О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы"

С истёкшим сроком

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 315. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно в том числе на 2022 год в следующих объеме:

      1) доходы – 197 390 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 080 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 125 тысяч тенге;

      поступления от продаж основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 192 185 тысяч тенге;

      2) затраты – 230 184,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продаж финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -32 794,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 794,4 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 315
  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 185

Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




1. Доходы

197 390

1



Налоговые поступления

5 080


04


Hалоги на собственность

5 080



1

Hалоги на имущество

144



3

Земельный налог

241



4

Hалог на транспортные средства

4 695

2



Неналоговые поступления

125


01


Доходы от государоственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125

4



Поступления трансфертов

192 185


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192 185



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

192 185

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование


II. Расходы

230 184,4

01



Государственные услуги общего характера

46 454


124


Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 454



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 454

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

10 355


124


Социальная помощь

10 355



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 355

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 346


124


Благоустройство населенных пунктов

18 346



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 470



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

281



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 595

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 978


124


Деятельность в области культуры

17 715



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 715


124


Спорт

263



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

263

12



Транспорт и коммуникация

5 235


124


Автомобильный траспорт

5 235



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 235

13



Прочие

100 612


124


Прочие

100 612



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

5 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

95 612

15



Трансферты

31 204,4


124


Трансферты

31 204,4



044

Возврат суммы неиспользованных (неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов, предоставленных Национальным фондом Республики Казахстан

30 112



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

 
50,4



050

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

1 042




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-32 794,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

32 794,4




Поступления займов

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

32 794,4


01


Остатки средств бюджета

32 794,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

32 794,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.