Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 412,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 915,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 497,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 590,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 178,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 178,9 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 178,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/184-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 49 808,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/139-VІI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/184-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 59 412,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 915,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 915,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 104,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 811,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 55 497,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 497,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 497,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 60 590,9 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 291,8 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 291,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 291,8 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 908,4 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 383,4 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 152,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 830,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 830,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4 830,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 322,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 322,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 322,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 655,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 10 655,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 655,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 655,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 492,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 492,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 492,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 492,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 178,9 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 178,9 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 178,9 |
Приложение 2 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/139-VІI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Доходы | 54 460,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 091,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 4 091,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 109,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 982,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 50 369,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 369,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 369,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 54 460,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 225,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 225,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 324,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 324,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 324,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 324,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 310,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 7 310,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 310,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 310,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 601,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 601,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 601,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 601,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
Поступление займов | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/139-VІI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Доходы | 55 009,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 275,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 4 275,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 114,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 161,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 50 734,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 734,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 734,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 55 009,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 629,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 629,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 326,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 326,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 326,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 326,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 372,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 7 372,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 372,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 372,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 682,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 682,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 682,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 682,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
Поступление займов | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |