Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 28 қазандағы № 24/6-7 "2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2021 жылғы 29 қарашадағы № 33/8-7 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 29 қарашада № 8500 болып тіркелді

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың "2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" 2021 жылғы 28 қазандағы № 24/6-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8499 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 394 933,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 90 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 933,2 мың теңге;

      2) шығындар – 394 933,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

      Қосшы қаласы мәслихатының хатшысы Б.Ибраев

  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 29 қарашадағы
№ 33/8-7 шешіміне
қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2021 жылғы 28 қазандағы
№ 24/6-7 шешіміне
1-қосымша

2021 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

394 933,2

1



Салықтық түсімдер

90 000,0


01


Табыс салығы

5 033,0



2

Жеке табыс салығы

5 033,0


03


Әлеуметтік салық

25 291,0



1

Әлеуметтік салық

25 291,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 646, 0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43 646,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

15 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 030,0



2

Акциздер

19,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

328,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

683,0

4



Трансферттердің түсімдері

304 933,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

304 933,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

304 933,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

394 933,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

91 076,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

11 531,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 453,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 833,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 755,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 009,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 931,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 703,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 075,1



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 628,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 331,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7 331,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 253,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

39 341,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 341,1



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

39 341,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 542,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

7 542,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 464,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 405,0


806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

5 405,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 327,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 238,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

4 238,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 160,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0

12



Көлік және коммуникация

240 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

240 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

240 000,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение городского маслихата от 28 октября 2021 года № 24/6-7 "О городском бюджете на 2021-2023 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 29 ноября 2021 года № 33/8-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 29 ноября 2021 года № 8500

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Косшы "О городском бюджете на 2021-2023 годы" от 28 октября 2021 года № 24/6-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8499) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 394 933,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 90 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 933,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 394 933,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания..

      Секретарь маслихата города Косшы Б.Ибраев

  Приложение к решению
маслихата города Косшы
от 29 ноября 2021 года
№ 33/8-7
  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
маслихата от 28 октября
2021 года № 24/6-7

Городской бюджет на 2021 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

394 933,2

1



Налоговые поступления

90 000,0


01


Подоходный налог

5 033,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 033,0


03


Социальный налог

25 291,0



1

Социальный налог

25 291,0


04


Hалоги на собственность

58 646,0



1

Hалоги на имущество

43 646,0



4

Налог на транспортные средства

15 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 030,0



2

Акцизы

19,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

328,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

683,0

4



Поступления трансфертов

304 933,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 933,2



2

Трансферты из областного бюджета

304 933,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

394 933,2

01



Государственные услуги общего характера

91 076,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

11 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11 453,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 833,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

61 755,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 009,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 931,0



013

Капитальные расходы государственного органа

78,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 703,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

7 075,1



015

Капитальные расходы государственного органа

3 628,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 331,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 331,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

7 253,0



021

Капитальные расходы государственного органа

78,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 341,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 341,1



015

Освещение улиц населенных пунктов

39 341,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 542,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

7 542,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

7 464,0



003

Капитальные расходы государственного органа

78,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 405,0


806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

5 405,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

5 327,0



017

Капитальные расходы государственного органа

78,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 238,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района ( города областного значения)

4 238,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района ( города областного значения)

4 160,0



015

Капитальные расходы государственного органа

78,0

12



Транспорт и коммуникации

240 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

240 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

240 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0