В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 82001,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 330,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 412,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63 259,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 015,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 58 535,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 752,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 654,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 098,8 тысяч тенге;
2) затраты – 40 803,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 28 074,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 165,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 279,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 226,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 660,0 тысяч тенге;
2) затраты – 25 053,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 888,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 888,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 872,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 515,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 402,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 113,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 932,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 31 107,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 340,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 594,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 722,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;
2) затраты – 39 795,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 677,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 144,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 235,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 28 878,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32 404,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 27 403,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 918,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 309,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 609,3 тысяч тенге;
2) затраты – 41 082,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 29 760,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 227,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 856,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 371,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28 227,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 24 479,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 581,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 565,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 146 994,2 тысяч тенге;
2) затраты – 179 469,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 82 265,0 тысяч тенге.
19. Учесть, что в бюджетах поселка Тобол, сельских округов на 2022 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района | С. Сапабеков |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет поселка Тобол на 2022 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 82 001,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 330,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 406,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 615,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | |||
3 | Земельный налог | 748,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 167,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 309,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 309,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 412,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 412,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 412,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 259,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 259,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 259,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 87 015,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 426,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 426,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 426,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 426,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 105,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 105,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 105,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 954,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 319,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 831,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 483,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 483,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 483,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 483,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 014,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 014,3 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет поселка Тобол на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 78 860,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 923,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 623,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 710,0 | |||
3 | Земельный налог | 755,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 158,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 770,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 770,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 770,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 167,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 167,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 167,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 78 860,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 526,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 526,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 526,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 014,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 014,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 043,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 975,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 996,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 320,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 320,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 320,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 320,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 80 329,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 101,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 701,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 717,0 | |||
3 | Земельный налог | 765,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 219,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 775,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 775,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 775,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 453,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 453,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 453,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 80 329,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 855,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 855,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 855,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 855,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 780,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 780,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 495,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 154,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 131,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 694,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 694,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 694,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 694,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 752,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 654,0 | |||
01 | Подоходный налог | 268,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 268,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 133,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 146,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 950,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 253,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 165,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 098,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 098,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 098,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 40 803,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 271,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 271,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 929,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 929,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 929,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 427,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 501,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 600,0 | |||
15 | Трансферты | 3,1 | |||
1 | Трансферты | 3,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 050,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 050,5 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 227,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 750,0 | |||
01 | Подоходный налог | 600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 908,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 208,0 | |||
3 | Земельный налог | 55,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 645,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 242,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 242,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 477,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 477,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 477,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 227,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 798,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 798,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 798,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 798,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 685,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 685,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 685,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 475,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 210,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 744,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 744,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 744,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 744,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 710,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 474,0 | |||
01 | Подоходный налог | 620,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 620,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 589,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 210,0 | |||
3 | Земельный налог | 60,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 319,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 265,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 265,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 236,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 236,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 236,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 710,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 003,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 003,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 003,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 003,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 794,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 794,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 794,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 574,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 913,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 913,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 913,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 913,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 09.08.2022 № 135 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23 165,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 279,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 595,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 510,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 684,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 57,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 626,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 226,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 226,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 226,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 660,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 660,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 660,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25 053,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 080,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 080,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 080,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20080,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 973,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 973,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 933,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 888,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 888,8 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23 087,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 962,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 862,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 58,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 803,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 53,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 53,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 53,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 072,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 072,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 072,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 23 087,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 438,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 438,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 438,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 438,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 569,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 569,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 569,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 569,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 080,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 080,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 080,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 080,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23 229,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 150,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 160,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 160,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 990,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 59,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 930,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 024,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 024,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 024,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 23 229,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 415,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 415,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 415,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 415,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 640,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 640,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 640,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 174,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 174,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 174,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 174,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 42 515,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 402,0 | |||
01 | Подоходный налог | 134,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 325,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 290,0 | |||
3 | Земельный налог | 42,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 905,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 88,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 943,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 281,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 662,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 113,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 113,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 113,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 43 932,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 224,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 224,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 224,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 224,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 607,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 607,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 607,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 970,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 267,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 100,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 100,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 417,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 417,1 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 41 121,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 609,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 749,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 318,0 | |||
3 | Земельный налог | 42,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 389,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 660,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 660,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 512,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 512,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 512,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 121,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 278,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 278,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 278,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 278,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 035,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 035,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 035,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 439,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 596,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 808,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 808,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 808,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 808,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 41 608,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 197,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 236,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 236,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 268,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 320,0 | |||
3 | Земельный налог | 43,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 905,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 693,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 693,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 411,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 411,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 411,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 608,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 457,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 457,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 457,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 457,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 217,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 217,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 594,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 623,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 934,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 934,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 934,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Майского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38 340,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 594,0 | |||
01 | Подоходный налог | 201,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 201,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 386,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 241,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 130,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 722,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 722,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 722,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 024,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 024,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 024,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 795,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 875,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 875,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 875,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 875,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 187,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 187,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 187,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 474,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 713,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 300,0 | |||
114 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 455,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 455,7 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Майского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 35 827,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 484,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 984,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 243,0 | |||
3 | Земельный налог | 11,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 730,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 890,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 890,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 890,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 453,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 453,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 453,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35 827,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 038,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 038,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 038,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 038,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 397,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 397,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 397,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 991,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 406,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 392,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 392,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 392,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 392,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36 240,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 004,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 545,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 545,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 459,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 245,0 | |||
3 | Земельный налог | 11,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 203,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 900,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 900,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 900,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 336,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 336,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 336,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36 240,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 235,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 235,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 235,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 235,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 505,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 505,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 505,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 080,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 425,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 32 144,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 235,0 | |||
01 | Подоходный налог | 530,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 530,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 040,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 974,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 665,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 665,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 31,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 31,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 31,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 878,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 878,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 878,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 32 404,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 161,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 161,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 161,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 161,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 642,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 642,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 642,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 976,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 666,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 600,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -260,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 260,4 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28 186,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 076,0 | |||
01 | Подоходный налог | 900,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 176,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 61,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 111,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 34,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 34,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 34,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 076,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 076,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 076,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 186,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 361,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 361,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 161,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 161,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 161,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 057,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 104,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 664,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 664,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 664,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28 475,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 256,0 | |||
01 | Подоходный налог | 930,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 930,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 326,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 62,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 260,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 38,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 181,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 181,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 181,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 475,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 523,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 523,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 523,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 523,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 213,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 213,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 213,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 104,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 109,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 739,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 739,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 739,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 739,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 918,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 309,0 | |||
01 | Подоходный налог | 442,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 442,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 267,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 241,0 | |||
3 | Земельный налог | 306,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 697,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 23,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 600,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 609,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 609,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 609,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 082,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 721,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 721,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 721,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 721,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 464,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 464,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 464,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 774,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 689,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 896,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 896,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 896,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 896,7 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 163,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 163,8 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38 019,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 753,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 253,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 263,0 | |||
3 | Земельный налог | 309,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 681,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 620,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 620,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 620,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 646,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 646,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 646,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38 019,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 376,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 376,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 376,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 376,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 857,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 857,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 857,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 727,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 130,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 786,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 786,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 786,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 786,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38 483,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 177,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 550,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 550,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 627,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | |||
3 | Земельный налог | 312,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 050,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 625,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 625,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 625,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 681,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 681,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 681,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38 483,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 541,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 541,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 541,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 541,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 986,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 986,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 986,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 850,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 956,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 956,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 956,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 956,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28 227,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 856,0 | |||
01 | Подоходный налог | 831,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 831,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 885,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 53,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 740,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 140,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 140,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 371,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 371,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 371,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 227,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 448,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 448,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 448,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 448,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 938,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 938,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 938,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 733,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 205,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 840,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 840,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 840,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,3 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28 152,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 611,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 600,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 011,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 93,0 | |||
3 | Земельный налог | 53,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 865,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22 541,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 541,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 541,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 152,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 386,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 386,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 386,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 386,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 958,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 958,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 958,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 802,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 156,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 808,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 808,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 808,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 808,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28 487,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 841,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 141,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 94,0 | |||
3 | Земельный налог | 54,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 993,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22 646,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 646,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 646,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 487,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 506,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 506,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 506,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 506,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 047,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 047,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 047,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 884,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 163,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 934,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 934,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 934,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.11.2022 № 147 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 169 581,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 565,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 661,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 661,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 427,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 650,0 | |||
3 | Земельный налог | 249,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 528,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 477,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 37,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 440,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 22,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 146 994,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 994,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 994,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 179 469,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 851,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 851,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 851,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 851,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 124,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 124,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 124,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 015,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 724,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 384,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80 391,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80 391,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 391,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38 016,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 375,2 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 2,1 | |||
1 | Трансферты | 2,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 888,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 888,6 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 106 970,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 374,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 790,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 660,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 880,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 484,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 484,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 596,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 596,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 596,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 106 970,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 112,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 112,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 112,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 112,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 202,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 202,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 202,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 096,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 851,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 255,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 656,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 656,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 656,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 656,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 109 802,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 035,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 523,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 523,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 982,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 670,0 | |||
3 | Земельный налог | 253,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 059,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 530,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 530,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 75 767,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 767,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 767,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 109 802,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 362,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 362,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 362,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 362,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 900,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 775,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 094,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 031,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 540,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 540,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 540,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |