В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 33776,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1411,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 32365 тысяч тенге;
2) затраты – 34497,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 721,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 721,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 721,2 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 721,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 21.04.2022 № 18/4-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в бюджете Акбулакского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Акбулакского сельского округа на 2022 год в сумме - 31486,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Курчумского районного маслихата | М. Калелов |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 21.04.2022 № 18/4-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория |
Всего | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 33776,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1411,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1411,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1396,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32365,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32365,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 32365,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 879,0 | |||
Субвенции | 31486,0 |
2022 год | |||||
Функциональная группа |
Всего | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 34497,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32365,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32365,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32365,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1877,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1877,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1877,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1174,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 469,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 234,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 250,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 250,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 250,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250,0 | |||
15 | Трансферты | 5,0 | |||
1 | Трансферты | 5,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -721,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 721,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 721,2 | ||||
Остатки бюджетных средств | 721,2 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2023 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 53033,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1377,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1377,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1362,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1362,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51656,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51656,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 12128,0 | ||
5 | Субвенции | 39528,0 |
2023 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 53033,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32314,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32314,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
| ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32014,0 | ||||
022 | Капитальные расходы | 300,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20219,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20219,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20219,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 908,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 469,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18842,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250,0 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
Поступления займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 39176,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1345,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1345,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 8,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1332,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1332,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 37831,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37831,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 1345,0 | ||
Субвенции | 36486,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 39176,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32331,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32331,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32331,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32031,0 | ||||
022 | Капитальные расходы | 300 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6345,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6345,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6345,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 458,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 387,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5500,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
Поступления займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |