О внесении изменений в решение маслихата от 6 января 2021 года № 435 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2021 - 2023 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 27 октября 2021 года № 52. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2021 - 2023 годы" от 6 января 2021 года № 435 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9693) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет села Боровское на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 87 174,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 22 503,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 64 671,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 98 445,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –11 271,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 11 271,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 25 595,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 23 598,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17 962,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 926,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 32,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16 004,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 218,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 256,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 256,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 8 621,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 7 383,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17 101,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 795,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 67,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16 239,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 17 482,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –381,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 381,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 139,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 100,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 14 701,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 363,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 17,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 13 321,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 16 067,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 366,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1366,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 10 050,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 271,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18 800,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 137,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 42,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 621,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20 635,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 835 0, тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 835,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 10 897,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 6 724,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18 324,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 089,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18 324,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 484,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 605,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20 748,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 207,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 541,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 22 025,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 277,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 277,0 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 14 326,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 215,7 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 864,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 371,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 313,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 31 180,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 40 185,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 321,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 321,0 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 16 473,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 14 707,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28 478,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 290,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 22 942,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 512,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 034,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 034,3 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 13 036,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 9 906,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22 048,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 144,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12 824,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 24 071,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 023,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 023,0 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 525,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 299,4 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 14 846,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 328,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 51,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 467,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 17 967,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 121,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 121,0 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Тенизовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 8 831,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 1 636,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь районного маслихата Ж. Байбулатова

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

87174,5

1




Налоговые поступления

22503,0


01



Подоходный налог

5235,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5235,0


04



Налоги на собственность

17225,0



1


Налоги на имущество

578,0



3


Земельный налог

480,0



4


Налог на транспортные средства

16167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

43,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

43,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

64671,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64671,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64671,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

98445,5

01




Государственные услуги общего характера

38249,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38249,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38249,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38249,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32297,6


3



Благоустройство населенных пунктов

32297,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32297,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

13976,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1125,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

140,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17056,2

12




Транспорт и коммуникации

12420,0


1



Автомобильный транспорт

12420,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12420,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12420,0

14




Обслуживание долга

15478,5


1



Обслуживание долга

15478,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15478,5




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

15478,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-11271,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

11271,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

11271,0


01



Остатки бюджетных средств

11271,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

11271,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

11271,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

17962,0

1




Налоговые поступления

1926,0


01



Подоходный налог

30,0



2


Индивидуальный подоходный налог

30,0


04



Налоги на собственность

1896,0



1


Налоги на имущество

105,0



3


Земельный налог

83,0



4


Налог на транспортные средства

1708,0

2




Неналоговые поступления

32,0


01



Доходы от государственной собственности

2,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

30,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

16004,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16004,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16004,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

23218,0

01




Государственные услуги общего характера

20690,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20690,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20690,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1532,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1532,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

610,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

822,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

596,0


2



Спорт

596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

596,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

596,0

12




Транспорт и коммуникации

400,0


1



Автомобильный транспорт

400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5256,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5256,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

5256,0


01



Остатки бюджетных средств

5256,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5256,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

5256,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

17101,0

1




Налоговые поступления

795,0


01



Подоходный налог

15,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15,0


04



Налоги на собственность

780,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

28,0



4


Налог на транспортные средства

700,0

2




Неналоговые поступления

67,0


01



Доходы от государственной собственности

67,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

67,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

16239,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16239,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16239,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

17482,0

01




Государственные услуги общего характера

15641,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15641,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15641,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15641,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1258,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1258,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1258,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1103,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

402,1


2



Спорт

402,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

402,1




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

402,1

12




Транспорт и коммуникации

180,0


1



Автомобильный транспорт

180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

180,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

180,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-381,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

381,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

381,0


01



Остатки бюджетных средств

381,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

381,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

381,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

14701,6

1




Налоговые поступления

1363,0


01



Подоходный налог

12,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12,0


04



Налоги на собственность

1351,0



1


Налоги на имущество

41,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

1283,0

2




Неналоговые поступления

17,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

17,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

17,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

13321,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13321,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13321,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

16067,6

01




Государственные услуги общего характера

14741,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14741,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14741,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14741,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

545,4


3



Благоустройство населенных пунктов

545,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

545,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

379,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

580,3


2



Спорт

580,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

580,3




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

580,3

12




Транспорт и коммуникации

200,0


1



Автомобильный транспорт

200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1366,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1366,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1366,0


01



Остатки бюджетных средств

1366,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1366,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1366,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

18800,0

1




Налоговые поступления

1137,0


01



Подоходный налог

205,0



2


Индивидуальный подоходный налог

205,0


04



Налоги на собственность

932,0



1


Налоги на имущество

13,0



3


Земельный налог

38,0



4


Налог на транспортные средства

881,0

2




Неналоговые поступления

42,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

42,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

42,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

17621,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17621,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17621,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

20635,0

01




Государственные услуги общего характера

19554,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19554,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19554,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19554,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

252,2


3



Благоустройство населенных пунктов

252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

252,2




008

Освещение улиц в населенных пунктов

140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

67,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

578,6


2



Спорт

578,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

578,6




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

578,6

12




Транспорт и коммуникации

250,0


1



Автомобильный транспорт

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1835,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1835,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1835,0


01



Остатки бюджетных средств

1835,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1835,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1835,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

18324,0

1




Налоговые поступления

1235,0


01



Подоходный налог

200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

200,0


04



Налоги на собственность

1035,0



1


Налоги на имущество

36,0



3


Земельный налог

36,0



4


Налог на транспортные средства

963,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

17089,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17089,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17089,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

18324,0

01




Государственные услуги общего характера

17104,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17104,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17104,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17104,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

390,0


3



Благоустройство населенных пунктов

390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

220,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

530,0


2



Спорт

530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

530,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

530,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

20748,7

1




Налоговые поступления

1207,0


01



Подоходный налог

200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

200,0


04



Налоги на собственность

1007,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

36,0



4


Налог на транспортные средства

825,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

19541,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19541,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19541,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

22025,7

01




Государственные услуги общего характера

21430,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21430,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21430,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21430,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

190,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

12




Транспорт и коммуникации

250,0


1



Автомобильный транспорт

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1277,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1277,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1277,0


01



Остатки бюджетных средств

1277,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1277,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1277,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

35864,0

1




Налоговые поступления

4371,0


01



Подоходный налог

100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

100,0


04



Налоги на собственность

4271,0



1


Налоги на имущество

121,0



3


Земельный налог

203,0



4


Налог на транспортные средства

3947,0

2




Неналоговые поступления

313,0


01



Доходы от государственной собственности

292,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

292,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

21,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

31180,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31180,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31180,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

40185,0

01




Государственные услуги общего характера

35579,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35579,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35579,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26579,0




022

Капитальные расходы государственного органа

9000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2581,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1822,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

609,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

539,0


2



Спорт

539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

539,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

539,0

12




Транспорт и коммуникации

1486,0


1



Автомобильный транспорт

1486,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1486,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1486,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4321,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4321,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4321,0


01



Остатки бюджетных средств

4321,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

4321,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

4321,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

28478,5

1




Налоговые поступления

5246,0


01



Подоходный налог

970,0



2


Индивидуальный подоходный налог

970,0


04



Налоги на собственность

4276,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

296,0



4


Налог на транспортные средства

3820,0

2




Неналоговые поступления

290,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

275,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

275,0


06



Прочие неналоговые поступления

15,0



1


Прочие неналоговые поступления

15,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

22942,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22942,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22942,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33512,8

01




Государственные услуги общего характера

26902,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26902,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26902,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26902,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5160,3


3



Благоустройство населенных пунктов

5160,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5160,3




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4280,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

810,0

12




Транспорт и коммуникации

1450,0


1



Автомобильный транспорт

1450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1450,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5034,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5034,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

5034,3


01



Остатки бюджетных средств

5034,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

5034,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

5034,3

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

22048,4

1




Налоговые поступления

9144,0


01



Подоходный налог

6969,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6969,0


04



Налоги на собственность

2175,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

148,0



4


Налог на транспортные средства

1915,0

2




Неналоговые поступления

80,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

80,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

12824,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12824,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12824,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

24071,4

01




Государственные услуги общего характера

20893,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20893,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20893,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20893,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1298,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1298,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1298,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1148,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1114,0


2



Спорт

1114,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1114,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1114,0

12




Транспорт и коммуникации

766,0


1



Автомобильный транспорт

766,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

766,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

766,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2023,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2023,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2023,0


01



Остатки бюджетных средств

2023,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2023,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

2023,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

14846,0

1




Налоговые поступления

4328,0


01



Подоходный налог

3524,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3524,0


04



Налоги на собственность

804,0



1


Налоги на имущество

19,0



3


Земельный налог

75,0



4


Налог на транспортные средства

710,0

2




Неналоговые поступления

51,0


01



Доходы от государственной собственности

38,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

13,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

13,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

10467,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10467,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10467,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

17967,0

01




Государственные услуги общего характера

16900,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16900,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16900,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

767,0


3



Благоустройство населенных пунктов

767,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

767,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

612,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3121,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3121,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3121,0


01



Остатки бюджетных средств

3121,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3121,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

3121,0


Мәслихаттың 2021 жылғы 6 қаңтардағы № 435 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы № 52 шешімі. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2021 жылғы 6 қаңтардағы № 435 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9693 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 87 174,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 22 503,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 64 671,5 мың теңге;

      2) шығындар - 98 445,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 11 271,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 11 271,0 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2021 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 595,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 23 598,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Алешин ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 17 962,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 926,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 32,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16 004,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23 218,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 256,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 256,0 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2021 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 621,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 7 383,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 17 101,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 795,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 67,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16 239,0 мың теңге;

      2) шығындар - 17 482,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 381,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 381,0 мың теңге.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2021 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 139,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 100,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 14 701,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 363,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 17,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 13 321,6 мың теңге;

      2) шығындар - 16 067,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 366,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 366,0 мың теңге.";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2021 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 050,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 3 271,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18 800,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 137,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 42,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 17 621,0 мың теңге;

      2) шығындар - 20 635,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 835,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 835,0 мың теңге.";

      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2021 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 897,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 6 724,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18 324,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 235,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 17 089,0 мың теңге;

      2) шығындар - 18 324,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2021 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 484,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 605,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 20 748,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 207,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 19 541,7 мың теңге;

      2) шығындар - 22 025,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 277,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 277,0 мың теңге.";

      14-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2021 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 14 326,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 215,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 35 864,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 371,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 313,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 31 180,0 мың теңге;

      2) шығындар - 40 185,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 4 321,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 321,0 мың теңге.";

      16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2021 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 473,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 14 707,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 28 478,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 246,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 290,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 22 942,5 мың теңге;

      2) шығындар - 33 512,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 034,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 034,3 мың теңге.";

      18-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2021 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 13 036,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 9 906,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 22 048,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 9 144,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 80,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 12 824,4 мың теңге;

      2) шығындар - 24 071,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 023,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 023,0 мың теңге.";

      20-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2021 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 525,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 299,4 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Теңіз ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 14 846,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 328,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 51,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 10 467,0 мың теңге;

      2) шығындар - 17 967,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 121,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 121,0 мың теңге.";

      22-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. 2021 жылға арналған Теңіз ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 831,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 1 636,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың хатшысы Ж. Байбулатова

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

87174,5

1




Салықтық түсімдер

22503,0


01



Табыс салығы

5235,0



2


Жеке табыс салығы

5235,0


04



Меншікке салынатын салықтар

17225,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

578,0



3


Жер салығы

480,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

16167,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

43,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

43,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

64671,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

64671,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64671,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

98445,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38249,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38249,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38249,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38249,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32297,6


3



Елді-мекендерді көркейту

32297,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32297,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13976,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1125,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

140,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17056,2

12




Көлiк және коммуникация

12420,0


1



Автомобиль көлiгi

12420,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12420,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12420,0

14




Борышқа қызмет көрсету

15478,5


1



Борышқа қызмет көрсету

15478,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15478,5




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

15478,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-11271,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11271,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11271,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

11271,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11271,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11271,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

17962,0

1




Салықтық түсімдер

1926,0


01



Табыс салығы

30,0



2


Жеке табыс салығы

30,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1896,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

105,0



3


Жер салығы

83,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1708,0

2




Салықтық емес түсімдер

32,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

16004,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16004,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16004,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23218,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20690,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20690,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20690,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1532,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1532,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

610,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

822,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

596,0


2



Спорт

596,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

596,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

596,0

12




Көлiк және коммуникация

400,0


1



Автомобиль көлiгi

400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5256,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5256,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5256,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5256,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5256,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5256,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

17101,0

1




Салықтық түсімдер

795,0


01



Табыс салығы

15,0



2


Жеке табыс салығы

15,0


04



Меншікке салынатын салықтар

780,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

28,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

700,0

2




Салықтық емес түсімдер

67,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

67,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

67,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

16239,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16239,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16239,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

17482,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15641,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15641,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15641,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15641,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1258,8


3



Елді-мекендерді көркейту

1258,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1258,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1103,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

85,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

402,1


2



Спорт

402,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

402,1




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

402,1

12




Көлiк және коммуникация

180,0


1



Автомобиль көлiгi

180,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

180,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

180,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-381,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

381,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

381,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

381,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

381,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

381,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

14701,6

1




Салықтық түсімдер

1363,0


01



Табыс салығы

12,0



2


Жеке табыс салығы

12,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1351,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

41,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1283,0

2




Салықтық емес түсімдер

17,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

17,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

17,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

13321,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13321,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13321,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

16067,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14741,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14741,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14741,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14741,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

545,4


3



Елді-мекендерді көркейту

545,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

545,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

379,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

580,3


2



Спорт

580,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

580,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

580,3

12




Көлiк және коммуникация

200,0


1



Автомобиль көлiгi

200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1366,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1366,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1366,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1366,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1366,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1366,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

18800,0

1




Салықтық түсімдер

1137,0


01



Табыс салығы

205,0



2


Жеке табыс салығы

205,0


04



Меншікке салынатын салықтар

932,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

13,0



3


Жер салығы

38,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

881,0

2




Салықтық емес түсімдер

42,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

42,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

42,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

17621,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17621,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17621,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

20635,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19554,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19554,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19554,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19554,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

252,2


3



Елді-мекендерді көркейту

252,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

252,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

140,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

67,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

578,6


2



Спорт

578,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

578,6




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

578,6

12




Көлiк және коммуникация

250,0


1



Автомобиль көлiгi

250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1835,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1835,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1835,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1835,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1835,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1835,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

18324,0

1




Салықтық түсімдер

1235,0


01



Табыс салығы

200,0



2


Жеке табыс салығы

200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1035,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

36,0



3


Жер салығы

36,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

963,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

17089,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17089,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17089,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

18324,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17104,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17104,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17104,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17104,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

390,0


3



Елді-мекендерді көркейту

390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

390,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

220,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

530,0


2



Спорт

530,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

530,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

530,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

20748,7

1




Салықтық түсімдер

1207,0


01



Табыс салығы

200,0



2


Жеке табыс салығы

200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1007,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

36,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

825,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

19541,7


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19541,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19541,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22025,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21430,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21430,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21430,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21430,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

345,0


3



Елді-мекендерді көркейту

345,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

345,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

190,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

85,0

12




Көлiк және коммуникация

250,0


1



Автомобиль көлiгi

250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1277,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1277,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1277,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1277,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1277,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1277,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

35864,0

1




Салықтық түсімдер

4371,0


01



Табыс салығы

100,0



2


Жеке табыс салығы

100,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4271,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

121,0



3


Жер салығы

203,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3947,0

2




Салықтық емес түсімдер

313,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

292,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

292,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

31180,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31180,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31180,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

40185,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35579,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35579,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35579,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26579,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2581,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2581,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1822,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

609,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

539,0


2



Спорт

539,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

539,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

539,0

12




Көлiк және коммуникация

1486,0


1



Автомобиль көлiгi

1486,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1486,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1486,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-4321,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4321,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4321,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4321,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4321,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4321,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

28478,5

1




Салықтық түсімдер

5246,0


01



Табыс салығы

970,0



2


Жеке табыс салығы

970,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4276,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

296,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3820,0

2




Салықтық емес түсімдер

290,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

275,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

275,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

15,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

22942,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22942,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22942,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33512,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26902,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26902,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26902,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26902,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5160,3


3



Елді-мекендерді көркейту

5160,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5160,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4280,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

810,0

12




Көлiк және коммуникация

1450,0


1



Автомобиль көлiгi

1450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1450,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5034,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5034,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5034,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5034,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5034,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5034,3

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

22048,4

1




Салықтық түсімдер

9144,0


01



Табыс салығы

6969,0



2


Жеке табыс салығы

6969,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2175,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

148,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1915,0

2




Салықтық емес түсімдер

80,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

12824,4


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12824,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12824,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

24071,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20893,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20893,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20893,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20893,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1298,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1298,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1298,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1148,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

50,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1114,0


2



Спорт

1114,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1114,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1114,0

12




Көлiк және коммуникация

766,0


1



Автомобиль көлiгi

766,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

766,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

766,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2023,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2023,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2023,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2023,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2023,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2023,0

  Мәслихатының
  2021 жылғы 27 қазандағы
  № 52 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихатының
  2021 жылғы 6 қаңтардағы
  № 435 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы





I. Кірістер

14846,0

1




Салықтық түсімдер

4328,0


01



Табыс салығы

3524,0



2


Жеке табыс салығы

3524,0


04



Меншікке салынатын салықтар

804,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

19,0



3


Жер салығы

75,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

710,0

2




Салықтық емес түсімдер

51,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

10467,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10467,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10467,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

17967,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16900,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16900,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16900,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

767,0


3



Елді-мекендерді көркейту

767,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

767,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

612,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

70,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

85,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3121,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3121,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3121,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3121,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3121,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3121,0