Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 21 декабря 2021 года № 84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26020) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 655 297,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 768 848 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 674 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 5 880 775,2 тысяч тенге;
2) затраты – 6 901 419,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 190 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 756 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20 566 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -262 312,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –262 312,4 тысяч тенге;
поступление займов – 36 756 тысяч тенге;
погашение займов – 20 566 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 246 122,4 тысячи тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление текущих целевых трансфертов из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан через областной бюджет:
101 071 тысяча тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
10 814 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
210 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
13 203 тысячи тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания, центров занятости населения;
76 854 тысячи тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
21 344 тысячи тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
706 709 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
184 343 тысячи тенге - на развитие продуктивной занятости.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
5 050 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;
12 860 тысяч тенге - на содействие занятости населения;
12 451 тысяча тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
14 431 тысяча тенге - на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
141 939 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
301 318 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
170 266 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
175 301 тысяча тенге – на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
0 тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;
91 783 тысячи тенге - на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
76 022 тысячи тенге - на техническое обслуживание объектов газоснабжения;
6787,2 тысяч тенге - на приобретение автотранспорта для призывного пункта.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
564 тысячи тенге - на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;
16 079 тысяч тенге - на освещение улиц населенных пунктов;
183 263,4 тысячи тенге – на благоустройство населенных пунктов.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Иргизского районного маслихата |
М. Турымов |
Приложение к решению районного маслихата от 8 июня 2022 года № 140 |
|
Приложение 1 к решению районного маслихата от "21" декабря 2021 года № 84 |
Иргизский районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 6 655 297,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 768 848 | ||
01 | Подоходный налог | 293 128 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 288 128 | ||
03 | Социальный налог | 260 000 | ||
1 | Социальный налог | 260 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 210 000 | ||
1 | Налоги на имущество | 210 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 920 | ||
2 | Акцизы | 2 110 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 810 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 800 | ||
1 | Государственная пошлина | 800 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 674 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 122 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 100 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 22 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 552 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 552 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 880 775,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 10 019 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 10 019 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 870 756,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 870 756,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 6 901 419,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 913 345,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 225 724 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 840 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 840 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 179 884 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 155 645 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 239 | |||
2 | Финансовая деятельность | 40 096 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 096 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 774 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 345 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 200 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 777 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 24 248 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24 248 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 23 948 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 623 277,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 32 010 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 32 010 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 591 267,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 31 332 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 375 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 900 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 500 660,4 | |||
02 | Оборона | 90 826,3 | |||
1 | Военные нужды | 10 333,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 333,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 333,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 80 493,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 80 493,1 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 917,1 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 71 576 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 587 838 | |||
1 | Социальное обеспечение | 114 121 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 114 121 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 114 121 | |||
2 | Социальная помощь | 440 233 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 440 233 | |||
002 | Программа занятости | 288 834 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 226 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28 856 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 44 623 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 694 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 33 484 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 33 484 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 26 899 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 314 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 5 316 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 168 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 787 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 610 983,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 297 758 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 297 758 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 229 826 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 67 932 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 305 133 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 305 133 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 1 481 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 48 353 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 84 264 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 171 035 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 092,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 092,8 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 092,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 326 394 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 142 543 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 141 443 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 141 443 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 100 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 1 100 | |||
2 | Cпорт | 9 174 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9 174 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 667 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 507 | |||
3 | Информационное пространство | 112 378 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 658 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 658 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 102 720 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 184 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 536 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 62 299 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33 540 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 16 974 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 816 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 759 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 23 332 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 027 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 39 027 | |||
6 | Земельные отношения | 25 398 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 398 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24 564 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 834 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 629 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13 629 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 629 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 897 435 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 897 435 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 897 435 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 21 492 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 17 295 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 848 648 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 10 000 | |||
13 | Прочие | 63 159 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 47 539 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 47 539 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса- 2025" | 47 539 | |||
9 | Прочие | 15 620 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 620 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 620 | |||
14 | Обслуживание долга | 45 097 | |||
1 | Обслуживание долга | 45 097 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45 097 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 45 097 | |||
15 | Трансферты | 3 327 314,1 | |||
1 | Трансферты | 3 327 314,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 327 314,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,1 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 63 984 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 002 024 | |||
038 | Субвенции | 248 930 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 12 370 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 16 190 | ||||
Бюджетные кредиты | 36 756 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 756 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 756 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 36 756 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 756 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 566 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 20 566 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20 566 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -262 312,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 262 312,4 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 36 756 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 36 756 | ||
2 | Договоры займа | 36 756 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 20 566 | |||
1 | Погашение займов | 20 566 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 20 566 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 20 566 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 246 122,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 246 122,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 246 122,4 |