Көкшетау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № С-49/2 "2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 16 наурыздағы № С-3/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 19 наурызда № 8397 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № С-49/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8289 болып тіркелген, 2021 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2021–2023 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 654 209,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 813 721,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 165 135,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 825 911,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 849 442,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 898 521,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 34 011,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 122 514,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 156 525,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 300 800,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 300 800,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 511 101,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 511 101,5 мың теңге.";

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қалалық бюджет шығындарында қарастырылғаны ескерілсін:

      1) 10 000,0 мың теңге сомасында трансферттер, Краснояр ауылдық округіне соның ішінде:

      санитарияға 9 000,0 мың теңге сомасында;

      автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 1 000,0 мың теңге сомасында;

      2) 336 132,0 мың теңге сомасында кент, ауылдық округ бюджетіне бюджеттік субвенциялар, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 162 631,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 173 501,0 мың теңге сомасында.";

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2021 жылға 421 177,7 мың теңге сомасында қаланың жергілікті атқарушы органның резерві бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің қосымшасы, осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қалалық
мәслихаты сессиясының
төрайымы
Р.Арыстанкызы
      Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Р.Калишев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2021 жылғы 16 наурыздағы
№ С-3/2 шешіміне
қосымша
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-49/2 шешіміне
1 қосымша

2021 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30654209,0

1



Салықтық түсімдер

20813721,0

1

01


Табыс салығы

240891,0



2

Жеке табыс салығы

240891,0

1

03


Әлеуметтiк салық

7904241,0



1

Әлеуметтік салық

7904241,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1926414,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1062884,0



3

Жер салығы

98460,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

765070,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10412175,0



2

Акциздер

10094365,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

82000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

235810,0

1

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

330000,0



1

Мемлекеттік баж

330000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

165135,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

51499,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2766,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48733,0

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2266,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2266,0

2

03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

31,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

31,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13602,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13602,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

97737,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

97737,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1825911,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1663911,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1663911,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

162000,0



1

Жерді сату

132000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

30000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7849442,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7849442,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7849442,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4





II. Шығындар

31 898 521,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

609 108,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

28 435,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 435,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

234 748,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

229 140,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 607,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 175,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 026,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 051,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 098,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 326,4



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 326,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

152 422,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

142 422,8



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

100 000,0




Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

100 000,0

02



Қорғаныс

41 184,7


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

41 184,7



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

36 184,7



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 000,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару

219 358,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

202 792,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

202 792,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

16 566,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 566,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 059 566,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

575 914,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

575 914,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 097 766,4



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

260 180,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 502,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

16 200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

260 361,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 746,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

85 759,4



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

210 307,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

182 850,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

56 861,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 316,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

31 316,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

354 569,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 902,8



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 108,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 454,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

151 375,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

105 709,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 020,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 401 349,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

876 200,0



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

873 800,0



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 400,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 260 821,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 718 582,2



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

542 239,7


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

24 849,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 849,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

222 066,2



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

222 066,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

901 979,7



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

901 979,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 115 432,9



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

365 605,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 012 555,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 654,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

725 618,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

806 542,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

182 884,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

182 884,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

253 477,2



011

Мәдениет объектілерін дамыту

253 477,2


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 059,4



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 628,4



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 582,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

33 849,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

183 217,6



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

147 081,7



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

36 135,9


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

47 800,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

47 800,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 506,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 943,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 954,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

5 609,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

50 597,6



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 490,5



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 107,1

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

217 340,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

217 340,4



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

217 340,4

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

69 370,3


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

13 594,3



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 594,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1 000,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

32 889,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 889,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

21 887,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 887,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

121 589,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 528,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 528,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

81 061,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 961,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

57 100,0

12



Көлiк және коммуникация

2 117 037,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 117 037,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 178 652,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

101 870,9



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

50 262,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

138 341,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

647 911,0

13



Басқалар

757 595,7


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

20 200,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 876,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2 324,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

421 177,7



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

421 177,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

316 218,0



079

"Ауыл -Ел бесігі"жобасы щеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инфрақұрылымдарды дамыту

316 218,0

14



Борышқа қызмет көрсету

482 919,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

482 919,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

482 919,0

15



Трансферттер

15 995 560,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15 995 560,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

306 532,5



007

Бюджеттік алып қоюлар

5 958 454,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

9 394 440,0



038

Субвенциялар

336 132,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

1,8




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 34 011,0




Бюджеттік кредиттер

122 514,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

122 514,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

122 514,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

122 514,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

156 525,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

156 525,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

156 525,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

300 800,0




қаржы активтерін сатып алу

300 800,0

13



Басқалар

300 800,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

300 800,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

300 800,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 511 101,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 511 101,5


О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № С-49/2 "О городском бюджете на 2021-2023 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 16 марта 2021 года № С-3/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 19 марта 2021 года № 8397

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № С-49/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8289, опубликовано 11 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2021 – 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 654 209,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 813 721,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 165 135,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 825 911,0 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 7 849 442,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 31 898 521,5 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 34 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 156 525,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 300 800,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 300 800,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 511 101,5 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 511 101,5 тысяча тенге";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены:

      1) трансферты в сумме 10 000,0 тысяч тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:

      на санитарию в сумме 9 000,0 тысяч тенге;

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 1 000,0 тысяч тенге;

      2) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 336 132,0 тысячи тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 162 631,0 тысяча тенге;

      поселку Станционный в сумме 173 501,0 тысяча тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2021 год в сумме 421 177,7 тысяч тенге.";

      приложение к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии
Кокшетауского городского
маслихата
Р.Арыстанкызы
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
Р.Калишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау


  Приложение к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 16 марта
2021 года № С-3/2
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2020 года № С-49/2

Городской бюджет на 2021 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

30654209,0

1



Налоговые поступления

20813721,0

1

01


Подоходный налог

240891,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240891,0

1

03


Социальный налог

7904241,0



1

Социальный налог

7904241,0




Социальный налог

7904241,0

1

04


Hалоги на собственность

1926414,0



1

Hалоги на имущество

1062884,0



3

Земельный налог

98460,0



4

Hалог на транспортные средства

765070,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10412175,0



2

Акцизы

10094365,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

82000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

235810,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

330000,0



1

Государственная пошлина

330000,0

2



Неналоговые поступления

165135,0

2

01


Доходы от государственной собственности

51499,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2766,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48733,0

2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2266,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2266,0

2

03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

13602,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

13602,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

97737,0



1

Прочие неналоговые поступления

97737,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1825911,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1663911,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1663911,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

162000,0



1

Продажа земли

132000,0



2

Продажа нематериальных активов

30000,0

4



Поступления трансфертов

7849442,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7849442,0



2

Трансферты из областного бюджета

7849442,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4





II. Затраты

31 898 521,5

01



Государственные услуги общего характера

609 108,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 435,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

28 435,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

234 748,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

229 140,5



003

Капитальные расходы государственного органа

5 607,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 175,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 026,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 051,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 098,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 326,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

37 326,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

152 422,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

142 422,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

100 000,0

02



Оборона

41 184,7


122


Аппарат акима района (города областного значения)

41 184,7



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 184,7



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

219 358,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

202 792,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

202 792,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

16 566,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

16 566,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 059 566,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

575 914,0



005

Государственная адресная социальная помощь

575 914,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 097 766,4



002

Программа занятости

260 180,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 502,0



006

Оказание жилищной помощи

16 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

260 361,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 746,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

85 759,4



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

210 307,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

182 850,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

56 861,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

31 316,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

31 316,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

354 569,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

74 902,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 108,0



021

Капитальные расходы государственного органа

13 454,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

151 375,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

105 709,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 020,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 401 349,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

876 200,0



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

873 800,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 400,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 260 821,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 718 582,2



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

542 239,7


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

24 849,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

24 849,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

222 066,2



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

222 066,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

901 979,7



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

901 979,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 115 432,9



015

Освещение улиц в населенных пунктах

365 605,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 012 555,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 654,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

725 618,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

806 542,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

182 884,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

182 884,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

253 477,2



011

Развитие объектов культуры

253 477,2


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 059,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 628,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 582,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

33 849,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

183 217,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

147 081,7



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

36 135,9


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

47 800,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

47 800,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 506,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 943,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 954,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

5 609,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

50 597,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 490,5



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 107,1

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

217 340,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

217 340,4



009

Развитие теплоэнергетической системы

217 340,4

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

69 370,3


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

13 594,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

13 594,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



010

Развитие сельского хозяйства

1 000,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32 889,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32 889,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

21 887,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 887,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

121 589,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 528,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

40 528,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

81 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

23 961,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 100,0

12



Транспорт и коммуникации

2 117 037,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 117 037,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 178 652,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

101 870,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

50 262,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

138 341,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

647 911,0

13



Прочие

757 595,7


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

20 200,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17 876,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

2 324,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

421 177,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

421 177,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

316 218,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"

316 218,0

14



Обслуживание долга

482 919,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

482 919,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

482 919,0

15



Трансферты

15 995 560,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 995 560,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

306 532,5



007

Бюджетные изъятия

5 958 454,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

9 394 440,0



038

Субвенции

336 132,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахста

1,8




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 34 011,0




Бюджетные кредиты

122 514,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 514,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

122 514,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

122 514,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

156 525,0


01


Погашение бюджетных кредитов

156 525,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

156 525,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

300 800,0




приобретение финансовых активов

300 800,0

13



Прочие

300 800,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

300 800,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

300 800,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 511 101,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 511 101,5