Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2021 - 2023 годы" от 11 января 2021 года №47/471 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4433) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 550 712,8 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 187 318,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 161,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 213 тенге;
поступлениям трансфертов – 358 020,8 тысячи тенге;
2) затраты – 579 818,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29 105,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 105,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29 105,8 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2021 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 342 575,8 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 33 841,4 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 38 080,3 тысяч тенге;
села Жетыбай – 56 058,0 тысячи тенге;
сельского округа Куланды – 45 424,6 тысячи тенге;
села Курык – 72 342,0 тысяч тенге;
села Мунайшы – 50 686,5 тысяч тенге;
села Сенек – 46 143,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Каракиянского районного маслихата | Ж. Калаубай |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 34 872,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 763,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 763,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 0 | ||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 763,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 213,0 | ||||||
01 | 213,0 | |||||||
1 | 213,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 33 841,4 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 841,4 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 841,4 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Затраты | 34 973,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 946,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 946,0 | ||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 946,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 686,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 686,0 | ||||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 686,0 | |||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000,0 | |||||
008 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 341,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341,0 | ||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 141,0 | |||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -100,6 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 100,6 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 100,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 100,6 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 100,6 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 48 677,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 688,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 2,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 9 686,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 621,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 38 989,3 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 38 989,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 989,3 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Затраты | 50 161,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 108,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 108,0 | ||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 108,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 263,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 263,0 | ||||||
2 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 263,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 454,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 454,0 | ||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | |||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 508,0 | |||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 946,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 336,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 336,0 | ||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 180,0 | |||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 156,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 483,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 483,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 483,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 483,7 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 483,7 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет села Жетыбай на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 113 997,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 50 974,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 540,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 540,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 49 434,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 460,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 420,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 48 554,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 680,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 680,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 680,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 62 343,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 62 343,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 343,0 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Затраты | 126 830,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 432,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 432,6 | ||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 647,6 | |||||
1 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 785,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 385,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 385,0 | ||||||
2 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 385,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 599,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 599,0 | ||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | |||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 750,0 | |||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 849,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 414,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 414,0 | ||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 811,0 | |||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 603,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 12 833,6 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 833,6 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 833,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 833,6 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 833,6 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 53 188,6 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 465,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1 030,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 030,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 6 435,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 50,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 80,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 305,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 299,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 190,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190,0 | |||||||
04 | 109,0 | ||||||||
1 | 109,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 45 424,6 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 45 424,6 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 424,6 | |||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 55 340,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 269,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 269,0 | |||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 269,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 531,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 531,0 | |||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 630,0 | ||||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 901,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 540,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 540,0 | |||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 240,0 | ||||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 151,4 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 151,4 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 151,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 151,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 151,4 |
Приложение 5 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 5 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет села Курык на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 172 218,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 90 070,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3 330,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 330,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 86 740,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 380,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 48 200,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 38 160,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 372,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 390,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 390,0 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 982,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 982,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 78 776,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 78 776,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 776,0 | |||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 178 276,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 817,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 817,0 | |||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 891,0 | ||||||
1 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 926,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 734,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 734,0 | |||||||
2 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 734,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 870,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 870,0 | |||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 595,0 | ||||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 275,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 855,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 855,0 | |||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 355,0 | ||||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 058,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 058,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 058,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 058,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 058,0 |
Приложение 6 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 6 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет села Мунайшы на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 69 774,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 835,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 470,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 470,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 17 365,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 60,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 17 245,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 220,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 220,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 51 719,5 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 51 719,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 719,5 | |||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 73 003,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 494,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 494,0 | |||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 494,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 033,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 033,0 | |||||||
2 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 033,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 138,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 138,0 | |||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 748,0 | ||||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 390,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 338,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 594,0 | |||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 80,0 | ||||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 258,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 228,5 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 228,5 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 228,5 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 228,5 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 228,5 |
Приложение 7 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата |
Приложение 7 | |
к решению Каракиянского районного | |
маслихата от 11 января 2021 года №47/471 |
Бюджет села Сенек на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
1. Доходы | 57 985,0 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 523,0 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 13,0 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13,0 | |||||||||
04 | Налоги на собственность | 10 510,0 | |||||||||
1 | Налоги на имущество | 67,0 | |||||||||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 396,0 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 535,0 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 316,0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 316,0 | |||||||||
04 | 219,0 | ||||||||||
1 | 219,0 | ||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 927,0 | |||||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 46 927,0 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 927,0 | |||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2. Затраты | 61 235,0 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 069,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 069,0 | |||||||||
1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 069,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 454,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 454,0 | |||||||||
2 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 454,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 402,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 402,0 | |||||||||
3 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||||||
3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 802,0 | ||||||||
3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 600,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 310,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310,0 | |||||||||
1 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 199,0 | ||||||||
2 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 111,0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 250,0 | ||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 250,0 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 250,0 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 250,0 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 250,0 |