О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 "О бюджете сельского округа Кызылжарма на 2022-2024 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 25 июля 2022 года № 162-23/5. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года №102-16/5 "О бюджете сельского округа Кызылжарма на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 128 761,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 395,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 104 366,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 144 481,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 720,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 720,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 15 720,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата Ж. Нурымбетов

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 июля 2022 года № 162-23/5
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 102-16/5

Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

128 761,0

1



Налоговые поступления

24 395,0


01


Подоходный налог

429,0



2

Индивидуальный подоходный налог

429,0


04


Hалоги на собственность

22 966,0



1

Hалоги на имущество

328,0



3

Земельный налог

408,0



4

Hалог на транспортные средства

23 212,0

1

31

5

Поступление за пользование земельными участками

18,0

2



Неналоговые поступления

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

104 366,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 902,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 464,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

144 481,9

01




Государственные услуги общего характера

57 437,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 437,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 373,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 373,8




022

Капитальные расходы государственного органа

4 064,0

05




Здравоохранение

57,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

57,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

57,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4570,0


2



Социальная помощь

4570,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4570,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4570,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 275,2


3



Благоустройство населенных пунктов

19 275,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 465,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 465,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 933,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 876,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 155,0


1



Деятельность в области культуры

34 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 989,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 989,0


2



Спорт

166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

166,0

12




Транспорт и коммуникации

7 125,0


1



Автомобильный транспорт

7 125,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

647,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

647,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов

6 478,0

13




Прочие

7 096,0


9



Прочие

7 096,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 096,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

7 096,0

15




Трансферты

14 765,9


1



Трансферты

14 765,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 765,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 720,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 720,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 720,9


01



Остатки бюджетных средств

15 720,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 720,9


"2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 102-16/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 25 шілдедегі № 162-23/5 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 102-16/5 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 128 761,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 395,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 104 366,0 мың теңге;

      2) шығындар – 144 481,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 720,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 15 720,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 15 720,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы Ж. Нұрымбетов

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 25 шілдедегі
№144-20/17 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№102-16/5 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

128 761,0

1




Салықтық түсімдер

24 395,0


01



Табыс салығы 

429,0



2


Жеке табыс салығы

429,0




02

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

429,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

23 948,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

328,0




02

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 

328,0



3


Жер салығы 

408,0




02

Жер салығы

408,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 212,0




01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 

349,0




02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 

22 863,0


05



Тауарларға,жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар.




3


Жерді пайдаланғаны үшін төленетін салық





15

Жерді пайдаланғаны үшін төленетін салық

18,0

4




Трансферттердің түсімдері

104 366,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104 366,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104 366,0




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

31 902,0




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

72 464,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама






Атауы







2. Шығындар

144 481,9

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 437,8


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 437,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 437,8




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 373,8




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 064,0

05





Денсаулық сақтау

57,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

57,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57,0




002


Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

57,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 570,0


2




Әлеуметтiк көмек

4 570,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 570,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 570,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 275,6


3




Елді-мекендерді көркейту

19 275,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 275,6




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 465,6




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 933,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 876,6

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 155,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

34 155,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 989,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

33 989,0


2




Спорт

166,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

166,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

166,0

12





Көлiк және коммуникация

7 125,0


1




Автомобиль көлiгi

7 125,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 125,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

647,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде,ауылдық округте автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

6 478,0

13





Басқалар

7 096,0


9




Басқалар

7 096,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 096,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7 096,0

15





Трансферттер

14 765,9


1




Трансферттер

14 765,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 765,9




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4,4




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 761,5






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1



Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 720,9






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 720,9

7





Қарыздар түсімдері


16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 720,9


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

15720,9



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15720,9




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15720,9