РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области "Об утверждении Уилского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 95 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26049) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 101 252 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 631 066 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 614 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 7 444 572 тысяч тенге;
2) затраты – 8 293 412 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 969 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45 945 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 33 976 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -204 129 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 204 129 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 45 945 тысяч тенге;
погашение займов – 33 976 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 192 160 тысяч тенге.".
Пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
1) 94 160 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) 13 527 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет детям;
3) 11 064 тысяч тенге – на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
4) 17 478 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
5) 200 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;
6) 70 996 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
7) 10 434 тысяч тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
8) 36 264 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
9) 23 980 тысяч тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений.
10) 1 380 тысяч тенге – на повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 220 588 тысяч тенге – на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
2) 115 947 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
3) 39 670 тысяч тенге – на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 870 622 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 4 000 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) 4 682 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет;
4) 13 038 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
5) 8 782 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
6) 90 645 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
7) 19 296 тысяч тенге – на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
8) 6 787,2 тысяч тенге – на приобретение автотранспорта для призывного пункта;
9) 15 774 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
10) 200 тысяч тенге – на поддержку культурно-досуговой работы.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Уилского районного маслихата |
С. Займолдин |
Приложение к решению Уилского районного маслихата от 27 августа 2022 года № 163 | |
Приложение 1 к решению Уилского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 95 |
Уилский районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 8 101 252 | |||
1 | Налоговые поступления | 631 066 | ||
01 | Подоходный налог | 292 043 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 321 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 291 722 | ||
03 | Социальный налог | 293 008 | ||
1 | Социальный налог | 293 008 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 500 | ||
1 | Hалоги на имущество | 42 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 315 | ||
2 | Акцизы | 284 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 031 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 200 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 614 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 704 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 900 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 794 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 480 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 480 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 430 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 430 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 444 572 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 924,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 924,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 439 647,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 439 647,2 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 8 293 412 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 925 821,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 210 602 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 742 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 392 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 350 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 163 860 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 157 181 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 619 | |||
2 | Финансовая деятельность | 3 870 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 870 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 468 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 402 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 711 349,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 771 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 771 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 749 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 53 487 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 262 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 605 829,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 33 435 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42 292 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 16 307 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 513 795,8 | |||
02 | Оборона | 39 220,2 | |||
1 | Военные нужды | 13 245,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 245,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 245,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 25 975 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 975 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 522 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 20 453 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 743 898 | |||
1 | Социальное обеспечение | 125 859 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 125 859 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 125 859 | |||
2 | Социальная помощь | 571 381 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 571 381 | |||
002 | Программа занятости | 357 514 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 465 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 309 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 49 686 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 24 569 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 54 760 | |||
023 | Обеспечениедеятельности центров занятости населения | 63 078 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 46 658 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 46 658 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27 134 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 854 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 4 606 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 064 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 875 567 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 259 379 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 259 379 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 220 588 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4 965 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 11 300 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 526 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 614 731 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 614 731 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 600 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 36 823 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 204 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 573 104 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 457 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 457 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 457 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 331 354 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 156 594 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 000 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 2 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 154 594 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 154 594 | |||
2 | Спорт | 10 256 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 8 256 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 500 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 756 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 000 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 2 000 | |||
3 | Информационное пространство | 104 314 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 104 314 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 500 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 95 438 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 376 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 60 190 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 60 190 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 45 024 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 296 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 870 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 473 | |||
6 | Земельные отношения | 22 519 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 519 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 519 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 954 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 954 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 954 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 064 372 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 064 372 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 064 372 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 097 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 081 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 037 384 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 810 | |||
13 | Прочие | 47 990 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 39 670 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 670 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 670 | |||
9 | Прочие | 8 320 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 320 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 320 | |||
14 | Обслуживание долга | 28 841 | |||
1 | Обслуживание долга | 28 841 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 841 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 28 841 | |||
15 | Трансферты | 3 190 875 | |||
1 | Трансферты | 3 190 875 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 190 875 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 34 561,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 839 589 | |||
038 | Субвенции | 272 900 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 43 824,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 11 969 | ||||
Бюджетные кредиты | 45 945 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 945 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 45 945 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 945 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 45 945 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 33 976 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 33 976 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 33 976 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -204 129 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 204 129 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Поступления займов | 45 945 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 45 945 | |||
2 | Договоры займа | 45 945 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 33 976 | |||
1 | Погашение займов | 33 976 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 976 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 33 976 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 192 160 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 192 160 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 192 160 |