Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2022.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 380,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 006,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 374,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 587,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1207,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 207,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 207,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/182-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 35 779,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/137-VІI |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/182-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 62 380,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 006,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 006,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 158,0 | |||
3 | Земельный налог | 45,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 803,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 374,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 374,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 374,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 63 587,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 198,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 198,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 198,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 198,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 590,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 590,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 590,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 990,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 600,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 299,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 299,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 299,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 299,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 207,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 207,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 207,4 |
Приложение 2 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/137-VІI |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 42 286,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 186,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 186,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 974,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 100,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 100,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 100,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 286,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 301,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 301,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 301,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 301,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 833,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 833,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 833,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 833,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 152,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 152,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 152,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 152,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/137-VІI |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 42 599,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 375,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 375,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 173,0 | |||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 153,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 224,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 224,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 224,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 599,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 509,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 509,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 509,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 509,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 852,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 852,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 852,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 852,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 238,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 238,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 238,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 238,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |