О внесении изменений в решение маслихата от 6 января 2021 года № 435 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2021 - 2023 годы"

С истёкшим сроком

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 27 октября 2021 года № 52. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2021 - 2023 годы" от 6 января 2021 года № 435 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9693) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет села Боровское на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 87 174,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 22 503,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 64 671,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 98 445,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –11 271,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 11 271,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 25 595,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 23 598,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17 962,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 926,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 32,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16 004,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 218,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 256,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 256,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 8 621,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 7 383,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17 101,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 795,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 67,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16 239,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 17 482,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –381,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 381,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 139,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 100,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 14 701,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 363,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 17,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 13 321,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 16 067,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 366,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1366,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 10 050,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 271,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18 800,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 137,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 42,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 621,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20 635,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 835 0, тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 835,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 10 897,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 6 724,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18 324,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 089,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18 324,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 484,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 605,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20 748,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 207,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 541,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 22 025,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 277,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 277,0 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 14 326,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 215,7 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 864,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 371,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 313,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 31 180,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 40 185,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 321,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 321,0 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 16 473,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 14 707,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28 478,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 290,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 22 942,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 512,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 034,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 034,3 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 13 036,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 9 906,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22 048,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 144,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12 824,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 24 071,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 023,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 023,0 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 525,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 299,4 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 14 846,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 328,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 51,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 467,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 17 967,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 121,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 121,0 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Тенизовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 8 831,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 1 636,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь районного маслихата Ж. Байбулатова

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

87174,5

1




Налоговые поступления

22503,0


01



Подоходный налог

5235,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5235,0


04



Налоги на собственность

17225,0



1


Налоги на имущество

578,0



3


Земельный налог

480,0



4


Налог на транспортные средства

16167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

43,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

43,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

64671,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64671,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64671,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

98445,5

01




Государственные услуги общего характера

38249,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38249,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38249,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38249,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32297,6


3



Благоустройство населенных пунктов

32297,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32297,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

13976,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1125,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

140,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17056,2

12




Транспорт и коммуникации

12420,0


1



Автомобильный транспорт

12420,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12420,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12420,0

14




Обслуживание долга

15478,5


1



Обслуживание долга

15478,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15478,5




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

15478,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-11271,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

11271,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

11271,0


01



Остатки бюджетных средств

11271,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

11271,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

11271,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

17962,0

1




Налоговые поступления

1926,0


01



Подоходный налог

30,0



2


Индивидуальный подоходный налог

30,0


04



Налоги на собственность

1896,0



1


Налоги на имущество

105,0



3


Земельный налог

83,0



4


Налог на транспортные средства

1708,0

2




Неналоговые поступления

32,0


01



Доходы от государственной собственности

2,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

30,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

16004,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16004,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16004,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

23218,0

01




Государственные услуги общего характера

20690,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20690,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20690,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1532,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1532,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

610,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

822,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

596,0


2



Спорт

596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

596,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

596,0

12




Транспорт и коммуникации

400,0


1



Автомобильный транспорт

400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5256,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5256,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

5256,0


01



Остатки бюджетных средств

5256,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5256,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

5256,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

17101,0

1




Налоговые поступления

795,0


01



Подоходный налог

15,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15,0


04



Налоги на собственность

780,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

28,0



4


Налог на транспортные средства

700,0

2




Неналоговые поступления

67,0


01



Доходы от государственной собственности

67,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

67,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

16239,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16239,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16239,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

17482,0

01




Государственные услуги общего характера

15641,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15641,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15641,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15641,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1258,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1258,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1258,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1103,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

402,1


2



Спорт

402,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

402,1




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

402,1

12




Транспорт и коммуникации

180,0


1



Автомобильный транспорт

180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

180,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

180,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-381,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

381,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

381,0


01



Остатки бюджетных средств

381,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

381,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

381,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

14701,6

1




Налоговые поступления

1363,0


01



Подоходный налог

12,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12,0


04



Налоги на собственность

1351,0



1


Налоги на имущество

41,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

1283,0

2




Неналоговые поступления

17,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

17,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

17,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

13321,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13321,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13321,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

16067,6

01




Государственные услуги общего характера

14741,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14741,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14741,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14741,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

545,4


3



Благоустройство населенных пунктов

545,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

545,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

379,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

580,3


2



Спорт

580,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

580,3




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

580,3

12




Транспорт и коммуникации

200,0


1



Автомобильный транспорт

200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1366,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1366,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1366,0


01



Остатки бюджетных средств

1366,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1366,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1366,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

18800,0

1




Налоговые поступления

1137,0


01



Подоходный налог

205,0



2


Индивидуальный подоходный налог

205,0


04



Налоги на собственность

932,0



1


Налоги на имущество

13,0



3


Земельный налог

38,0



4


Налог на транспортные средства

881,0

2




Неналоговые поступления

42,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

42,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

42,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

17621,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17621,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17621,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

20635,0

01




Государственные услуги общего характера

19554,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19554,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19554,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19554,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

252,2


3



Благоустройство населенных пунктов

252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

252,2




008

Освещение улиц в населенных пунктов

140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

67,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

578,6


2



Спорт

578,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

578,6




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

578,6

12




Транспорт и коммуникации

250,0


1



Автомобильный транспорт

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1835,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1835,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1835,0


01



Остатки бюджетных средств

1835,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1835,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1835,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

18324,0

1




Налоговые поступления

1235,0


01



Подоходный налог

200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

200,0


04



Налоги на собственность

1035,0



1


Налоги на имущество

36,0



3


Земельный налог

36,0



4


Налог на транспортные средства

963,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

17089,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17089,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17089,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

18324,0

01




Государственные услуги общего характера

17104,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17104,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17104,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17104,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

390,0


3



Благоустройство населенных пунктов

390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

220,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

530,0


2



Спорт

530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

530,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

530,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

20748,7

1




Налоговые поступления

1207,0


01



Подоходный налог

200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

200,0


04



Налоги на собственность

1007,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

36,0



4


Налог на транспортные средства

825,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

19541,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19541,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19541,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

22025,7

01




Государственные услуги общего характера

21430,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21430,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21430,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21430,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

190,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

12




Транспорт и коммуникации

250,0


1



Автомобильный транспорт

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1277,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1277,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1277,0


01



Остатки бюджетных средств

1277,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1277,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

1277,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

35864,0

1




Налоговые поступления

4371,0


01



Подоходный налог

100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

100,0


04



Налоги на собственность

4271,0



1


Налоги на имущество

121,0



3


Земельный налог

203,0



4


Налог на транспортные средства

3947,0

2




Неналоговые поступления

313,0


01



Доходы от государственной собственности

292,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

292,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

21,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

31180,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31180,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31180,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

40185,0

01




Государственные услуги общего характера

35579,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35579,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35579,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26579,0




022

Капитальные расходы государственного органа

9000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2581,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1822,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

609,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

539,0


2



Спорт

539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

539,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

539,0

12




Транспорт и коммуникации

1486,0


1



Автомобильный транспорт

1486,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1486,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1486,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4321,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4321,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4321,0


01



Остатки бюджетных средств

4321,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

4321,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

4321,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

28478,5

1




Налоговые поступления

5246,0


01



Подоходный налог

970,0



2


Индивидуальный подоходный налог

970,0


04



Налоги на собственность

4276,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

296,0



4


Налог на транспортные средства

3820,0

2




Неналоговые поступления

290,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

275,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

275,0


06



Прочие неналоговые поступления

15,0



1


Прочие неналоговые поступления

15,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

22942,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22942,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22942,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33512,8

01




Государственные услуги общего характера

26902,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26902,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26902,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26902,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5160,3


3



Благоустройство населенных пунктов

5160,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5160,3




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4280,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

810,0

12




Транспорт и коммуникации

1450,0


1



Автомобильный транспорт

1450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1450,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5034,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5034,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

5034,3


01



Остатки бюджетных средств

5034,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

5034,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

5034,3

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

22048,4

1




Налоговые поступления

9144,0


01



Подоходный налог

6969,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6969,0


04



Налоги на собственность

2175,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

148,0



4


Налог на транспортные средства

1915,0

2




Неналоговые поступления

80,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

80,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

12824,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12824,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12824,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

24071,4

01




Государственные услуги общего характера

20893,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20893,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20893,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20893,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1298,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1298,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1298,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1148,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1114,0


2



Спорт

1114,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1114,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1114,0

12




Транспорт и коммуникации

766,0


1



Автомобильный транспорт

766,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

766,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

766,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2023,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2023,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2023,0


01



Остатки бюджетных средств

2023,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2023,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

2023,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 27 октября 2021 года
  № 52
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 6 января 2021 года
  № 435

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





I. Доходы

14846,0

1




Налоговые поступления

4328,0


01



Подоходный налог

3524,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3524,0


04



Налоги на собственность

804,0



1


Налоги на имущество

19,0



3


Земельный налог

75,0



4


Налог на транспортные средства

710,0

2




Неналоговые поступления

51,0


01



Доходы от государственной собственности

38,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

13,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

13,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

10467,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10467,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10467,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

17967,0

01




Государственные услуги общего характера

16900,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16900,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16900,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

767,0


3



Благоустройство населенных пунктов

767,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

767,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

612,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

70,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3121,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3121,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3121,0


01



Остатки бюджетных средств

3121,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3121,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

3121,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.