О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 2 декабря 2022 года № 26-2

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 576 749,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 121 931,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 241,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 444 575,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 644 727,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 68 652,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 90 872,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 22 220,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -673,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 673,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 90 872,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 22 220,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Районный бюджет на 2022 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

3 576 749,1

1



Налоговые поступления

2 121 931,4


01


Подоходный налог

1 434 505,4



1

Корпоративный подоходный налог

606 212,4



2

Индивидуальный подоходный налог

828 293,0


03


Социальный налог

640 849,0



1

Социальный налог

640 849,0


04


Hалоги на собственность

37 862,0



1

Hалоги на имущество

37 862,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 490,0



2

Акцизы

2 165,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 325,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 225,0



1

Государственная пошлина

2 225,0

2



Неналоговые поступления

10 241,9


01


Доходы от государственной собственности

1 211,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 185,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

26,9


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

1 444 575,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

22 099,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

22 099,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 422 476,4



2

Трансферты из областного бюджета

1 422 476,4



Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

3 644 727,8

01




Государственные услуги общего характера

980 870,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

318 060,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 492,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

40 822,0




003

Капитальные расходы государственного органа

670,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

276 567,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

198 389,1




003

Капитальные расходы государственного органа

1 939,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

76 239,8


2



Финансовая деятельность

159 197,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

159 197,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

40 382,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 327,2




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

214,7




018

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

116 073,0


5



Планирование и статистическая деятельность

34 311,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 311,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

33 499,7




004

Капитальные расходы государственного органа

811,9


9



Прочие государственные услуги общего характера

469 301,3



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

59 587,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

58 417,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 169,8



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

361 255,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

85 816,6




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

275 438,7



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

48 458,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

47 858,8




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

600,0

02




Оборона

26 756,0


1



Военные нужды

17 144,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 144,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 144,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 612,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 612,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 830,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

4 782,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 382,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

5 382,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

5 382,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 382,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

565 119,4


1



Социальное обеспечение

113 377,2



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

113 377,2




010

Государственная адресная социальная помощь

113 377,2


2



Социальная помощь

431 222,2



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

431 222,2




004

Программа занятости

212 857,2




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0




007

Оказание жилищной помощи

2 722,8




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 818,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

30 083,7




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

141 519,6




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 212,2




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

40 008,7


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

20 520,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

20 520,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 822,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

17 698,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

404 867,8


1



Жилищное хозяйство

20 392,3



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

20 392,3




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 078,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

17 000,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 314,3


2



Коммунальное хозяйство

384 475,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

384 475,5




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

243 766,1




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

140 709,4


3



Благоустройство населенных пунктов

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

0,0




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

431 918,7


1



Деятельность в области культуры

179 332,5



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

179 332,5




003

Поддержка культурно-досуговой работы

179 332,5


2



Спорт

12 336,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

12 336,0




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 160,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 176,0


3



Информационное пространство

64 364,3



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

25 100,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

25 100,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

39 264,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 566,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 698,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

175 885,9



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

54 546,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 463,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 082,7




006

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

121 339,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

83 758,0




014

Капитальные расходы государственного органа

5 792,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

31 789,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

57 373,2


6



Земельные отношения

32 887,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32 887,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25 838,2




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 049,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

24 486,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 486,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 486,0

12




Транспорт и коммуникации

440 623,0


1



Автомобильный транспорт

440 623,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

440 623,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

84 076,0




034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

356 547,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

0,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0

13




Прочие

431 861,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

52 767,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

52 767,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

52 767,0


9



Прочие

379 094,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 249,7




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

40 249,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

338 845,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

338 845,0

14




Обслуживание долга

56 524,9


1



Обслуживание долга

56 524,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 524,9




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 524,9

15




Трансферты

243 430,6


1



Трансферты

243 430,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

243 430,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




038

Субвенции

206 594,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 835,9





III. Чистое бюджетное кредитование

68 652,5





Бюджетные кредиты

90 872,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

90 872,5


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

90 872,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

90 872,5




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

90 872,5





Погашение бюджетных кредитов

22 220,0


5



Погашение бюджетных кредитов

22 220,0



01


Погашение бюджетных кредитов

22 220,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

22 220,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



495


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-673,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

673,8





Поступление займов

90 872,5


7



Поступления займов

90 872,5



01


Внутренние государственные займы

90 872,5




2

Договоры займа

90 872,5





Погашение займов

22 220,0

16




Погашение займов

22 220,0


1



Погашение займов

22 220,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

22 220,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

22 220,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

67 978,7



01


Остатки бюджетных средств

67 978,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

67 978,7

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

14 098,0

-субсидии на переезд

1 486,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

1 212,0

-первое рабочее место

400,0


-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

11 000,0

2

На социальную поддержку лиц с инвалидностью:

2 368,0

-на обеспечение лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью

580,0

-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими

1 788,0


На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

15 290,0


-некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и лицам с инвалидностью ВОВ, вдовам воинов)

2 549,0


-участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ

1 500,0


- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

600,0

3

-на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ

1 550,0


многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени

4 794,0


- многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей

3 385,0


- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ

912,0


Итого

31 756,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2022 год

   №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

52 767,0

2

В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

33 376,9

3

Разработка ПСД на строительсво антенно-мачтового сооружения села Бигаш

1 000,0

4

Реконструкция водопроводных сетей села Кокпекты

2 914,4

5

Строительсво водопроводных сетей в селе Кокжайык

40 000,0

6

Строительсво водопроводных сетей в селе Преображенка

20 000,0


Итого

150 058,3

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год

    №

Наименование

Трансфертов из республиканского бюджета

Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Всего (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:

30 204,0

128 656,0

158 860,0

- на частичное субсидирование заработной платы

1 902,0

0,0

1 902,0

- на предоставление субсидий на переезд

3 201,0

0,0

3 201,0

- на молодежную практику

2 760,0

3 691,0

6 451,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

2 229,0

0,0

2 229,0

- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

15 315,0

112 757,0

128 072,0

- общественные работы

4 797,0

9 170,0

13 967,0

-проект "серебряный возраст"

0,0

770,0

770,0

-проект "первое рабочее место"

0,0

2 268,0

2 268,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:

15 330,0

0,0

15 330,0

- на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

5 206,0

0,0

5 206,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

3 027,0

0,0

3 027,0

-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля

5 609,0

0,0

5 609,0

-санаторно-курортное лечение

1 488,0

0,0

1 488,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

101 318,0

0,0

101 318,0

- на выплату адресной социальной помощи

84 952,0

0,0

84 952,0

- на гарантированный социальный пакет детям

16 366,0

0,0

16 366,0

4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

25 484,5

42 790,5

68 275,0

5

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

24 425,0

0,0

24 425,0

6

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

25 000,0

46 830,0

71 830,0


Итого

221 761,5

218 276,5

440 038,0


Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2022 жылғы 2 желтоқсандағы № 26-2 шешімі

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26206 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –3 576 749,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 121 931,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 241,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 444 575,8 мың теңге;

      2) шығындар – 3 644 727,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 68 652,5 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 90 872,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 22 220,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 673,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 673,8 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 90 872,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 22 220,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 67 978,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 26-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5




І.Кірістер

3 576 749,1

1



Салықтық түсімдер

2 121 931,4


01


Табыс салығы

1 434 505,4



1

Корпоративтік табыс салығы

606 212,4



2

Жеке табыс салығы

828 293,0


03


Әлеуметтiк салық

640 849,0



1

Әлеуметтік салық

640 849,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

37 862,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37 862,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 490,0



2

Акциздер

2 165,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

0,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 325,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 225,0



1

Мемлекеттік баж

2 225,0

2



Салықтық емес түсiмдер

10 241,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 211,9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 185,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

26,9


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

9 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

9 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 444 575,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

22 099,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

22 099,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 422 476,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 422 476,4



Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

3 644 727,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

980 870,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

318 060,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

41 492,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 822,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

276 567,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

198 389,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 939,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

76 239,8


2



Қаржылық қызмет

159 197,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

159 197,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 382,7




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 327,2




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

214,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0




028

Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

116 073,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

34 311,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

34 311,6




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 499,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

811,9


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

469 301,3



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

59 587,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 417,4




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 169,8



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

361 255,3




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 816,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

275 438,7



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

48 458,8




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 858,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

600,0

02




Қорғаныс

26 756,0


1



Әскери мұқтаждар

17 144,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 144,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 144,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 612,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 612,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

4 830,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

4 782,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 382,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

5 382,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 382,0




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

5 382,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

565 119,4


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

113 377,2



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

113 377,2




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

113 377,2


2



Әлеуметтiк көмек

431 222,2



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

431 222,2




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

212 857,2




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 722,8




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 818,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

30 083,7




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

141 519,6




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

2 212,2




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40 008,7


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

20 520,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

20 520,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 822,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

17 698,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

404 867,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

20 392,3



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 392,3




008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 078,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

17 000,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 314,3


2



Коммуналдық шаруашылық

384 475,5



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

384 475,5




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

243 766,1




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

140 709,4


3



Елді-мекендерді көркейту

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




029

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

431 918,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

179 332,5



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

179 332,5




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

179 332,5


2



Спорт

12 336,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 336,0




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 160,0




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 176,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

64 364,3



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

25 100,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

25 100,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 264,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

32 566,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 698,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

175 885,9



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

54 546,3




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 463,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 082,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

121 339,6




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 758,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 792,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

31 789,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

57 373,2


6



Жер қатынастары

32 887,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

32 887,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 838,2




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

7 049,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

24 486,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 486,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 486,0

12




Көлiк және коммуникация

440 623,0


1



Автомобиль көлiгi

440 623,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

440 623,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

84 076,0




034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

356 547,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

0,0

13




Басқалар

431 861,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

52 767,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

52 767,0




055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

52 767,0


9



Басқалар

379 094,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

40 249,7




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

40 249,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

338 845,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

338 845,0

14




Борышқа  қызмет көрсету

56 524,9


1



Борышқа қызмет көрсету

56 524,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 524,9




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

56 524,9

15




Трансферттер

243 430,6


1



Трансферттер

243 430,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

243 430,6




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7




007

Бюджеттік алып коюлар

0,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




038

Субвенциялар

206 594,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

36 835,9





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

68 652,5





Бюджеттік кредиттер

90 872,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

90 872,5


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

90 872,5



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

90 872,5




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

90 872,5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

22 220,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

22 220,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

22 220,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

22 220,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-673,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

673,8





Қарыздар түсімі

90 872,5


7



Қарыздар түсімдері

90 872,5



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

90 872,5




2

Қарыз алу келісім-шарттары

90 872,5





Қарыздарды өтеу

22 220,0

16




Қарыздарды өтеу

22 220,0


1



Қарыздарды өтеу

22 220,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

22 220,0




008

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

22 220,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

67 978,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

67 978,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

67 978,7

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 26-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 4 қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға бағытталған шараларды жүзеге асырғаны үшін, соның ішінде:

14 098,0

-көшіп-қонуға субсидиялар

1 486,0

- қоныс аударушылар және қандастар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар

1 212,0

- бірінші жұмыс орны

400,0


- жұмыс кадрларын сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді оқытуға

11 000,0

2

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдауға:

2 368,0

-мүгедектігі бар адамдарды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз етуге

580,0

-протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету үшін

1 788,0

3

Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге

15 290,0

- азаматтардың кейбір санаттарына (ҰОС қатысушылары, ҰОС мүгедектігі бар адамдарға, ҰОС қатысушыларына теңестірілген адамдарға және ҰОС мүгедектігі бар адамдарға, жауынгерлердің жесірлері)

2 549,0

- ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектігі бар адамдарға

1 500,0

- 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамыр аралығында жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге кемінде алты ай және ҰОС жылдары тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған

600,0

- 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және ҰОС жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге

1 550,0

"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен наградталған көп балалы аналарға

4 794,0

-төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға

3 385,0

- 1941 жылғы 22 маусым-1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдарымен наградталмаған

912,0


Барлығы

31 756,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 26-2 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 5 қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға

52 767,0

2

"Ауыл – Ел бесігі" жоба шеңберінде

33 376,9

3

Биғаш ауылының антенна-діңгек құрылысын салуға ЖСҚ әзірлеу

1 000,0

4

Көкпекті ауылының су құбыры желілерін қайта жаңарту

2 914,4

5

Көкжайық ауылында су құбыры желілерін салу

40 000,0

6

Преображенка ауылында су құбыры желілерін салу

20 000,0


Барлығы

150 058,3

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 26-2 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 6 қосымша

2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    №

Атауы

Республикалық бюджеттен трансферттер

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферт

Сомасы (мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға бағытталған шараларды іске асыру үшін, соның ішінде:

30 204,0

128 656,0

158 860,0

-еңбекақыны ішінара субсидиялауға

1 902,0

0,0

1 902,0

-көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

3 201,0

0,0

3 201,0

-жастар тәжірибесіне

2 760,0

3 691,0

6 451,0

-тұрғы-үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарын өтеуге

2 229,0

0,0

2 229,0

-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (200 АЕК)

15 315,0

112 757,0

128 072,0

- қоғамдық жұмыстарға

4 797,0

9 170,0

13 967,0

-"күміс жас" жобасы

0,0

770,0

770,0

- "бірінші жұмыс орны" жобасы

0,0

2 268,0

2 268,0

2

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға, оның ішінде::

15 330,0

0,0

15 330,0

- мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

5 206,0

0,0

5 206,0

-техникалық көмекші (өтемдеуші) құралдар Тізбесін кеңейтуге

3 027,0

0,0

3 027,0

-сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды кеңейту, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару ішіне салынған сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер

5 609,0

0,0

5 609,0

санаторлық-курорттық емдеу

1 488,0

0,0

1 488,0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге, соның ішінде:

101 318,0

0,0

101 318,0

-атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

84 952,0

0,0

84 952,0

-балаларға кепілді әлеуметтік пакет

16 366,0

0,0

16 366,0

4

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

25 484,5

42 790,5

68 275,0

5

Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

24 425,0

0,0

24 425,0

6

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары мемлекеттік ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

25 000,0

46 830,0

71 830,0


Барлығы

221 761,5

218 276,5

440 038,0