Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 291 954,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 117 419,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 950,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 162 488,0 тысяч тенге;
2) затраты – 291 955,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 079,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 320,3 тысяч тенге;
2) затраты – 39 835,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 755,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 755,8 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 199,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 089,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 519,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 591,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29 699,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -500,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 500,1 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 365,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 017,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 196,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 010,6 тысяч тенге;
2) затраты – 28 210,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -844,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 844,9 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 663,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 391,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 204,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 967,5 тысяч тенге;
2) затраты – 29 901,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 237,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 237,5 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 888,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 691,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 294,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 792,1 тысяч тенге;
2) затраты – 24 227,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 695,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 208,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 79,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 407,0 тысяч тенге;
2) затраты – 23 124,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 363,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 649,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15 953,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 590,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 590,6 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 625,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 408,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 34,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 093,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 089,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 409,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -783,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 783,4 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 782,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 468,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 106,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 625,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 581,0 тысяч тенге;
2) затраты – 17 193,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 459,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 833,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 459,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 139,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 202,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 204,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 733,0 тысяч тенге;
2) затраты – 68 432,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -293,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 293,4 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 729,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 439,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 257,3 тысяч тенге;
2) затраты – 25 056,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -326,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,7 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 873,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 555,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 775,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 542,5 тысяч тенге;
2) затраты – 21 799,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Ерейментауского районного маслихата |
М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет города Ерейментау на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 291 954,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 117 419,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 711,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 711,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 53 552,4 | ||
1 | Налоги на имущество | 11 682,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 719,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 39 151,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 155,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 915,3 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 240,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 97,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 97,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 97,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 11 950,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 950,0 | ||
1 | Продажа земли | 11 950,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 162 488,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 162 488,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 162 488,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 291 955,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 159,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 159,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 159,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 856,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 184,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 672,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 181 866,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 181 866,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 31 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 150 866,0 | ||
15 | Трансферты | 29 074,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 074,3 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 29 073,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1,3 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 33 079,3 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 947,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 148,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 872,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 276,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 799,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 799,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 80,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 732,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 732,0 | ||
1 | Продажа земли | 732,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 22 320,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 320,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 320,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 39 835,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 159,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 159,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 159,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 507,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 507,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 705,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 672,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 168,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 168,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 168,0 | ||
15 | Трансферты | 0,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 755,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 6 755,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 755,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 755,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 755,8 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 29 199,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 089,0 | ||
01 | Подоходный налог | 225,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 225,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 901,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 250,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 651,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 963,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 963,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 519,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 519,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 519,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 23 591,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 591,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 591,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 29 699,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 509,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 509,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 509,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 090,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 090,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 480,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 310,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 100,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -500,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 500,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 500,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 500,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 500,1 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 365,6 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 017,0 | ||
01 | Подоходный налог | 50,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 368,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 165,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 118,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 599,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 599,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 196,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196,0 | ||
1 | Продажа земли | 196,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 20 010,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 010,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 010,6 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 28 210,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 838,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 838,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 838,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 122,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 382,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 250,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 250,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 099,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 151,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -844,9 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 844,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 844,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 844,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 844,9 |
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Улентинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 663,8 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 391,6 | ||
01 | Подоходный налог | 183,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 183,9 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 322,7 | ||
1 | Налоги на имущество | 48,8 | ||
3 | Земельный налог | 15,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 258,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 885,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 885,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 6 204,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 204,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 204,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 16 967,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 967,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 967,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 29 901,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 560,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 560,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 473,1 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 690,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 690,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 900,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 490,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 650,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650,4 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50,4 | ||
15 | Трансферты | 0,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 237,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 237,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 237,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 237,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 237,5 |
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 16 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 23 888,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 691,5 | ||
01 | Подоходный налог | 4,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 614,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 43,2 | ||
3 | Земельный налог | 80,8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 490,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 072,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 072,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 110,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 110,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110,2 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 4 294,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 726,1 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 726,1 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 568,1 | ||
1 | Продажа земли | 568,1 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 16 792,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 792,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 792,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 24 227,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 587,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 587,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 587,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 960,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 960,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 790,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 690,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 680,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 680,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 680,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -339,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 339,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 339,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 339,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 339,6 |
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 19 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 22 695,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 208,1 | ||
01 | Подоходный налог | 12,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 312,1 | ||
1 | Налоги на имущество | 48,4 | ||
3 | Земельный налог | 19,7 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 244,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 884,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 884,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 79,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 79,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 79,9 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17 407,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 407,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 407,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 23 124,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 940,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 940,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 940,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 583,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 583,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 933,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 601,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 601,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 601,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -429,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 429,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 429,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 429,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 429,0 |
Приложение 8 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 22 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 14 363,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 714,0 | ||
01 | Подоходный налог | 519,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 519,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 139,4 | ||
1 | Налоги на имущество | 17,3 | ||
3 | Земельный налог | 1,3 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 120,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 055,6 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 055,6 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 10 649,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 649,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 649,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 15 953,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 134,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 134,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 134,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 319,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 319,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 999,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 190,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 590,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1 590,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 590,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 590,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 590,6 |
Приложение 9 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 25 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 20 625,7 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 408,8 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 820,9 | ||
1 | Налоги на имущество | 19,4 | ||
3 | Земельный налог | 34,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 744,6 | ||
5 | Единый земельный налог | 22,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 587,9 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 587,9 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 34,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 34,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 34,6 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 093,3 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 093,3 | ||
1 | Продажа земли | 88,8 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 1 004,5 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 16 089,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 089,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 089,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21 409,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 188,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 188,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 188,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 620,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 620,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -783,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 783,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 783,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 783,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 783,4 |
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 28 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 16 782,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 468,4 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 761,4 | ||
1 | Налоги на имущество | 44,0 | ||
3 | Земельный налог | 16,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 701,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 707,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 707,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 106,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 106,7 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 106,7 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 625,9 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 625,9 | ||
1 | Продажа земли | 1 625,9 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 12 581,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 581,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 581,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 17 193,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 423,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 423,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 423,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 280,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 970,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 770,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -411,9 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 411,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 411,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 411,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 411,9 |
Приложение 11 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 31 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Аксуат на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 18 459,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 626,0 | ||
01 | Подоходный налог | 230,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 230,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 660,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 82,0 | ||
3 | Земельный налог | 65,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 421,0 | ||
Единый земельный налог | 92,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 735,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 735,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13 833,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 833,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 833,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 18 459,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 235,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 235,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 235,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 664,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 664,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 194,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 190,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 280,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 560,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 560,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 560,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 |
Приложение 12 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Селетинское на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 68 139,2 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 202,1 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 636,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 47,3 | ||
3 | Земельный налог | 39,7 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 549,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 565,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 565,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 204,1 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 204,1 | ||
1 | Продажа земли | 204,1 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 65 733,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 733,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 733,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 68 432,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 232,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 232,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 232,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 799,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 799,9 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 426,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 178,6 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 195,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 50 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 400,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -293,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 293,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 293,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 293,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 293,4 |
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Новомарковка на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 24 729,3 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 033,0 | ||
01 | Подоходный налог | 43,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 43,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 676,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 119,0 | ||
3 | Земельный налог | 49,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 508,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 314,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 314,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 439,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 439,0 | ||
1 | Продажа земли | 439,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 16 257,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 257,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 257,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 25 056,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 165,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 165,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 165,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 191,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 191,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 471,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 690,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 030,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -326,7 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 326,7 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 326,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 326,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 326,7 |
Приложение 14 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Бюджет села Бозтал на 2022 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 20 873,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 555,6 | ||
01 | Подоходный налог | 0,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 368,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 40,2 | ||
3 | Земельный налог | 18,8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 292,7 | ||
Единый земельный налог | 16,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 186,9 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 186,9 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 775,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 775,4 | ||
1 | Продажа земли | 775,4 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17 542,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 542,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 542,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21 799,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 003,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 003,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 003,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 474,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 474,4 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 924,4 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 320,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 320,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 320,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 1,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,2 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -925,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 925,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 925,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 925,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 925,6 |
Приложение 15 к решению Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года № 7С-35/3-22 |
|
Приложение 43 к решению Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 |
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге | В том числе | ||
Из республиканского бюджета | Из областного бюджета | Из районного бюджета | ||
Всего | 264 388,3 | 11 486,0 | 226 764,0 | 26 138,3 |
Целевые текущие трансферты | 264 388,3 | 11 486,0 | 226 764,0 | 26 138,3 |
Аппарат акима города Ерейментау | 162 488,0 | 1 070,0 | 150 830,0 | 10 588,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 686,0 | 472,0 | 214,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 598,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 204,0 | 0,0 | 616,0 | 1 588,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
На содержание мест захоронений | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
На благоустройство населенных пунктов (установка елки к Новому году) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
Аппарат акима Тайбайского сельского округа | 3 408,0 | 1 054,0 | 1 974,0 | 380,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 691,0 | 553,0 | 138,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 501,0 | 501,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 216,0 | 0,0 | 1 836,0 | 380,0 |
Аппарат акима Куншалганского сельского округа | 5 323,0 | 748,0 | 2 030,0 | 2 545,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 524,0 | 374,0 | 150,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 374,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 4 125,0 | 0,0 | 1 880,0 | 2 245,0 |
На ремонт служебного автомобиля | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Аппарат акима Бестогайского сельского округа | 3 871,0 | 1 030,0 | 2 027,0 | 814,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 693,0 | 557,0 | 136,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 473,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 405,0 | 0,0 | 1 891,0 | 514,0 |
На ремонт служебного автомобиля | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа | 3 387,0 | 379,0 | 2 199,0 | 809,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 268,0 | 192,0 | 76,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 632,0 | 0,0 | 2 123,0 | 509,0 |
На ремонт служебного автомобиля | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Аппарат акима села Аксуат | 3 438,0 | 698,0 | 1 412,0 | 1 328,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 476,0 | 356,0 | 120,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 342,0 | 342,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 620,0 | 0,0 | 1 292,0 | 1 328,0 |
Аппарат акима Улентинского сельского округа | 3 796,5 | 820,5 | 2 350,0 | 626,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 700,0 | 500,0 | 200,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 320,5 | 320,5 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 776,0 | 0,0 | 2 150,0 | 626,0 |
Аппарат акима села Новомарковка | 5 304,3 | 878,0 | 2 035,0 | 2 391,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 504,0 | 356,0 | 148,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 522,0 | 522,0 | 0,0 | 0,0 |
На оформление правоустанавливающих документов | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
На оплату труда государственных служащих | 3 803,3 | 0,0 | 1 887,0 | 1 916,3 |
Аппарат акима села Бозтал | 4 400,5 | 775,0 | 2 142,0 | 1 483,5 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 493,0 | 415,0 | 78,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 851,0 | 0,0 | 2 064,0 | 787,0 |
Замена отопительного котла | 696,5 | 0,0 | 0,0 | 696,5 |
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра | 3 682,1 | 428,0 | 1 537,0 | 1 717,1 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 312,0 | 226,0 | 86,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 |
На проведение противопаводковых мероприятий | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 188,1 | 0,0 | 1 451,0 | 737,1 |
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа | 5 639,3 | 1 042,0 | 3 683,0 | 914,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 575,0 | 425,0 | 150,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 617,0 | 617,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 4 447,3 | 0,0 | 3 533,0 | 914,3 |
Аппарат акима Койтасского сельского округа | 2 130,0 | 632,0 | 758,0 | 740,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 379,0 | 253,0 | 126,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 072,0 | 0,0 | 632,0 | 440,0 |
На ремонт служебного автомобиля | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Аппарат акима Тургайского сельского округа | 5 193,6 | 1 276,5 | 2 959,0 | 958,1 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 758,0 | 650,0 | 108,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 626,5 | 626,5 | 0,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 3 809,1 | 0,0 | 2 851,0 | 958,1 |
Аппарат акима села Селетинское | 52 327,0 | 655,0 | 50 828,0 | 844,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 431,0 | 299,0 | 132,0 | 0,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 240,0 | 0,0 | 696,0 | 544,0 |
На ремонт служебного автомобиля | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |