В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № С-49/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8289, опубликовано 11 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2021 – 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 654 209,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 20 813 721,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 165 135,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 825 911,0 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 7 849 442,0 тысячи тенге;
2) затраты – 31 898 521,5 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 34 011,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 156 525,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 300 800,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 300 800,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 511 101,5 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 511 101,5 тысяча тенге";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены:
1) трансферты в сумме 10 000,0 тысяч тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:
на санитарию в сумме 9 000,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 1 000,0 тысяч тенге;
2) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 336 132,0 тысячи тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 162 631,0 тысяча тенге;
поселку Станционный в сумме 173 501,0 тысяча тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2021 год в сумме 421 177,7 тысяч тенге.";
приложение к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии Кокшетауского городского маслихата |
Р.Арыстанкызы |
Секретарь Кокшетауского городского маслихата |
Р.Калишев |
"СОГЛАСОВАНО"
Акимат города Кокшетау |
Приложение к решению Кокшетауского городского маслихата от 16 марта 2021 года № С-3/2 |
|
Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № С-49/2 |
Городской бюджет на 2021 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30654209,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 20813721,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 240891,0 | |
2 | Индивидуальный подоходный налог | 240891,0 | ||
1 | 03 | Социальный налог | 7904241,0 | |
1 | Социальный налог | 7904241,0 | ||
Социальный налог | 7904241,0 | |||
1 | 04 | Hалоги на собственность | 1926414,0 | |
1 | Hалоги на имущество | 1062884,0 | ||
3 | Земельный налог | 98460,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 765070,0 | ||
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10412175,0 | |
2 | Акцизы | 10094365,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 235810,0 | ||
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 330000,0 | |
1 | Государственная пошлина | 330000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 165135,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 51499,0 | |
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2766,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48733,0 | ||
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2266,0 | |
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2266,0 | ||
2 | 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 31,0 | |
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 31,0 | ||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 13602,0 | |
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 13602,0 | ||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 97737,0 | |
1 | Прочие неналоговые поступления | 97737,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1825911,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1663911,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1663911,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 162000,0 | ||
1 | Продажа земли | 132000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 30000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7849442,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7849442,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7849442,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
II. Затраты | 31 898 521,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 609 108,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 28 435,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 28 435,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 234 748,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 229 140,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 607,9 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 175,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 026,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 7 051,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 098,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 37 326,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 37 326,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 152 422,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 142 422,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 100 000,0 | ||
02 | Оборона | 41 184,7 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 184,7 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 36 184,7 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 219 358,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 202 792,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 202 792,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 16 566,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 16 566,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 059 566,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 575 914,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 575 914,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 097 766,4 | ||
002 | Программа занятости | 260 180,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 19 502,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 260 361,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 746,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 85 759,4 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 210 307,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 182 850,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 861,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 316,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 31 316,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 354 569,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 74 902,8 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 108,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 13 454,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 151 375,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 105 709,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 020,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 401 349,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 876 200,0 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 873 800,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 400,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 260 821,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 718 582,2 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 542 239,7 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 24 849,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 24 849,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 222 066,2 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 222 066,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 901 979,7 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 901 979,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 115 432,9 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 365 605,9 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 012 555,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 654,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 725 618,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 806 542,2 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 182 884,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 182 884,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 253 477,2 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 253 477,2 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 58 059,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 628,4 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 582,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 33 849,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 183 217,6 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 147 081,7 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 135,9 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 47 800,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 47 800,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30 506,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 943,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 954,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 609,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 50 597,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 490,5 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 107,1 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 217 340,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 340,4 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 217 340,4 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 370,3 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 13 594,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 13 594,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
010 | Развитие сельского хозяйства | 1 000,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 32 889,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 889,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21 887,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21 887,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 121 589,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 528,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 40 528,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 81 061,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 23 961,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 57 100,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 117 037,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 117 037,7 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 178 652,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 101 870,9 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 50 262,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 138 341,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 647 911,0 | ||
13 | Прочие | 757 595,7 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 20 200,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17 876,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 324,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 421 177,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 421 177,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 316 218,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі" | 316 218,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 482 919,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 482 919,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 482 919,0 | ||
15 | Трансферты | 15 995 560,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 995 560,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 306 532,5 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 5 958 454,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 394 440,0 | ||
038 | Субвенции | 336 132,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахста | 1,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 34 011,0 | |||
Бюджетные кредиты | 122 514,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 122 514,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 122 514,0 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 122 514,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 156 525,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 156 525,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 156 525,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 300 800,0 | |||
приобретение финансовых активов | 300 800,0 | |||
13 | Прочие | 300 800,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 300 800,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 300 800,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 511 101,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 511 101,5 |