О внесении изменений в решение городского маслихата от 28 октября 2021 года № 24/6-7 "О городском бюджете на 2021-2023 годы"

Новый

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 29 ноября 2021 года № 33/8-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 29 ноября 2021 года № 8500

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Косшы "О городском бюджете на 2021-2023 годы" от 28 октября 2021 года № 24/6-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8499) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 394 933,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 90 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 933,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 394 933,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания..

      Секретарь маслихата города Косшы Б.Ибраев

  Приложение к решению
маслихата города Косшы
от 29 ноября 2021 года
№ 33/8-7
  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
маслихата от 28 октября
2021 года № 24/6-7

Городской бюджет на 2021 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

394 933,2

1



Налоговые поступления

90 000,0


01


Подоходный налог

5 033,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 033,0


03


Социальный налог

25 291,0



1

Социальный налог

25 291,0


04


Hалоги на собственность

58 646,0



1

Hалоги на имущество

43 646,0



4

Налог на транспортные средства

15 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 030,0



2

Акцизы

19,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

328,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

683,0

4



Поступления трансфертов

304 933,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 933,2



2

Трансферты из областного бюджета

304 933,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

394 933,2

01



Государственные услуги общего характера

91 076,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

11 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11 453,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 833,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

61 755,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 009,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 931,0



013

Капитальные расходы государственного органа

78,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 703,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

7 075,1



015

Капитальные расходы государственного органа

3 628,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 331,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 331,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

7 253,0



021

Капитальные расходы государственного органа

78,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 341,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 341,1



015

Освещение улиц населенных пунктов

39 341,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 542,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

7 542,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

7 464,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 405,0


806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

5 405,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

5 327,0



017

Капитальные расходы государственного органа

78,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 238,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района ( города областного значения)

4 238,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района ( города областного значения)

4 160,0



015

Капитальные расходы государственного органа

78,0

12



Транспорт и коммуникации

240 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

240 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

240 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.