О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 декабря 2021 года № 79.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 82001,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 330,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 412,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 63 259,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 015,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 58 535,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 752,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 654,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 098,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 803,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 28 074,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 165,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 279,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 226,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 660,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 053,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 888,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 888,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 872,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 515,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 402,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 113,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 932,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 31 107,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 340,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 594,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 722,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 795,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 677,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 144,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 235,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 878,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 404,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 27 403,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 918,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 309,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 609,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 082,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 29 760,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 227,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 856,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 227,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 24 479,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 581,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 565,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 146 994,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 179 469,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 82 265,0 тысяч тенге.

      19. Учесть, что в бюджетах поселка Тобол, сельских округов на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

82 001,0

1




Налоговые поступления

18 330,0


01



Подоходный налог

2 406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 406,0


04



Hалоги на собственность

15 615,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

14 167,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

309,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

309,0

2




Неналоговые поступления

412,0


06



Прочие неналоговые поступления

412,0



1


Прочие неналоговые поступления

412,0

4




Поступления трансфертов

63 259,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 259,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 259,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

87 015,3

01




Государственные услуги общего характера

57 426,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 426,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 426,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 105,0


3



Благоустройство населенных пунктов

22 105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 105,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 954,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 319,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 831,0

12




Транспорт и коммуникации

7 483,0


1



Автомобильный транспорт

7 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 014,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 014,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

78 860,0

1




Налоговые поступления

19 923,0


01



Подоходный налог

3 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300,0


04



Hалоги на собственность

16 623,0



1


Hалоги на имущество

710,0



3


Земельный налог

755,0



4


Hалог на транспортные средства

15 158,0

2




Неналоговые поступления

770,0


06



Прочие неналоговые поступления

770,0



1


Прочие неналоговые поступления

770,0

4




Поступления трансфертов

58 167,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 167,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 167,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

78 860,0

01




Государственные услуги общего характера

53 526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 014,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 014,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 014,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

10 043,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 975,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 996,0

12




Транспорт и коммуникации

8 320,0


1



Автомобильный транспорт

8 320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 320,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

80 329,0

1




Налоговые поступления

21 101,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

17 701,0



1


Hалоги на имущество

717,0



3


Земельный налог

765,0



4


Hалог на транспортные средства

16 219,0

2




Неналоговые поступления

775,0


06



Прочие неналоговые поступления

775,0



1


Прочие неналоговые поступления

775,0

4




Поступления трансфертов

58 453,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 453,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 453,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

80 329,0

01




Государственные услуги общего характера

53 855,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 855,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 855,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 855,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 780,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 780,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

10 495,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 154,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 131,0

12




Транспорт и коммуникации

8 694,0


1



Автомобильный транспорт

8 694,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 694,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 694,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 752,8

1




Налоговые поступления

9 654,0


01



Подоходный налог

268,0



2


Индивидуальный подоходный налог

268,0


04



Hалоги на собственность

9 133,0



1


Hалоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

37,0



4


Hалог на транспортные средства

8 950,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

253,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

88,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

165,0

4




Поступления трансфертов

30 098,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 098,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 098,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 803,3

01




Государственные услуги общего характера

32 271,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 271,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 929,2


3



Благоустройство населенных пунктов

4 929,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 929,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 427,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 501,8

12




Транспорт и коммуникации

3 600,0


1



Автомобильный транспорт

3 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 600,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 050,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 050,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 227,0

1




Налоговые поступления

10 750,0


01



Подоходный налог

600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

600,0


04



Hалоги на собственность

9 908,0



1


Hалоги на имущество

208,0



3


Земельный налог

55,0



4


Hалог на транспортные средства

9 645,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

242,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

242,0

4




Поступления трансфертов

28 477,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 477,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 477,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 227,0

01




Государственные услуги общего характера

32 798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 685,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 685,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 685,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 475,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

210,0

12




Транспорт и коммуникации

3 744,0


1



Автомобильный транспорт

3 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 744,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 744,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 710,0

1




Налоговые поступления

11 474,0


01



Подоходный налог

620,0



2


Индивидуальный подоходный налог

620,0


04



Hалоги на собственность

10 589,0



1


Hалоги на имущество

210,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 319,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

265,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

265,0

4




Поступления трансфертов

28 236,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 236,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 236,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 710,0

01




Государственные услуги общего характера

33 003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 003,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 794,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 794,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 794,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 574,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 913,0


1



Автомобильный транспорт

3 913,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 913,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 913,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 165,0

1




Налоговые поступления

5 279,0


01



Подоходный налог

3 595,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

1 684,0



1


Hалоги на имущество

57,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 626,0

2




Неналоговые поступления

226,0


01



Доходы от государственной собственности

226,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

226,0

4




Поступления трансфертов

17 660,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 660,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 660,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

25 053,8

01




Государственные услуги общего характера

20 080,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 080,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 080,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20080,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 973,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 973,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 933,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40,0

12




Транспорт и коммуникации

2 000,0


1



Автомобильный транспорт

2 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 888,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 888,8

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 087,0

1




Налоговые поступления

3 962,0


01



Подоходный налог

2 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 100,0


04



Hалоги на собственность

1 862,0



1


Hалоги на имущество

58,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 803,0

2




Неналоговые поступления

53,0


01



Доходы от государственной собственности

53,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53,0

4




Поступления трансфертов

19 072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 072,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

23 087,0

01




Государственные услуги общего характера

19 438,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 438,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 438,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 569,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 569,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 569,0

12




Транспорт и коммуникации

2 080,0


1



Автомобильный транспорт

2 080,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 080,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 080,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

23 229,0

1




Налоговые поступления

4 150,0


01



Подоходный налог

2 160,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 160,0


04



Hалоги на собственность

1 990,0



1


Hалоги на имущество

59,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 930,0

2




Неналоговые поступления

55,0


01



Доходы от государственной собственности

55,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

4




Поступления трансфертов

19 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

23 229,0

01




Государственные услуги общего характера

19 415,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 415,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 415,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 415,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 640,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 640,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 640,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 640,0

12




Транспорт и коммуникации

2 174,0


1



Автомобильный транспорт

2 174,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 174,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 174,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

42 515,0

1




Налоговые поступления

8 402,0


01



Подоходный налог

134,0



2


Индивидуальный подоходный налог

134,0


04



Hалоги на собственность

7 325,0



1


Hалоги на имущество

290,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

6 905,0



5


Единый земельный налог

88,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

943,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

662,0

4




Поступления трансфертов

34 113,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 113,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 113,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

43 932,1

01




Государственные услуги общего характера

34 224,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 224,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 224,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 607,7


3



Благоустройство населенных пунктов

6 607,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 607,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 970,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

267,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,7

12




Транспорт и коммуникации

3 100,0


1



Автомобильный транспорт

3 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 417,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 417,1

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 121,0

1




Налоговые поступления

9 609,0


01



Подоходный налог

1 200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04



Hалоги на собственность

7 749,0



1


Hалоги на имущество

318,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

7 389,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

660,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

660,0

4




Поступления трансфертов

31 512,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 512,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 512,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 121,0

01




Государственные услуги общего характера

34 278,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 278,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 278,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 278,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 035,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 035,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 035,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 439,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

2 808,0


1



Автомобильный транспорт

2 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 808,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 808,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

41 608,0

1




Налоговые поступления

10 197,0


01



Подоходный налог

1 236,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 236,0


04



Hалоги на собственность

8 268,0



1


Hалоги на имущество

320,0



3


Земельный налог

43,0



4


Hалог на транспортные средства

7 905,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

693,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

693,0

4




Поступления трансфертов

31 411,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 411,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 411,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 608,0

01




Государственные услуги общего характера

34 457,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 457,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 457,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 457,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 217,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 217,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 594,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

623,0

12




Транспорт и коммуникации

2 934,0


1



Автомобильный транспорт

2 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 340,0

1




Налоговые поступления

6 594,0


01



Подоходный налог

201,0



2


Индивидуальный подоходный налог

201,0


04



Hалоги на собственность

6 386,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

6 130,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

2




Неналоговые поступления

1 722,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 722,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 722,0

4




Поступления трансфертов

30 024,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 024,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 024,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 795,7

01




Государственные услуги общего характера

31 875,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 875,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 875,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 187,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 187,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 187,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 474,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

713,8

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0

114




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 455,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 455,7

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

35 827,0

1




Налоговые поступления

8 484,0


01



Подоходный налог

1 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04



Hалоги на собственность

6 984,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

6 730,0

2




Неналоговые поступления

890,0


06



Прочие неналоговые поступления

890,0



1


Прочие неналоговые поступления

890,0

4




Поступления трансфертов

26 453,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 453,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 453,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 827,0

01




Государственные услуги общего характера

31 038,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 038,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 038,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 038,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 991,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

406,0

12




Транспорт и коммуникации

2 392,0


1



Автомобильный транспорт

2 392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 392,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 392,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

36 240,0

1




Налоговые поступления

9 004,0


01



Подоходный налог

1 545,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 545,0


04



Hалоги на собственность

7 459,0



1


Hалоги на имущество

245,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

7 203,0

2




Неналоговые поступления

900,0


06



Прочие неналоговые поступления

900,0



1


Прочие неналоговые поступления

900,0

4




Поступления трансфертов

26 336,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 336,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 336,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

36 240,0

01




Государственные услуги общего характера

31 235,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 235,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 235,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 505,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 505,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 505,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 080,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

425,0

12




Транспорт и коммуникации

2 500,0


1



Автомобильный транспорт

2 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 144,0

1




Налоговые поступления

3 235,0


01



Подоходный налог

530,0



2


Индивидуальный подоходный налог

530,0


04



Hалоги на собственность

2 040,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

1 974,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

665,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

665,0

2




Неналоговые поступления

31,0


01



Доходы от государственной собственности

31,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31,0

4




Поступления трансфертов

28 878,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 878,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 878,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

32 404,4

01




Государственные услуги общего характера

26 161,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 161,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 161,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 642,8


3



Благоустройство населенных пунктов

4 642,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 976,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 666,8

12




Транспорт и коммуникации

1 600,0


1



Автомобильный транспорт

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-260,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

260,4

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 186,0

1




Налоговые поступления

3 076,0


01



Подоходный налог

900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

900,0


04



Hалоги на собственность

2 176,0



1


Hалоги на имущество

61,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 111,0

2




Неналоговые поступления

34,0


01



Доходы от государственной собственности

34,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34,0

4




Поступления трансфертов

25 076,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 076,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 076,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 186,0

01




Государственные услуги общего характера

25 361,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 361,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 361,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 161,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 161,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 057,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

104,0

12




Транспорт и коммуникации

1 664,0


1



Автомобильный транспорт

1 664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 664,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 664,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 475,0

1




Налоговые поступления

3 256,0


01



Подоходный налог

930,0



2


Индивидуальный подоходный налог

930,0


04



Hалоги на собственность

2 326,0



1


Hалоги на имущество

62,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 260,0

2




Неналоговые поступления

38,0


01



Доходы от государственной собственности

38,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0

4




Поступления трансфертов

25 181,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 181,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 181,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 475,0

01




Государственные услуги общего характера

25 523,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 523,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 523,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 213,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 213,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 213,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 104,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109,0

12




Транспорт и коммуникации

1 739,0


1



Автомобильный транспорт

1 739,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 739,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 739,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 918,3

1




Налоговые поступления

7 309,0


01



Подоходный налог

442,0



2


Индивидуальный подоходный налог

442,0


04



Hалоги на собственность

6 267,0



1


Hалоги на имущество

241,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

5 697,0



5


Единый земельный налог

23,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4




Поступления трансфертов

32 609,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 609,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 609,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 082,1

01




Государственные услуги общего характера

32 721,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 721,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 721,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 464,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5 464,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 464,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 774,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

689,8

12




Транспорт и коммуникации

2 896,7


1



Автомобильный транспорт

2 896,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 896,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 896,7

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 163,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 163,8

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 019,0

1




Налоговые поступления

7 753,0


01



Подоходный налог

1 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04



Hалоги на собственность

6 253,0



1


Hалоги на имущество

263,0



3


Земельный налог

309,0



4


Hалог на транспортные средства

5 681,0

2




Неналоговые поступления

620,0


06



Прочие неналоговые поступления

620,0



1


Прочие неналоговые поступления

620,0

4




Поступления трансфертов

29 646,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 646,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 646,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 019,0

01




Государственные услуги общего характера

31 376,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 376,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 376,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 857,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 857,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 727,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

130,0

12




Транспорт и коммуникации

3 786,0


1



Автомобильный транспорт

3 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 786,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 786,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 483,0

1




Налоговые поступления

8 177,0


01



Подоходный налог

1 550,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 550,0


04



Hалоги на собственность

6 627,0



1


Hалоги на имущество

265,0



3


Земельный налог

312,0



4


Hалог на транспортные средства

6 050,0

2




Неналоговые поступления

625,0


06



Прочие неналоговые поступления

625,0



1


Прочие неналоговые поступления

625,0

4




Поступления трансфертов

29 681,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 681,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 681,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 483,0

01




Государственные услуги общего характера

31 541,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 541,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 541,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 986,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 986,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 850,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

136,0

12




Транспорт и коммуникации

3 956,0


1



Автомобильный транспорт

3 956,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 956,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 956,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 227,0

1




Налоговые поступления

2 856,0


01



Подоходный налог

831,0



2


Индивидуальный подоходный налог

831,0


04



Hалоги на собственность

1 885,0



1


Hалоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 740,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

140,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

140,0

4




Поступления трансфертов

25 371,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 371,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 371,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

28 227,3

01




Государственные услуги общего характера

23 448,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 448,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 448,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 938,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1 938,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 938,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 733,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,8

12




Транспорт и коммуникации

2 840,0


1



Автомобильный транспорт

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 840,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,3

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 152,0

1




Налоговые поступления

5 611,0


01



Подоходный налог

3 600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 600,0


04



Hалоги на собственность

2 011,0



1


Hалоги на имущество

93,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 865,0

4




Поступления трансфертов

22 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

28 152,0

01




Государственные услуги общего характера

23 386,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 386,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 386,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 958,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 958,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 958,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 802,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

156,0

12




Транспорт и коммуникации

2 808,0


1



Автомобильный транспорт

2 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 808,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 808,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

28 487,0

1




Налоговые поступления

5 841,0


01



Подоходный налог

3 700,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 700,0


04



Hалоги на собственность

2 141,0



1


Hалоги на имущество

94,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

1 993,0

4




Поступления трансфертов

22 646,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 646,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 646,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование






II. Затраты

28 487,0

01




Государственные услуги общего характера

23 506,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 506,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 506,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 506,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 047,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 047,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 884,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

163,0

12




Транспорт и коммуникации

2 934,0


1



Автомобильный транспорт

2 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 934,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

169 581,2

1




Налоговые поступления

22 565,0


01



Подоходный налог

5 661,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 661,0


04



Hалоги на собственность

16 427,0



1


Hалоги на имущество

650,0



3


Земельный налог

249,0



4


Hалог на транспортные средства

15 528,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

477,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

37,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

440,0

2




Неналоговые поступления

22,0


01



Доходы от государственной собственности

22,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22,0

4




Поступления трансфертов

146 994,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

146 994,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

146 994,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

179 469,8

01




Государственные услуги общего характера

48 851,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 851,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 124,0


3



Благоустройство населенных пунктов

42 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 124,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 015,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 724,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 384,4

12




Транспорт и коммуникации

80 391,7


1



Автомобильный транспорт

80 391,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 391,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 016,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 375,2

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 888,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 888,6

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

106 970,0

1




Налоговые поступления

32 374,0


01



Подоходный налог

14 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 100,0


04



Hалоги на собственность

17 790,0



1


Hалоги на имущество

660,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

16 880,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

484,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

484,0

4




Поступления трансфертов

74 596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 596,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

106 970,0

01




Государственные услуги общего характера

50 112,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 112,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 112,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 112,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 202,0


3



Благоустройство населенных пунктов

37 202,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 202,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 096,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 851,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 255,0

12




Транспорт и коммуникации

19 656,0


1



Автомобильный транспорт

19 656,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 656,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 656,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 79

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс




Наименование





I. Доходы

109 802,0

1




Налоговые поступления

34 035,0


01



Подоходный налог

14 523,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 523,0


04



Hалоги на собственность

18 982,0



1


Hалоги на имущество

670,0



3


Земельный налог

253,0



4


Hалог на транспортные средства

18 059,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

530,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

530,0

4




Поступления трансфертов

75 767,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 767,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 767,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

109 802,0

01




Государственные услуги общего характера

50 362,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 362,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 362,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

38 900,0


3



Благоустройство населенных пунктов

38 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 900,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 775,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 094,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 031,0

12




Транспорт и коммуникации

20 540,0


1



Автомобильный транспорт

20 540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 540,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 79 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Тобыл кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 82 001,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18 330,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 412,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 63 259,0 мың теңге;

      2) шығындар – 87 015,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 014,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 014,3 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2022 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 58 535,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 752,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 654,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 098,8 мың теңге;

      2) шығындар – 40 803,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 050,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 050,5 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2022 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 074,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 165,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 279,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 226,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 17 660,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25 053,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 888,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 888,8 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 09.08.2022 № 135 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2022 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 872,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 515,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 402,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 34 113,0 мың теңге;

      2) шығындар – 43 932,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 417,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 417,1 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2022 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 31 107,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 340,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 594,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 722,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 024,0 мың теңге;

      2) шығындар – 39 795,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 455,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 455,7 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2022 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 677,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Набережный ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 32 144,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 235,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 31,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 28 878,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32 404,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -260,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 260,4 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2022 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 403,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 918,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 309,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 32 609,3 мың теңге;

      2) шығындар – 41 082,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 163,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 163,8 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2022 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 760,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 227,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 856,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 25 371,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 227,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,3 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2022 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 479,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 169 581,2 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 22 565, мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 22,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 146 994,2 мың теңге;

      2) шығындар – 179 469,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 888,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 888,6 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2022 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 82 265,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. 2022 жылға арналған Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметкерлер, ұйымдардың, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің бөлек санаттарының жалақысын арттыруға.

      20. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  1-қосымша

2022 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

82 001,0

1




Салықтық түсімдер

18 330,0


01



Табыс салығы

2 406,0



2


Жеке табыс салығы

2 406,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15 615,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3


Жер салығы 

748,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

14 167,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

309,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

309,0

2




Салықтық емес түсiмдер

412,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

412,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

412,0

4




Трансферттердің түсімдері

63 259,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 259,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63 259,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

87 015,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

57 426,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 426,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 426,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 426,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 105,0


3



Елді-мекендерді көркейту

22 105,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 105,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 954,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 319,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 831,0

12




Көлiк және коммуникация

7 483,0


1



Автомобиль көлiгi

7 483,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 483,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 483,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 014,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 014,3

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  2-қосымша

2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

78 860,0

1




Салықтық түсімдер

19 923,0


01



Табыс салығы

3 300,0



2


Жеке табыс салығы

3 300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 623,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

710,0



3


Жер салығы 

755,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 158,0

2




Салықтық емес түсiмдер

770,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

770,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

770,0

4




Трансферттердің түсімдері

58 167,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

58 167,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58 167,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

78 860,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

53 526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

53 526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 014,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 014,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 014,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 043,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 975,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 996,0

12




Көлiк және коммуникация

8 320,0


1



Автомобиль көлiгi

8 320,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 320,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 320,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  3-қосымша

2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

80 329,0

1




Салықтық түсімдер

21 101,0


01



Табыс салығы

3 400,0



2


Жеке табыс салығы

3 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

17 701,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

717,0



3


Жер салығы 

765,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 219,0

2




Салықтық емес түсiмдер

775,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

775,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

775,0

4




Трансферттердің түсімдері

58 453,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

58 453,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58 453,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

80 329,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

53 855,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

53 855,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 855,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 855,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 780,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 780,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 780,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 495,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 154,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 131,0

12




Көлiк және коммуникация

8 694,0


1



Автомобиль көлiгi

8 694,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 694,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 694,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  4-қосымша

2022 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 752,8

1




Салықтық түсімдер

9 654,0


01



Табыс салығы

268,0



2


Жеке табыс салығы

268,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 133,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

146,0



3


Жер салығы 

37,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 950,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

253,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

165,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 098,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 098,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 098,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

40 803,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 271,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 271,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 271,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 271,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 929,2


3



Елді-мекендерді көркейту

4 929,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 929,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 427,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 501,8

12




Көлiк және коммуникация

3 600,0


1



Автомобиль көлiгi

3 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 600,0

15




Трансферттер

3,1


1



Трансферттер

3,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 050,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 050,5

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  5-қосымша

2023 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 227,0

1




Салықтық түсімдер

10 750,0


01



Табыс салығы

600,0



2


Жеке табыс салығы

600,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 908,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

208,0



3


Жер салығы 

55,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 645,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

242,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

242,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 477,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 477,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 477,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

39 227,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 798,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 798,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 798,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 685,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 685,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 685,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 475,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

210,0

12




Көлiк және коммуникация

3 744,0


1



Автомобиль көлiгi

3 744,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 744,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 744,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  6-қосымша

2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 710,0

1




Салықтық түсімдер

11 474,0


01



Табыс салығы

620,0



2


Жеке табыс салығы

620,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 589,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

210,0



3


Жер салығы 

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 319,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

265,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

265,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 236,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 236,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 236,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

39 710,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 003,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 003,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 003,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 794,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 794,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 794,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 574,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

220,0

12




Көлiк және коммуникация

3 913,0


1



Автомобиль көлiгi

3 913,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 913,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 913,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  7-қосымша

2022 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 09.08.2022 № 135 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

23 165,0

1




Салықтық түсімдер

5 279,0


01



Табыс салығы

3 595,0



2


Жеке табыс салығы

510,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 684,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

57,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 626,0

2




Салықтық емес түсiмдер

226,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

226,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

226,0

4




Трансферттердің түсімдері

17 660,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 660,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 660,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

25 053,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

20 080,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 080,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 080,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 080,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 973,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 973,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 933,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40,0

12




Көлiк және коммуникация

2 000,0


1



Автомобиль көлiгi

2 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 888,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 888,8

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  8-қосымша

2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

23 087,0

1




Салықтық түсімдер

3 962,0


01



Табыс салығы

2 100,0



2


Жеке табыс салығы

2 100,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 862,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

58,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 803,0

2




Салықтық емес түсiмдер

53,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

53,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

53,0

4




Трансферттердің түсімдері

19 072,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 072,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 072,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

23 087,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

19 438,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 438,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 438,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 438,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 569,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 569,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 569,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 569,0

12




Көлiк және коммуникация

2 080,0


1



Автомобиль көлiгi

2 080,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 080,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 080,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  9-қосымша

2024 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

23 229,0

1




Салықтық түсімдер

4 150,0


01



Табыс салығы

2 160,0



2


Жеке табыс салығы

2 160,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 990,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

59,0



3


Жер салығы 

1,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 930,0

2




Салықтық емес түсiмдер

55,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

4




Трансферттердің түсімдері

19 024,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 024,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 024,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

23 229,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

19 415,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 415,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 415,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 415,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 640,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 640,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 640,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 640,0

12




Көлiк және коммуникация

2 174,0


1



Автомобиль көлiгi

2 174,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 174,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 174,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  10-қосымша

2022 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

42 515,0

1




Салықтық түсімдер

8 402,0


01



Табыс салығы

134,0



2


Жеке табыс салығы

134,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 325,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

290,0



3


Жер салығы 

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 905,0



5


Бірыңғай жер салығы 

88,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

943,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

281,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

662,0

4




Трансферттердің түсімдері

34 113,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 113,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34 113,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

43 932,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 224,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 224,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 224,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 224,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 607,7


3



Елді-мекендерді көркейту

6 607,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 607,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 970,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

267,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,7

12




Көлiк және коммуникация

3 100,0


1



Автомобиль көлiгi

3 100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 100,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1417,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 417,1

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  11-қосымша

2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

41 121,0

1




Салықтық түсімдер

9 609,0


01



Табыс салығы

1 200,0



2


Жеке табыс салығы

1 200,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 749,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

318,0



3


Жер салығы 

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 389,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

660,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

660,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 512,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 512,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 512,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

41 121,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 278,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 278,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 278,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 278,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 035,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 035,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 035,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 439,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

596,0

12




Көлiк және коммуникация

2 808,0


1



Автомобиль көлiгi

2 808,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 808,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 808,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  12-қосымша

2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

41 608,0

1




Салықтық түсімдер

10 197,0


01



Табыс салығы

1 236,0



2


Жеке табыс салығы

1 236,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 268,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

320,0



3


Жер салығы 

43,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 905,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

693,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

693,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 411,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 411,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 411,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

41 608,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 457,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 457,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 457,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 457,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 217,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 217,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 594,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

623,0

12




Көлiк және коммуникация

2 934,0


1



Автомобиль көлiгi

2 934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 934,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 934,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  13-қосымша

2022 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 340,0

1




Салықтық түсімдер

6 594,0


01



Табыс салығы

201,0



2


Жеке табыс салығы

201,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 386,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

241,0



3


Жер салығы 

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 130,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

7,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 722,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 722,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 722,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 024,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 024,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 024,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

39 795,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 875,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 875,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 875,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 875,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 187,8


3



Елді-мекендерді көркейту

3 187,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 187,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 474,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

713,8

12




Көлiк және коммуникация

2 300,0


1



Автомобиль көлiгi

2 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 300,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 455,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 455,7

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  14-қосымша

2023 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

35 827,0

1




Салықтық түсімдер

8 484,0


01



Табыс салығы

1 500,0



2


Жеке табыс салығы

1 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 984,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 730,0

2




Салықтық емес түсiмдер

890,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

890,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

890,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 453,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 453,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 453,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

35 827,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 038,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 038,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 038,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 038,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 397,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 397,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 397,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 991,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

406,0

12




Көлiк және коммуникация

2 392,0


1



Автомобиль көлiгi

2 392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 392,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 392,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  15-қосымша

2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

36 240,0

1




Салықтық түсімдер

9 004,0


01



Табыс салығы

1 545,0



2


Жеке табыс салығы

1 545,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 459,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

245,0



3


Жер салығы 

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 203,0

2




Салықтық емес түсiмдер

900,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

900,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

900,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 336,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 336,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 336,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

36 240,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 235,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 235,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 235,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 505,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 505,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 505,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 080,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

425,0

12




Көлiк және коммуникация

2 500,0


1



Автомобиль көлiгi

2 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 500,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  16-қосымша

2022 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

32 144,0

1




Салықтық түсімдер

3 235,0


01



Табыс салығы

530,0



2


Жеке табыс салығы

530,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 040,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

60,0



3


Жер салығы 

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 974,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

665,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

665,0

2




Салықтық емес түсiмдер

31,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

31,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

31,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 878,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 878,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 878,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

32 404,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 161,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 161,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 161,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 161,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 642,8


3



Елді-мекендерді көркейту

4 642,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 642,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 976,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 666,8

12




Көлiк және коммуникация

1 600,0


1



Автомобиль көлiгi

1 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 600,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-260,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

260,4

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  17-қосымша

2023 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 186,0

1




Салықтық түсімдер

3 076,0


01



Табыс салығы

900,0



2


Жеке табыс салығы

900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 176,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

61,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 111,0

2




Салықтық емес түсiмдер

34,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

34,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

34,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 076,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 076,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 076,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 186,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 361,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 361,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 361,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 361,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 161,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 161,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 161,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 057,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

104,0

12




Көлiк және коммуникация

1 664,0


1



Автомобиль көлiгi

1 664,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 664,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 664,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  18-қосымша

2024 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 475,0

1




Салықтық түсімдер

3 256,0


01



Табыс салығы

930,0



2


Жеке табыс салығы

930,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 326,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

62,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 260,0

2




Салықтық емес түсiмдер

38,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 181,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 181,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 181,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 475,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 523,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 523,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 523,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 523,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 213,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 213,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 213,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 104,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

109,0

12




Көлiк және коммуникация

1 739,0


1



Автомобиль көлiгi

1 739,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 739,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 739,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  19-қосымша

2022 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 918,3

1




Салықтық түсімдер

7 309,0


01



Табыс салығы

442,0



2


Жеке табыс салығы

442,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 267,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

241,0



3


Жер салығы 

306,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 697,0



5


Бірыңғай жер салығы 

23,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

600,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

600,0

4




Трансферттердің түсімдері

32 609,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 609,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 609,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

41 082,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 721,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 721,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 721,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 721,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 464,1


3



Елді-мекендерді көркейту

5 464,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 464,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 774,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

689,8

12




Көлiк және коммуникация

2 896,7


1



Автомобиль көлiгi

2 896,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 896,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 896,7

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 163,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 163,8

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  20-қосымша

2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 019,0

1




Салықтық түсімдер

7 753,0


01



Табыс салығы

1 500,0



2


Жеке табыс салығы

1 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 253,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

263,0



3


Жер салығы 

309,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 681,0

2




Салықтық емес түсiмдер

620,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

620,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

620,0

4




Трансферттердің түсімдері

29 646,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 646,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 646,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

38 019,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 376,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 376,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 376,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 376,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 857,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 857,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 857,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 727,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

130,0

12




Көлiк және коммуникация

3 786,0


1



Автомобиль көлiгi

3 786,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 786,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 786,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  21-қосымша

2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 483,0

1




Салықтық түсімдер

8 177,0


01



Табыс салығы

1 550,0



2


Жеке табыс салығы

1 550,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 627,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

265,0



3


Жер салығы 

312,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 050,0

2




Салықтық емес түсiмдер

625,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

625,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

625,0

4




Трансферттердің түсімдері

29 681,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 681,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 681,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

38 483,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 541,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 541,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 541,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 541,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 986,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 986,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 986,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 850,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

3 956,0


1



Автомобиль көлiгi

3 956,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 956,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 956,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  22-қосымша

2022 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 227,0

1




Салықтық түсімдер

2 856,0


01



Табыс салығы

831,0



2


Жеке табыс салығы

831,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 885,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

92,0



3


Жер салығы 

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 740,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

140,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

140,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 371,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 371,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 371,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 227,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 448,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 448,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 448,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 448,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 938,8


3



Елді-мекендерді көркейту

1 938,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 938,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 733,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

205,8

12




Көлiк және коммуникация

2 840,0


1



Автомобиль көлiгi

2 840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 840,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,3

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  23-қосымша

2023 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 152,0

1




Салықтық түсімдер

5 611,0


01



Табыс салығы

3 600,0



2


Жеке табыс салығы

3 600,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 011,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

93,0



3


Жер салығы 

53,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 865,0

4




Трансферттердің түсімдері

22 541,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 541,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 541,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 152,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 386,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 386,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 386,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 386,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 958,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 958,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 958,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 802,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

156,0

12




Көлiк және коммуникация

2 808,0


1



Автомобиль көлiгi

2 808,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 808,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 808,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  24-қосымша

2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

28 487,0

1




Салықтық түсімдер

5 841,0


01



Табыс салығы

3 700,0



2


Жеке табыс салығы

3 700,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 141,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

94,0



3


Жер салығы 

54,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 993,0

4




Трансферттердің түсімдері

22 646,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 646,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 646,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 487,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 506,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 506,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 506,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 506,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 047,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 047,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 047,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 884,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

163,0

12




Көлiк және коммуникация

2 934,0


1



Автомобиль көлiгi

2 934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 934,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 934,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  25-қосымша

2022 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 28.11.2022 № 147 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

169 581,2

1




Салықтық түсімдер

22 565,0


01



Табыс салығы

5 661,0



2


Жеке табыс салығы

5 661,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 427,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

650,0



3


Жер салығы 

249,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 528,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

477,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

37,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

440,0

2




Салықтық емес түсiмдер

22,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

22,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

146 994,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

146 994,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

146 994,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

179 469,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 851,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 851,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 851,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 124,0


3



Елді-мекендерді көркейту

42 124,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 124,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 015,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 724,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 384,4

12




Көлiк және коммуникация

80 391,7


1



Автомобиль көлiгi

80 391,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 391,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38 016,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

42 375,2

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

2,1


1



Трансферттер

2,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,1




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 888,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 888,6

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  26-қосымша

2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

106 970,0

1




Салықтық түсімдер

32 374,0


01



Табыс салығы

14 100,0



2


Жеке табыс салығы

14 100,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

17 790,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

660,0



3


Жер салығы 

250,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 880,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

484,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

484,0

4




Трансферттердің түсімдері

74 596,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

74 596,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

74 596,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

106 970,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50 112,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 112,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 112,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 112,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 202,0


3



Елді-мекендерді көркейту

37 202,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 202,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 096,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 851,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 255,0

12




Көлiк және коммуникация

19 656,0


1



Автомобиль көлiгi

19 656,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 656,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

19 656,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 79 шешіміне
  27-қосымша

2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

109 802,0

1




Салықтық түсімдер

34 035,0


01



Табыс салығы

14 523,0



2


Жеке табыс салығы

14 523,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

18 982,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

670,0



3


Жер салығы 

253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

18 059,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

530,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

530,0

4




Трансферттердің түсімдері

75 767,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 767,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 767,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

109 802,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50 362,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 362,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 362,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 900,0


3



Елді-мекендерді көркейту

38 900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 900,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 775,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 094,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 031,0

12




Көлiк және коммуникация

20 540,0


1



Автомобиль көлiгi

20 540,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 540,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20 540,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0