В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекса Республики Казахстан" и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно в том числе на 2022 год в следующих объеме:
1) доходы – 197 390 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 080 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 125 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 192 185 тысяч тенге;
2) затраты – 230 184,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -32 794,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 794,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28.11.2022 № 315 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Объем субвенций на 2022 год, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 65 047 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28.11.2022 № 315 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 197 390 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 080 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 080 | ||
1 | Hалоги на имущество | 144 | ||
3 | Земельный налог | 241 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 695 | ||
2 | Неналоговые поступления | 125 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 125 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 125 | ||
4 | Поступления трансфертов | 192 185 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 185 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 192 185 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 230 184,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 454 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 454 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 454 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 355 | ||
124 | Социальная помощь | 10 355 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10 355 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 346 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 18 346 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 470 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 595 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 978 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 17 715 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 715 | ||
124 | Спорт | 263 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 5 235 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 5 235 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 235 | ||
13 | Прочие | 100 612 | ||
124 | Прочие | 100 612 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 95 612 | ||
15 | Трансферты | 31 204,4 | ||
124 | Трансферты | 31 204,4 | ||
044 | Возврат суммы неиспользованных (неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов, предоставленных Национальным фондом Республики Казахстан | 30 112 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
| ||
050 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | 1 042 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -32 794,4 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 32 794,4 | |||
Поступления займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 794,4 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 32 794,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 794,4 |
приложение 2 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
1. Доходы | 89 146 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 815 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 815 | |||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||
3 | Земельный налог | 253 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 410 | |||
2 | Неналоговые поступления | 131 | |||
01 | Доходы от государоственной собственности | 131 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 200 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 200 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 84 200 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Расходы | 89 146 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 314 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 314 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 314 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 314 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 087 | |||
2 | Социальная помощь | 4 087 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 087 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 087 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 417 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 417 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 417 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 067 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 069 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 093 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 830 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 830 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 5 235 | |||
1 | Автомобильный траспорт | 5 235 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 235 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 235 | |||
13 | Прочие | 5 000 | |||
9 | Прочие | 5 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
приложение 3 к решению | |
Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №185 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
1. Доходы | 91 667 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 815 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 815 | |||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||
3 | Земельный налог | 253 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 410 | |||
2 | Неналоговые поступления | 131 | |||
01 | Доходы от государоственной собственности | 131 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 721 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 721 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 86 721 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Расходы | 91 667 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 835 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 835 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 835 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 087 | |||
2 | Социальная помощь | 4 087 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 087 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 087 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 417 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 417 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 417 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 067 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 069 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 093 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 830 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 830 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 5 235 | |||
1 | Автомобильный траспорт | 5 235 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 235 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 235 | |||
13 | Прочие | 5 000 | |||
9 | Прочие | 5 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |