О бюджете Кокентауского сельского округа на 2022-2024 годы

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24 декабря 2021 года № 20/139-VІI.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 412,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 3 915,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 55 497,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 590,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 178,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 178,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 178,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/184-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 49 808,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1
  к решению от 24 декабря 2021 года
  № 20/139-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/184-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

59 412,0

1



Налоговые поступления

3 915,0


04


Налоги на собственность

3 915,0



1

Налоги на имущество

104,0



4

Налог на транспортные средства

3 811,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

55 497,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 497,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 497,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

60 590,9

01




Государственные услуги общего характера

42 291,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 291,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 291,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 908,4




022

Капитальные расходы государственного органа

383,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 152,0


2



Коммунальное хозяйство

4 830,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 830,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 830,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 322,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 322,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 322,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 655,0


1



Деятельность в области культуры

10 655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 655,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 655,0

12




Транспорт и коммуникации

1 492,0


1



Автомобильный транспорт

1 492,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 492,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 492,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 178,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 178,9





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 178,9


  Приложение 2
  к решению от 24 декабря 2021 года
  № 20/139-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

54 460,0

1



Налоговые поступления

4 091,0


04


Налоги на собственность

4 091,0



1

Налоги на имущество

109,0



4

Налог на транспортные средства

3 982,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 369,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 369,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 369,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

54 460,0

01




Государственные услуги общего характера

44 225,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 324,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 324,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 324,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 324,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 310,0


1



Деятельность в области культуры

7 310,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 310,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 310,0

12




Транспорт и коммуникации

1 601,0


1



Автомобильный транспорт

1 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 601,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 601,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0

  Приложение 3
  к решению от 24 декабря 2021 года
  № 20/139-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 009,0

1



Налоговые поступления

4 275,0


04


Налоги на собственность

4 275,0



1

Налоги на имущество

114,0



4

Налог на транспортные средства

4 161,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 734,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 734,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 734,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55 009,0

01




Государственные услуги общего характера

44 629,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 629,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 629,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 629,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 326,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 326,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 326,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 372,0


1



Деятельность в области культуры

7 372,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 372,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 372,0

12




Транспорт и коммуникации

1 682,0


1



Автомобильный транспорт

1 682,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 682,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 682,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0


Көкентау ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсанда № 20/139-VІI шешімі.

      Ескерту. 01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1, 75-баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкентау ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 412,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 3 915,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 55 497,0 мың теңге;

      2) шығындар – 60 590,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 178,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 178,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 178,9 мың теңге.

      Ескерту. 1- тармақ жаңа редакцияда – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 30.03.2022 № 23/184-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 49 808,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 20/139-VІI шешiмге
  1-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1- қосымша жаңа редакцияда – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 30.03.2022 № 23/184-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

59 412,0

1



Салықтық түсiмдер

3 915,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 915,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

104,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 811,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

55 497,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 497,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 497,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

60 590,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42 291,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 291,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 291,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 908,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

383,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 152,0


2



Коммуналдық шаруашылық

4 830,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 830,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

4 830,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 322,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 322,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 322,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 655,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

10 655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 655,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 655,0

12




Көлiк және коммуникация

1 492,0


1



Автомобиль көлiгi

1 492,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 492,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 492,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 178,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 178,9





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 178,9


  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 20/139-VІI шешiмге
  2-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

54 460,0

1



Салықтық түсiмдер

4 091,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 091,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

109,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 982,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 369,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 369,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 369,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

54 460,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 225,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 225,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 324,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 324,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 324,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 324,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 310,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

7 310,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 310,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

7 310,0

12




Көлiк және коммуникация

1 601,0


1



Автомобиль көлiгi

1 601,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 601,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 601,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 20/139-VІI шешiмге
  3-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 009,0

1



Салықтық түсiмдер

4 275,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 275,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

114,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 161,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 734,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 734,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 734,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55 009,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 629,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 629,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 629,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 629,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 326,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 326,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 326,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 326,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 372,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

7 372,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 372,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

7 372,0

12




Көлiк және коммуникация

1 682,0


1



Автомобиль көлiгi

1 682,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 682,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 682,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0