Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 399 741,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 530 737,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 146,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 856 858,0 тысячи тенге;
2) затраты – 5 411 526,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 785,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 785,4 тысяч тенге";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата города Косшы |
Б.Ибраев |
Приложение к решению городского маслихата от 17 марта 2022 года № 52/11-7 |
|
Приложение 1 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 399 741,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 530 737,0 | ||
01 | Подоходный налог | 21 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 232 468,0 | ||
1 | Социальный налог | 232 468,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 259 710,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 204 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 210,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 52 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 639,0 | ||
2 | Акцизы | 62,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 097,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 480,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 920,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 920,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 146,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 646,0 | ||
1 | Продажа земли | 5 646,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 856 858,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 856 858,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 1 027 007,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 829 851,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 411 526,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 276 495,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 37 340,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 440,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 900,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 136 394,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 116 996,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 398,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 408,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 408,3 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 28 350,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 310,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 040,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 192,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 35 502,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 690,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 33 811,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 26 261,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 550,0 | ||
02 | Оборона | 39 793,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 39 793,6 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 26 004,3 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 789,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 30 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 30 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 232 736,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 232 736,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32 906,0 | ||
002 | Программа занятости | 26 144,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 600,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 300,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 117,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 34 541,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 340,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 44 359,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 15 429,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 159 943,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 249 376,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 78 800,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 170 576,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 910 567,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 24 981,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 630,0 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10 000,0 | ||
010 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 485,0 | ||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 111 856,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 620 000,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 84 000,0 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 615,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 202 023,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 40 987,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 40 987,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 50 000,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 111 036,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 000,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 800,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 7 979,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 666,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 36 925,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 190,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 19 476,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 68 631,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 68 631,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 68 631,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 395,5 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8 395,5 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 8 395,5 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 131 879,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 067,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 6 067,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 812,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 125 812,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 250 111,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 250 111,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 000 000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 244 525,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 981 200,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 9 386,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 15 000,0 | ||
13 | Прочие | 10 800,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 800,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 800,0 | ||
15 | Трансферты | 719,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 719,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 719,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 11 785,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 785,4 |