,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

23 734,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

74 221,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

59 273,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

9 376,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

6 984,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

22 064,4



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

20 849,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

149 614,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

149 614,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

89 614,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

57 625,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

57 625,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

17 520,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 105,0

12



Көлік және коммуникация

347 767,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

347 767,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

347 767,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О городском бюджете на 2021-2023 годы

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 28 октября 2021 года № 24/6-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 29 октября 2021 года № 8499.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан от 26 июля 2021 года № 629 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области" маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 394 933,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 90 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 933,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 394 933,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.11.2021 № 33/8-7 (вводится в действие со дня подписания).

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      И.о. секретаря маслихата города Косшы И.Абилкасымов

  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 28 октября 2021 года
№ 24/6-7

Городской бюджет на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.11.2021 № 33/8-7 (вводится в действие со дня подписания).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

394 933,2

1



Налоговые поступления

90 000,0


01


Подоходный налог

5 033,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 033,0


03


Социальный налог

25 291,0



1

Социальный налог

25 291,0


04


Hалоги на собственность

58 646,0



1

Hалоги на имущество

43 646,0



4

Налог на транспортные средства

15 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 030,0



2

Акцизы

19,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

328,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

683,0

4



Поступления трансфертов

304 933,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 933,2



2

Трансферты из областного бюджета

304 933,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

394 933,2

01



Государственные услуги общего характера

91 076,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

11 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11 453,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 833,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

61 755,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 009,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 931,0



013

Капитальные расходы государственного органа

78,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 703,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

7 075,1



015

Капитальные расходы государственного органа

3 628,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 331,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 331,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

7 253,0



021

Капитальные расходы государственного органа

78,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 341,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 341,1



015

Освещение улиц населенных пунктов

39 341,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 542,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

7 542,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

7 464,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 405,0


806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

5 405,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

5 327,0



017

Капитальные расходы государственного органа

78,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 238,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района ( города областного значения)

4 238,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района ( города областного значения)

4 160,0



015

Капитальные расходы государственного органа

78,0

12



Транспорт и коммуникации

240 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

240 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

240 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


     

  Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 28 октября 2021 года
№ 24/6-7

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

542 883,0

1



Налоговые поступления

530 737,0


01


Подоходный налог

21 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 000,0


03


Социальный налог

232 468,0



1

Социальный налог

232 468,0


04


Hалоги на собственность

259 710,0



1

Hалоги на имущество

204 000,0



3

Земельный налог

3 210,0



4

Налог на транспортные средства

52 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 639,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 480,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

920,0



1

Государственная пошлина

920,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 146,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 646,0



1

Продажа земли

5 646,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

542 883,0

02



Оборона

23 734,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 734,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

23 734,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

59 273,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,0



002

Программа занятости

9 375,6



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

149 614,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149 614,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614, 0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

40 105,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

17 520,0

12



Транспорт и коммуникации

347 767, 0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

347 767, 0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

347 767,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 28 октября 2021 года
№ 24/6-7

Городской бюджет на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

638 013,0

1



Налоговые поступления

625 472,0


01


Подоходный налог

81 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

81 000,0


03


Социальный налог

248 741,0



1

Социальный налог

248 741,0


04


Hалоги на собственность

277 644,0



1

Hалоги на имущество

218 000,0



3

Земельный налог

3 434,0



4

Налог на транспортные средства

56 210,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 103,0



2

Акцизы

62,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 177,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 864,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

984,0



1

Государственная пошлина

984,0

2



Неналоговые поступления

2 000,0


01


Доходы от государственной собственности

2 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 541,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 041,0



1

Продажа земли

6 041,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

638 013,0

02



Оборона

23 734,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 734,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

23 734,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

74 221,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

59 273,0



002

Программа занятости

9 376,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6 984,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 064,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 849,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

149 614,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149 614,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

89 614,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

57 625


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

57 625



007

Функционирование районных (городских) библиотек

17 520,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 105,0

12



Транспорт и коммуникации

347 767,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

347 767 ,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

347 767 ,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0