О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №421-73/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 октября 2021 года № 74-12/4. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7979) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:

      1) доходы – 83 016,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 551,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 298,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 62 167,7 тысяч тенге;

      2) расходы – 106 498,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -23 481,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23 481,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 481,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата М. Каримбаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 22 октября 2021 года №74-12/4
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года №421-73/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

83 016,7

1




Налоговые поступления

20 551,0


01



Подоходный налог

59,0



2


Индивидуальный подоходный налог

59,0




02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

59,0


04



Hалоги на собственность

20 492,0



1


Hалоги на имущество

500,0




02

Налог на имущество физических лиц

500,0



3


Земельный налог

850,0




02

Земельный налог

850,0



4


Hалог на транспортные средства

19 142,0




02

Налог на транспортные средства с физических лиц

19 142,0

2




Неналоговые поступления

298,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

298,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

298,0




70

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.

298,0

4




Поступления трансфертов

62 167,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 167,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 167,7




01

Целевые текущие трансферты

748,7




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

61 419,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

106 498,1

01





Государственные услуги общего характера

37 568,0


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 568,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 568,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 007,0





015

За счет средств местного бюджета

30 923,0





028

За счет трансфертов из областного бюджета

4084,0




022


Капитальные затраты государственного органа

2 561,0





015

За счет средств местного бюджета

2 561,0

05





Здравоохранение

55,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

55,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

55,0





015

За счет средств местного бюджета

55,0

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

3 755,0


2




Социальная помощь

3 755,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 755,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 755,0





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

450,0





015

За счет средств местного бюджета

2 074,0





032

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики казахстан

1 231,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

10 932,0


3




Благоустройство населенных пунктов

10 932,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 932,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

8 575,0





015

За счет средств местного бюджета

8 575,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

798,0





015

За счет средств местного бюджета

798,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 559,0





015

За счет средств местного бюджета

1 559,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25 088,3


1




Деятельность в области культуры

24 929,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 929,3




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 929,3





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

1 400,0





015

За счет средств местного бюджета

23 529,3


2




Спорт

159,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

159,0





015

За счет средств местного бюджета

159,0

12





Транспорт и коммуникации

21 351,7


1




Автомобильный транспорт

21 351,7



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 351,7




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

331,0





015

За счет средств местного бюджета

331,0




 045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 020,7





015

За счет средств местного бюджета

21 020,7

13





Прочие

3 238,2


9




Прочие

3 238,2



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 238,2




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 238,2





015

За счет средств местного бюджета

3 238,2

15





Трансферты

4509,9


1




Трансферты

4509,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4509,9




048


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4509,9






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0


01




Погашение бюджетных кредитов

0,0



1



Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-23 481,4






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

23 481,4

7





Поступления займов

0,0

16





Погашение займов

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

23 481,4


01




Остатки бюджетных средств

23 481,4



1



Свободные остатки бюджетных средств

23 481,4




01


Свободные остатки бюджетных средств

23 481,4


"2021-2023 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 421-73/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 22 қазандағы № 74-12/4 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2021-2023 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 421-73/4 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7979 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 83 016,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 551,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 298,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 62 167,7 мың теңге;

      2) шығындар – 106 498,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 23 481,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 23 481,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 481,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы М. Кәрімбаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 22 қазандағы
  №74-12/4 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы
  №421-73/4 шешіміне 1-қосымша

2021 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі






Атауы






1. Кірістер

83 016,7

1




Салықтық түсiмдер

20 551,0


01



Табыс салығы

59,0



2


Жеке табыссалығы

59,0




02

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

59,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 492,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

500,0




02

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

500,0



3


Жер салығы

850,0




02

Жер салығы

850,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

19 142,0




02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

19 142,0

2




Салықтық емес түсiмдер

298,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

298,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

298,0




70

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар.

298,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 167,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 167,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 167,7




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

748,7




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

61 419,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Кіші бағдарлама




Атауы







2. Шығындар

106 498,1

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 568,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 568,0



124



Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің
аппараты

37 568,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 007,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

30 923,0





028

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

4084,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 561,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 561,0

05





Денсаулық сақтау

55,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

55,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

55,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

55,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 755,0


2




Әлеуметтiк көмек

3 755,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 755,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 755,0





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

450,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2074,0





032

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен

1231,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 932,0


3




Елді-мекендерді көркейту

10 932,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 932,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 575,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

8 575,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

798,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

798,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 559,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 559,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25 088,3


1




Мәдениет саласындағы қызмет

24 929,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 929,3




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 929,3





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

1 400,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

23 529,3


2




Спорт

159,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

159,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

159,0

12





Көлiк және коммуникация

21 351,7


1




Автомобиль көлiгi

21 351,7



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 351,7




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз
ету

331,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

331,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

21 020,7





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

21 020,7

13





Басқалар

3 238,2


9




Басқалар

3 238,2



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 238,2




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу
бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 238,2





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3 238,2

15





Трансферттер

4509,9


1




Трансферттер

4509,9



124



Трансферттер

4509,9





048

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4509,9






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-23 481,4






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану)

23 481,4

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

23 481,4


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

23 481,4



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

23 481,4




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

23 481,4