"Семей қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 61/437-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 26 қарашада № 18/114-VII шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 9 желтоқсанда № 25692 болып тіркелді

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 61/437-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8100 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 54 233 278,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 26 172 819,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 116 821,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 401 958,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 24 541 679,1 мың теңге;

      2) шығындар – 61 937 351,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -146 039,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 35 004,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 181 043,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 588 570,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 588 570,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 146 603,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 146 603,8 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 9 802 532,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 3 951 454,1 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 295 525,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2021 жылғы 26 қарашадағы
№ 18/114-VII шешiмге қосымша
  2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 61/437-VI шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

54 233 278,9

1



Салықтық түсiмдер

26 172 819,9


01


Табыс салығы

14 509 636,0



1

Корпоративтік табыс салығы

4 329 500,0



2

Жеке табыс салығы

10 180 136,0


03


Әлеуметтiк салық

8 022 412,9



1

Әлеуметтік салық

8 022 412,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 055 113,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 046 268,0



3

Жер салығы

161 453,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

847 392,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

496 358,0



2

Акциздер

56 015,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160 693,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

279 650,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

89 300,0



1

Мемлекеттік баж

89 300,0

2



Салықтық емес түсiмдер

116 821,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

54 181,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 151,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 025,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

46 371,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

7,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

3 627,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

381,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

381,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 235,3



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 235,3


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

56 023,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

56 023,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 401 958,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 893 683,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 893 683,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

508 275,0



1

Жерді сату

260 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

248 275,0

4



Трансферттердің түсімдері

24 541 679,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

2,5



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

2,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 541 676,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

24 541 676,6

Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

61 937 351,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 196 849,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

620 577,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

38 667,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 675,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 992,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

581 909,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

492 540,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

89 369,6


2



Қаржылық қызмет

16 854,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 854,2




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 088,2




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 766,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

896,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

896,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

896,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

558 522,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

316 891,4




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

148 916,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 680,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

165 294,9



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

241 631,2




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

237 281,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 350,0

02




Қорғаныс

121 315,8


1



Әскери мұқтаждар

86 140,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

86 140,1




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

86 140,1


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

35 175,7



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 175,7




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

17 896,9




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 278,8

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

115 747,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

115 747,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

115 747,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

115 747,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 815 853,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 381 095,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 381 095,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 381 095,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 110 799,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

191 967,5




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

191 967,5



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

2 918 832,4




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

732 308,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

21 721,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

31 011,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

76 110,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

561 581,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

147 922,7




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

319 808,4




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

435 951,5




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

465 031,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

127 387,8


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

323 959,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

323 959,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

9 282,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

239 677,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

75 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 133 680,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

14 693 528,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 212 985,5




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 711 353,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 501 632,5



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

480 542,9




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

400 260,6




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

43 968,2




010

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

1 000,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

35 314,1


2



Коммуналдық шаруашылық

4 582 549,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 117 102,5




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

81 010,4




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 036 092,1



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 465 447,1




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

218 306,0




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 493 131,2




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 240 820,8




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

448 285,2




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

64 903,9


3



Елді-мекендерді көркейту

2 857 602,9



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 857 602,9




017

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

177 331,7




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 124 147,8




030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 554 443,2




031

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 680,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 192 794,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

293 440,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

293 440,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

293 440,0


2



Спорт

260 390,5



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

247 290,5




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 827,2




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

53 559,3




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

34 904,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 100,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

13 100,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

418 019,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

247 246,9




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

232 277,9




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

14 969,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

170 772,6




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

170 772,6


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

220 944,7



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

129 719,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 274,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 844,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

79 601,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

91 225,7




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 318,7




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

26 907,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 510 721,5


1



Отын және энергетика

1 510 721,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 175 428,2




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 175 428,2



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

335 293,3




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

335 293,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

159 039,4


1



Ауыл шаруашылығы

65 381,6



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

64 381,6




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 381,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1 000,0


6



Жер қатынастары

84 928,3



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

84 928,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 928,3




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

7 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 729,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 729,5




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

8 729,5

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

172 345,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

172 345,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 158,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 158,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

72 186,3




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 938,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

17 248,0

12




Көлiк және коммуникация

5 960 029,8


1



Автомобиль көлiгi

5 088 194,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 088 194,9




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

157 049,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 138 219,9




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 792 925,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

871 834,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

871 834,9




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

127 180,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 830,1




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

700 000,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

41 824,1

13




Басқалар

3 549 797,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

1 853 244,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 789 718,8




026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

1 789 718,8



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

63 525,9




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 525,9


9



Басқалар

1 696 552,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

586 534,6




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

586 534,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 110 018,0




071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 110 018,0

14




Борышқа қызмет көрсету

669 274,3


1



Борышқа қызмет көрсету

669 274,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

669 274,3




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

669 274,3

15




Трансферттер

20 339 901,4


1



Трансферттер

20 339 901,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 339 901,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 483,4




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

19 935 864,0




038

Субвенциялар

391 554,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-146 039,0





Бюджеттік кредиттер

35 004,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

35 004,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

35 004,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

35 004,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

35 004,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

181 043,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

588 570,0





Қаржылық активтерді сатып алу

588 570,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 679,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

68 679,8



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

68 679,8




054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

68 679,8

13




Басқалар

519 890,2


9



Басқалар     

519 890,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

519 890,2




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

519 890,2





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 146 603,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 146 603,8





Қарыздар түсімі

9 802 532,2





Қарыздарды өтеу

3 951 454,1





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 295 525,7


О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2020 года № 61/437-VI "О бюджете города Семей на 2021-2023 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26 ноября 2021 года № 18/114-VII. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2021 года № 25692

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 61/437-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8100), следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 54 233 278,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 26 172 819,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 116 821,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 401 958,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24 541 679,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 61 937 351,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -146 039,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 35 004,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 181 043,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 588 570,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 588 570,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -8 146 603,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 146 603,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 9 802 532,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 951 454,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 295 525,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение к решению
от 26 ноября 2021 года
№ 18/114-VII
  Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2020 года
№ 61/437-VI

Бюджет города Семей на 2021 год

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

54 233 278,9

1



Налоговые поступления

26 172 819,9


01


Подоходный налог

14 509 636,0



1

Корпоративный подоходный налог

4 329 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 180 136,0


03


Социальный налог

8 022 412,9



1

Социальный налог

8 022 412,9


04


Налоги на собственность

3 055 113,0



1

Налоги на имущество

2 046 268,0



3

Земельный налог

161 453,0



4

Налог на транспортные средства

847 392,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

496 358,0



2

Акцизы

56 015,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160 693,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

279 650,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

89 300,0



1

Государственная пошлина

89 300,0

2



Неналоговые поступления

116 821,9


01


Доходы от государственной собственности

54 181,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 151,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 025,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

46 371,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

3 627,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

381,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

381,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 235,3



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 235,3


06


Прочие неналоговые поступления

56 023,6



1

Прочие неналоговые поступления

56 023,6

3



Поступления от продажи основного капитала

3 401 958,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 893 683,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 893 683,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

508 275,0



1

Продажа земли

260 000,0



2

Продажа нематериальных активов

248 275,0

4



Поступления трансфертов

24 541 679,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

2,5



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

2,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 541 676,6



2

Трансферты из областного бюджета

24 541 676,6


Функциональная группа

Сумма
(тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

61 937 351,7

01




Государственные услуги общего характера

1 196 849,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

620 577,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

38 667,3




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

36 675,3




003

Капитальные расходы государственного органа

1 992,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

581 909,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

492 540,2




003

Капитальные расходы государственного органа

89 369,6


2



Финансовая деятельность

16 854,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 854,2




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 088,2




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 766,0


5



Планирование и статистическая деятельность

896,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

896,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

896,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

558 522,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

316 891,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

148 916,5




015

Капитальные расходы государственного органа

2 680,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

165 294,9



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

241 631,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

237 281,2




003

Капитальные расходы государственного органа

4 350,0

02




Оборона

121 315,8


1



Военные нужды

86 140,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

86 140,1




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

86 140,1


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

35 175,7



122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 175,7




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

17 896,9




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 278,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

115 747,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

115 747,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

115 747,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

115 747,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 815 853,9


1



Социальное обеспечение

1 381 095,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 381 095,0




010

Государственная адресная социальная помощь

1 381 095,0


2



Социальная помощь

3 110 799,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

191 967,5




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

191 967,5



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

2 918 832,4




004

Программа занятости

732 308,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 721,0




007

Оказание жилищной помощи

31 011,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

76 110,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

561 581,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

147 922,7




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

319 808,4




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

435 951,5




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

465 031,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

127 387,8


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

323 959,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

323 959,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9 282,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

239 677,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

75 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 133 680,9


1



Жилищное хозяйство

14 693 528,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 212 985,5




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 711 353,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 501 632,5



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

480 542,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

400 260,6




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

43 968,2




010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 000,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

35 314,1


2



Коммунальное хозяйство

4 582 549,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 117 102,5




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

81 010,4




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 036 092,1



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 465 447,1




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

218 306,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 493 131,2




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 240 820,8




028

Развитие коммунального хозяйства

448 285,2




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

64 903,9


3



Благоустройство населенных пунктов

2 857 602,9



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 857 602,9




017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

177 331,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 124 147,8




030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 554 443,2




031

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 680,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 192 794,7


1



Деятельность в области культуры

293 440,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

293 440,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

293 440,0


2



Спорт

260 390,5



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

247 290,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

158 827,2




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

53 559,3




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

34 904,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 100,0




008

Развитие объектов спорта

13 100,0


3



Информационное пространство

418 019,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

247 246,9




006

Функционирование районных (городских) библиотек

232 277,9




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

14 969,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

170 772,6




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

170 772,6


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

220 944,7



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

129 719,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

44 274,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 844,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

79 601,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

91 225,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

64 318,7




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 907,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 510 721,5


1



Топливо и энергетика

1 510 721,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 175 428,2




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 175 428,2



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

335 293,3




009

Развитие теплоэнергетической системы

335 293,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

159 039,4


1



Сельское хозяйство

65 381,6



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

64 381,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

64 381,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

1 000,0


6



Земельные отношения

84 928,3



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

84 928,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

77 928,3




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 729,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 729,5




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 729,5

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

172 345,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

172 345,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 158,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

100 158,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

72 186,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

54 938,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

17 248,0

12




Транспорт и коммуникации

5 960 029,8


1



Автомобильный транспорт

5 088 194,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 088 194,9




022

Развитие транспортной инфраструктуры

157 049,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 138 219,9




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 792 925,1


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

871 834,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

871 834,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

127 180,7




003

Капитальные расходы государственного органа

2 830,1




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

700 000,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

41 824,1

13




Прочие

3 549 797,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

1 853 244,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 789 718,8




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

1 789 718,8



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

63 525,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

63 525,9


9



Прочие

1 696 552,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

586 534,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

586 534,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 110 018,0




071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 110 018,0

14




Обслуживание долга

669 274,3


1



Обслуживание долга

669 274,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

669 274,3




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

669 274,3

15




Трансферты

20 339 901,4


1



Трансферты

20 339 901,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 339 901,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 483,4




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 935 864,0




038

Субвенции

391 554,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-146 039,0





Бюджетные кредиты

35 004,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35 004,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

35 004,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

35 004,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

35 004,0





Погашение бюджетных кредитов

181 043,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

588 570,0





Приобретение финансовых активов

588 570,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68 679,8


1



Жилищное хозяйство

68 679,8



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

68 679,8




054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

68 679,8

13




Прочие

519 890,2


9



Прочие

519 890,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

519 890,2




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

519 890,2





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 146 603,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 146 603,8





Поступление займов

9 802 532,2





Погашение займов

3 951 454,1





Используемые остатки бюджетных средств

2 295 525,7