Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата "Об утверждении Мугалжарского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 22 декабря 2021 года № 122 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26078) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Мугалжарский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 011 424,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 243 750 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 562 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 929 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 724 183,4 тенге;
2) затраты –17 813 826,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 95 029 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 197 211 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 102 182 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 897 431,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
897 431,1 тысяч тенге:
поступление займов – 197 211 тысяч тенге;
погашение займов – 102 182 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 802 402,1 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета и размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан:
1) на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) на введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
3) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
4) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лицам с инвалидностью ;
5) на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
6) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
7) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
8) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
9) на предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализаций новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025";
10) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
11) на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для работающей молодежи.
12) на развитие коммунального хозяйства;
13) на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
14) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
15) на развитие газотранспортной системы;
16) на развитие транспортной инфраструктуры;
17) на повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районом бюджете на 2022 год поступление с областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие.
1) на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
2) на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
4) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
5) на развитие коммунального хозяйства;
6) на развитие теплоэнергетической системы;
7) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
8) на развитие газотранспортной системы;
9) на развитие транспортной инфраструктуры;
10) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
11) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
12) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;
13) на предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализаций новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025";
14) на на техническое обслуживание объектов газоснабжения.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год 0 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Cекретарь Мугалжарского районного маслихата |
Р. Мусенова |
Приложение к решению Мугалжарского районного маслихата от 5 сентября 2022 года № 236 | |
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 22 декабря 2021 года № 122 |
Мугалжарский районный бюджет на 2022 год
категория |
сумма | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. ДОХОДЫ | 17 011 424,4 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 243 750 | ||
01 | Подоходный налог | 1 415 077 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 23 380 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 391 697 | ||
03 | Социальный налог | 1 136 000 | ||
1 | Социальный налог | 1 136 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 547 133 | ||
1 | Налоги на имущество | 9 547 133 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 137 246 | ||
2 | Акцизы | 29 211 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 76 767 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 31 268 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 294 | ||
1 | Государственная пошлина | 8 294 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 562 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 425 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 182 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 346 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 897 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 792 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 792 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 245 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 245 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 929 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 929 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 929 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||
1 | Продажа земли | 0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 724 183,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 102,5 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 102,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 724 080,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 724 080,9 |
функциональная группа |
сумма | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 17 813 826,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 596 547,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 689 134 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 499 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 414 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 464 | |||
005 |
Повышение эффективности | 2 621 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 628 635 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 206 6030 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 63 300 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 358 732 | |||
2 | Финансовая деятельность | 168 521 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 168 521 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 178 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 452 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 474 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 120 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 857 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45 007 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 007 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 38 187 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 820 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 693 885,2 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50 213 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 44 423 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 790 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 643 672,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30 494 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 563,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 607 615,1 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 0 | |||
02 | Оборона | 92 708,2 | |||
1 | Военные нужды | 25 245,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 245,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 245,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 67 463 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 67 463 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 12 828 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 54 635 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 668 570,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 183 327 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 183 327 | |||
005 | Государственная адресная социальнаяпомощь | 183 327 | |||
2 | Социальная помощь | 1 373 535,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 373 535,5 | |||
002 | Программа занятости | 801 077,5 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 18 142 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 720 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 145 000 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 123 493 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 192 179 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 92 924 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 111 708,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111 708,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 69 130 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 500 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 300 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 11 600 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9 220 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 14 958,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 234 740,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 286 168 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 798 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 220 798 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 65 370 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 65 370 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 921 301,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 869 832,8 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 87 500 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 64 849 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12 872,5 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 622 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 700 989,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 51 469 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 8 419 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 43 050 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 271 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 271 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 271 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 785 426 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 329 355 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 324 755 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 324 755 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 600 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 4 600 | |||
2 | Спорт | 168 850 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 271 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 218 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 023 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 030 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 140 579 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 140 579 | |||
3 | Информационное пространство | 140 798 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 122 798 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 122 498 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 300 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 146 423 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 52 324 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37 154 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 5 870 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 300 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 94 099 | |||
001 | Услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 924 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 58 975 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 200 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73 817 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 73 817 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 73 817 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 73 817 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 788 | |||
6 | Земельные отношения | 74 362 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областногозначения) | 74 362 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 421 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 150 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 21 581 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 10 500 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 710 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11 426 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11 426 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 426 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 41 977 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 41 977 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 41 977 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 41 977 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 586 420,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 586 420,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 586 420,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 87 227,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 237 975 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 259 218 | |||
13 | Прочие | 236 402,1 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 61 594 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 000 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 60 594 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 60 594 | |||
9 | Прочие | 174 808,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 174 808,1 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 174 808,1 | |||
14 | Обслуживание долга | 127 262 | |||
1 | Обслуживание долга | 127 262 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 127 262 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 127 262 | |||
15 | Трансферты | 9 284 166,6 | |||
1 | Трансферты | 9 284 166,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 284 166,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 147 640,3 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 2 388 000 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 138 073,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 137 755 | |||
038 | Субвенции | 138 596 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 334 101,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 95 029 | ||||
Бюджетные кредиты | 197 211 | ||||
07 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения | 178 833 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 178 833 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 178 833 | |||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 178 833 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 378 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 378 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 378 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 18 378 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 102 182 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 897 431,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 897 431,1 | ||||
7 | Поступления займов | 197 211 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 197 211 | |||
2 | Договоры займа | 197 211 | |||
16 | Погашение займов | 102 182 | |||
1 | Погашение займов | 102 182 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 102 182 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 102 182 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 802 402,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 802 402,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 802 402,1 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 802 402,1 |