О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2021 года № 84 "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы"

Решение Иргизского районного маслихата Актюбинской области от 8 июня 2022 года № 140. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 21 декабря 2021 года № 84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26020) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 655 297,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 768 848 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 5 674 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 5 880 775,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 6 901 419,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 190 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 36 756 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 20 566 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -262 312,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –262 312,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 36 756 тысяч тенге;

      погашение займов – 20 566 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 246 122,4 тысячи тенге.".

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление текущих целевых трансфертов из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан через областной бюджет:

      101 071 тысяча тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;

      10 814 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;

      210 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

      13 203 тысячи тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания, центров занятости населения;

      76 854 тысячи тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      21 344 тысячи тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

      706 709 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      184 343 тысячи тенге - на развитие продуктивной занятости.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:

      5 050 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;

      12 860 тысяч тенге - на содействие занятости населения;

      12 451 тысяча тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;

      14 431 тысяча тенге - на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;

      141 939 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      301 318 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;

      170 266 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;

      175 301 тысяча тенге – на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;

      0 тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;

      91 783 тысячи тенге - на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

      76 022 тысячи тенге - на техническое обслуживание объектов газоснабжения;

      6787,2 тысяч тенге - на приобретение автотранспорта для призывного пункта.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:

      564 тысячи тенге - на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

      16 079 тысяч тенге - на освещение улиц населенных пунктов;

      183 263,4 тысячи тенге – на благоустройство населенных пунктов.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Иргизского
районного маслихата
М. Турымов

  Приложение к решению
районного маслихата от 8 июня
2022 года № 140
  Приложение 1 к решению
районного маслихата от "21"
декабря 2021 года № 84

Иргизский районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

6 655 297,2

1



Налоговые поступления

768 848


01


Подоходный налог

293 128



1

Корпоративный подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

288 128


03


Социальный налог

260 000



1

Социальный налог

260 000


04


Налоги на собственность

210 000



1

Налоги на имущество

210 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 920



2

Акцизы

2 110



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 810


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

800



1

Государственная пошлина

800

2



Неналоговые поступления

5 674


01


Доходы от государственной собственности

5 122



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 100



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

22


06


Прочие неналоговые поступления

552



1

Прочие неналоговые поступления

552

4



Поступления трансфертов

5 880 775,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

10 019



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

10 019


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 870 756,2



2

Трансферты из областного бюджета

5 870 756,2


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІІ. Затраты

6 901 419,6

01




Государственные услуги общего характера

913 345,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

225 724



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 840




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 840



122


Аппарат акима района (города областного значения)

179 884




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

155 645




003

Капитальные расходы государственного органа

24 239


2



Финансовая деятельность

40 096



452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 096




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 774




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

345




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

200




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

7 777


5



Планирование и статистическая деятельность

24 248



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 248




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23 948




004

Капитальные расходы государственного органа

300


9



Прочие государственные услуги общего характера

623 277,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 010




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

32 010



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

591 267,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 332




003

Капитальные расходы государственного органа

375




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58 900




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

500 660,4

02




Оборона

90 826,3


1



Военные нужды

10 333,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 333,2




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 333,2


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

80 493,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

80 493,1




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 917,1




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

71 576

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

587 838


1



Социальное обеспечение

114 121



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

114 121




005

Государственная адресная социальная помощь

114 121


2



Социальная помощь

440 233



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

440 233




002

Программа занятости

288 834




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 226




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

28 856




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

44 623




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

56 694


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

33 484



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

33 484




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26 899




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

314




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

5 316




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

168




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

787

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

610 983,8


1



Жилищное хозяйство

297 758



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

297 758




007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

229 826




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

67 932


2



Коммунальное хозяйство

305 133



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

305 133




013

Развитие коммунального хозяйства

1 481




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

48 353




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

84 264




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

171 035


3



Благоустройство населенных пунктов

8 092,8



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 092,8




025

Освещение улиц в населенных пунктах

8 092,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

326 394


1



Деятельность в области культуры

142 543



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

141 443




003

Поддержка культурно-досуговой работы

141 443



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 100




036

Развитие объектов культуры

1 100


2



Cпорт

9 174



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

9 174




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 667




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 507


3



Информационное пространство

112 378



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 658




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 658



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

102 720




006

Функционирование районных (городских) библиотек

102 184




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

536


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

62 299



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

33 540




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 974




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 816




006

Капитальные расходы государственного органа

750



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

28 759




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

23 332




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

400




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

5 027

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

39 027


6



Земельные отношения

25 398



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25 398




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24 564




007

Капитальные расходы государственного органа

834


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

13 629



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 629




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

13 629

12




Транспорт и коммуникации

897 435


1



Автомобильный транспорт

897 435



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

897 435




022

Развитие транспортной инфраструктуры

21 492




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

17 295




034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

848 648




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

10 000

13




Прочие

63 159


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

47 539



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

47 539




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса- 2025"

47 539


9



Прочие

15 620



452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 620




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 620

14




Обслуживание долга

45 097


1



Обслуживание долга

45 097



452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 097




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

45 097

15




Трансферты

3 327 314,1


1



Трансферты

3 327 314,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 327 314,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,1




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

63 984




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 002 024




038

Субвенции

248 930




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

12 370





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

16 190





Бюджетные кредиты

36 756

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 756


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

36 756



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

36 756




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 756


Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

20 566


01


Погашение бюджетных кредитов

20 566



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

20 566


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-262 312,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

262 312,4


Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

7



Поступления займов

36 756


01


Внутренние государственные займы

36 756



2

Договоры займа

36 756


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6

16




Погашение займов

20 566


1



Погашение займов

20 566



452


Отдел финансов района (города областного значения)

20 566




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

20 566

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

8



Используемые остатки бюджетных средств

246 122,4


01


Остатки бюджетных средств

246 122,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

246 122,4


Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 21 желтоқсандағы № 84 "2022-2024 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық мәслихатының 2022 жылғы 8 маусымдағы № 140 шешімі. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Ырғыз аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Аудандық мәслихаттың "2022-2024 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 21 желтоқсандағы (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26020 болып тіркелген) № 84 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 655 297,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 768 848 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 5 674 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 5 880 775,2 мың теңге;

      2) шығындар – 6 901 419,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 190 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 36 756 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 20 566 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -262 312,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 262 312,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 36 756 мың теңге;

      қарыздарды өтеу –20 566 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 246 122,4 мың теңге.".

      7- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан ағымдағы нысаналы трансферттер түсетіні ескерілсін:

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге - 101 071 мың теңге;

      Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға - 10 814 мың теңге;

      мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға – 210 мың теңге;

      мемлекеттік ұйымдардың: үйде қызмет көрсету, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге - 13 203 мың теңге;

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге - 76 854 мың теңге;

      мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге – 21 344 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 706 709 мың теңге;

      нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға - 184 343 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      9 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 5 050 мың теңге;

      халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге – 12 860 мың теңге;

      Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға - 12 451 мың теңге;

      нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға - 14 431 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 141 939 мың теңге;

      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге – 301 318 мың теңге;

      ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту - 170 266 мың теңге;

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) қайта жаңғыртуға 175 301 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымын дамытуға - 0 мың теңге;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға - 91 783 мың теңге;

      газбен жабдықтау нысандарына техникалық қызмет көрсетуге – 76 022 мың теңге;

      шақырту пунктіне автокөлік сатып алуға – 6 787,2 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      11 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:

      мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге - 564 мың теңге;

      елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға - 16 079 мың теңге;

      елді мекендерді абаттандыруға -183 263,4 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ырғыз аудандық
мәслихатының хатшысы
М. Турымов

  Аудандық мәслихаттың
2022 жылғы "8" маусымдағы
№ 140 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2021
жылғы "21" желтоқсандағы
№ 84 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

6 655 297,2

1



Салықтық түсімдер

768 848


01


Табыс салығы

293 128



1

Корпоративтік табыс салығы

5 000



2

Жеке табыс салығы

288 128


03


Әлеуметтiк салық

260 000



1

Әлеуметтік салық

260 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

210 000



1

Мүлiкке салынатын салықтар

210 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 920



2

Акциздер

2 110



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 810


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

800



1

Мемлекеттік баж

800

2



Салықтық емес түсiмдер

5 674


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 122



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 100



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

22


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

552



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

552

4



Трансферттердің түсімдері

5 880 775,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

10 019



 
3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

10 019


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 870 756,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 870 756,2


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ Шығындар

6 901 419,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

913 345,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

225 724



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 840




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 840



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

179 884




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

155 645




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 239


2



Қаржылық қызмет

40 096



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

40 096




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 774




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

345




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

200




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

7 777


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

24 248



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 248




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 948




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

623 277,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі

32 010




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 010



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

591 267,4




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 332




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

375




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58 900




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

500 660,4

02




Қорғаныс

90 826,3


1



Әскери мұқтаждар

10 333,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

10 333,2




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 333,2


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

80 493,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

80 493,1




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 917,1




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

71 576

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

587 838


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

114 121



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

114 121




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

114 121


2



Әлеуметтiк көмек

440 233



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

440 233




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

288 834




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

21 226




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

28 856




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

44 623




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

56 694


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

33 484



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

33 484




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 899




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

314




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

5 316




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

168




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

787

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

610 983,8


1



Тұрғын үй шаруалышығы

297 758



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

297 758




007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

229 826




033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

67 932


2



Коммуналдық шаруашылық

305 133



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

305 133




013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 481




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

48 353




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

84 264




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

171 035


3



Елді- мекендерді көркейту

8 092,8



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 092,8




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 092,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

326 394


1



Мәдениет саласындағы қызмет

142 543



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

141 443




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

141 443



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 100




036

Мәдениет объектілерін дамыту

1 100


2



Спорт

9 174



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

9 174




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 667




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 507


3



Ақпараттық кеңiстiк

112 378



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

9 658




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 658



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

102 720




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

102 184




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

536


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

62 299



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

33 540




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 974




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

15 816




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

28 759




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 332




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

400




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

5 027

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 027


6



Жер қатынастары

25 398



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

25 398




001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 564




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

834


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

13 629



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 629




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

13 629

12




Көлiк және коммуникация

897 435


1



Автомобиль көлiгi

 897 435



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

897 435




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

21 492




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 295




034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

848 648




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

10 000

13




Басқалар

63 159


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

47 539



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 539




055

"Бизнестің жол картасы -2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

47 539


9



Басқалар

15 620



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15 620




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 620

14




Борышқа қызмет көрсету

45 097


1



Борышқа қызмет көрсету

45 097



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45 097




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

45 097

15




Трансферттер

3 327 314,1


1



Трансферттер

3 327 314,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 327 314,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6,1




016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

63 984




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 002 024




038

Субвенциялар

248 930




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

12 370





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

16 190





Бюджеттік кредиттер

36 756

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 756


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

36 756



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

36 756




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

36 756


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

20 566


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

20 566



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

20 566


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-262 312,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

262 312,4


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

7



Қарыздар түсімдері

36 756


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

36 756



2

Қарыз алу келісім-шарттары

36 756


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6

16




Қарыздарды өтеу

20 566


1



Қарыздарды өтеу

20 566



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

20 566




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

20 566


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатынқалдықтары

246 122,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

246 122,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

246 122,4