Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 576 749,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 121 931,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 241,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 444 575,8 тысяч тенге;
2) затраты – 3 644 727,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 68 652,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 90 872,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 220,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -673,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 673,8 тысяч тенге:
поступление займов – 90 872,5 тысяч тенге;
погашение займов – 22 220,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 2 декабря 2022 года № 26-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 3 576 749,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 121 931,4 | ||
01 | Подоходный налог | 1 434 505,4 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 606 212,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 828 293,0 | ||
03 | Социальный налог | 640 849,0 | ||
1 | Социальный налог | 640 849,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 862,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 37 862,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 490,0 | ||
2 | Акцизы | 2 165,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 325,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 225,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 225,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 241,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 211,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 185,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 26,9 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 444 575,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 22 099,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 22 099,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 422 476,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 422 476,4 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 644 727,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 980 870,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 318 060,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 492,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40 822,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 670,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 276 567,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 198 389,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 939,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 76 239,8 | |||
2 | Финансовая деятельность | 159 197,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 159 197,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 40 382,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 327,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 214,7 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 116 073,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 34 311,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 34 311,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 33 499,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 811,9 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 469 301,3 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 59 587,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 58 417,4 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 169,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 361 255,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 816,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 275 438,7 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 48 458,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 47 858,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 600,0 | |||
02 | Оборона | 26 756,0 | |||
1 | Военные нужды | 17 144,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 144,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 144,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 612,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 612,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 830,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 4 782,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 382,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 5 382,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 5 382,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 382,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 565 119,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 113 377,2 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 113 377,2 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 113 377,2 | |||
2 | Социальная помощь | 431 222,2 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 431 222,2 | |||
004 | Программа занятости | 212 857,2 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 0,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 2 722,8 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 818,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 30 083,7 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 141 519,6 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 212,2 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 40 008,7 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 20 520,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 20 520,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 822,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 17 698,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 404 867,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 20 392,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 20 392,3 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 078,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 17 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 314,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 384 475,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 384 475,5 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 243 766,1 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 140 709,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 0,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 431 918,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 179 332,5 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 179 332,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 179 332,5 | |||
2 | Спорт | 12 336,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 12 336,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 0,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 160,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 176,0 | |||
3 | Информационное пространство | 64 364,3 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 25 100,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25 100,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 39 264,3 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 32 566,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 698,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 175 885,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 54 546,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 34 463,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 082,7 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 121 339,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 83 758,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 5 792,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 31 789,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 373,2 | |||
6 | Земельные отношения | 32 887,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 32 887,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 838,2 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 049,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 486,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24 486,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 486,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 440 623,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 440 623,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 440 623,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 84 076,0 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 356 547,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 0,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
13 | Прочие | 431 861,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 52 767,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 52 767,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 52 767,0 | |||
9 | Прочие | 379 094,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 249,7 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 249,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 338 845,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 338 845,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 524,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 524,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 524,9 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 524,9 | |||
15 | Трансферты | 243 430,6 | |||
1 | Трансферты | 243 430,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 243 430,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 206 594,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 36 835,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 68 652,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 90 872,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 872,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 90 872,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 90 872,5 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 90 872,5 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 22 220,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 220,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 220,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 220,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -673,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 673,8 | ||||
Поступление займов | 90 872,5 | ||||
7 | Поступления займов | 90 872,5 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 90 872,5 | |||
2 | Договоры займа | 90 872,5 | |||
Погашение займов | 22 220,0 | ||||
16 | Погашение займов | 22 220,0 | |||
1 | Погашение займов | 22 220,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22 220,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 22 220,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 67 978,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 67 978,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 67 978,7 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 2 декабря 2022 года № 26-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе: | 14 098,0 |
-субсидии на переезд | 1 486,0 | |
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 1 212,0 | |
-первое рабочее место | 400,0 | |
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 11 000,0 | |
2 | На социальную поддержку лиц с инвалидностью: | 2 368,0 |
-на обеспечение лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью | 580,0 | |
-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими | 1 788,0 | |
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан | 15 290,0 | |
-некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и лицам с инвалидностью ВОВ, вдовам воинов) | 2 549,0 | |
-участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ | 1 500,0 | |
- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 600,0 | |
3 | -на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | 1 550,0 |
многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени | 4 794,0 | |
- многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей | 3 385,0 | |
- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | 912,0 | |
Итого | 31 756,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 2 декабря 2022 года № 26-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 52 767,0 |
2 | В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 33 376,9 |
3 | Разработка ПСД на строительсво антенно-мачтового сооружения села Бигаш | 1 000,0 |
4 | Реконструкция водопроводных сетей села Кокпекты | 2 914,4 |
5 | Строительсво водопроводных сетей в селе Кокжайык | 40 000,0 |
6 | Строительсво водопроводных сетей в селе Преображенка | 20 000,0 |
Итого | 150 058,3 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 2 декабря 2022 года № 26-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Трансфертов из республиканского бюджета | Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | Всего (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе: | 30 204,0 | 128 656,0 | 158 860,0 |
- на частичное субсидирование заработной платы | 1 902,0 | 0,0 | 1 902,0 | |
- на предоставление субсидий на переезд | 3 201,0 | 0,0 | 3 201,0 | |
- на молодежную практику | 2 760,0 | 3 691,0 | 6 451,0 | |
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 2 229,0 | 0,0 | 2 229,0 | |
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП) | 15 315,0 | 112 757,0 | 128 072,0 | |
- общественные работы | 4 797,0 | 9 170,0 | 13 967,0 | |
-проект "серебряный возраст" | 0,0 | 770,0 | 770,0 | |
-проект "первое рабочее место" | 0,0 | 2 268,0 | 2 268,0 | |
2 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе: | 15 330,0 | 0,0 | 15 330,0 |
- на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 5 206,0 | 0,0 | 5 206,0 | |
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 3 027,0 | 0,0 | 3 027,0 | |
-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля | 5 609,0 | 0,0 | 5 609,0 | |
-санаторно-курортное лечение | 1 488,0 | 0,0 | 1 488,0 | |
3 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 101 318,0 | 0,0 | 101 318,0 |
- на выплату адресной социальной помощи | 84 952,0 | 0,0 | 84 952,0 | |
- на гарантированный социальный пакет детям | 16 366,0 | 0,0 | 16 366,0 | |
4 | На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 25 484,5 | 42 790,5 | 68 275,0 |
5 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 24 425,0 | 0,0 | 24 425,0 |
6 | На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 25 000,0 | 46 830,0 | 71 830,0 |
Итого | 221 761,5 | 218 276,5 | 440 038,0 |