Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7979) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 83 016,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 551,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 298,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 167,7 тысяч тенге;
2) расходы – 106 498,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 481,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23 481,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 481,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата | М. Каримбаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 22 октября 2021 года №74-12/4 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года №421-73/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 83 016,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 20 551,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 59,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 59,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 20 492,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 500,0 | ||||
3 | Земельный налог | 850,0 | ||||
02 | Земельный налог | 850,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 142,0 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 19 142,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 298,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 298,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 298,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 298,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 62 167,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 167,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 167,7 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 748,7 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 61 419,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 106 498,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 568,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 568,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 568,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 007,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 30 923,0 | ||||
028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 4084,0 | ||||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2 561,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 561,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 55,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 55,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 55,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 55,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 755,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 3 755,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 755,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 755,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 450,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 074,0 | ||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики казахстан | 1 231,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 932,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 932,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 932,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 575,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 8 575,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 798,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 798,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 559,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 559,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 088,3 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 24 929,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 929,3 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 929,3 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 400,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 23 529,3 | ||||
2 | Спорт | 159,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 159,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 159,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 351,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 351,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 351,7 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 331,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 331,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 020,7 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 21 020,7 | ||||
13 | Прочие | 3 238,2 | ||||
9 | Прочие | 3 238,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 238,2 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 238,2 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 238,2 | ||||
15 | Трансферты | 4509,9 | ||||
1 | Трансферты | 4509,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4509,9 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4509,9 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -23 481,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 23 481,4 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 481,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 23 481,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 23 481,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 23 481,4 |