В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 989,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 395,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 0;
поступления трансфертов – 103 594,5 тысяч тенге;
2) расходы – 142 710,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – -15 720,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 720,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
используемые остатки бюджетных средств – 15 720,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 190-27/5 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Кызылжарма в сумме на 2022 год – 72 464,0 тысяч тенге, на 2023 год– 73 291,0 тысяч тенге, на 2024 год – 74 131,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2022 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 190-27/5 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 126 989,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 395,0 | |||
01 | Подоходный налог | 881,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 881,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 501,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1077,0 | |||
3 | Земельный налог | 335,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 089,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары,работы и услуги. | 13,0 | |||
3 | Налог за пользование землей | 13,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103 594,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 130,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 464,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 142 710,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 167.6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 167.6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 255,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 255,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 911.8 | |||
05 | Здравоохранение | 57,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 57,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 57,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4570,0 | |||
2 | Социальная помощь | 4570,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4570,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4570,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 017,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 017,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 830,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 830,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 850,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 336,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 155,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 989,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 989,0 | |||
2 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 142,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 142,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 578,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округов | 7 564,3 | |||
13 | Прочие | 5 835,0 | |||
9 | Прочие | 5 835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 835,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 835,0 | |||
15 | Трансферты | 14 765,9 | |||
1 | Трансферты | 14 765,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 765,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -15 720,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 15 720,9 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 720,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 720,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 720,9 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 96 784,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 493,0 | |||
01 | Подоходный налог | 429,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 429,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 064,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 345,0 | |||
3 | Земельный налог | 428,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 291,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 291,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 291,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 291,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 96 784,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 245,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 245,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 245,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 245,0 | |||
05 | Здравоохранение | 59,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 59,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 59,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 335,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 335,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 335,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 645,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 645,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 645,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 318,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 030,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 297,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 477,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 26 303,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 303,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 303,0 | |||
2 | Спорт | 174,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 174,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 679,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 679,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 679,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 679,0 | |||
13 | Прочие | 8 344,0 | |||
9 | Прочие | 8 344,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 344,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 344,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 98 778,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 647,0 | |||
01 | Подоходный налог | 429,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 429,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 218,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 362,0 | |||
3 | Земельный налог | 450,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 406,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 131,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 131,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 131,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 98 778,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 545,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 545,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 545,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 545,0 | |||
05 | Здравоохранение | 63,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 63,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 63,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 350,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 350,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 350,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 350,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 626,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 626,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 626,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 184,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 131,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 311,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 719,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 26 536,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 536,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 536,0 | |||
2 | Спорт | 183,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 183,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 713,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 713,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 713,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 713,0 | |||
13 | Прочие | 8 761,0 | |||
9 | Прочие | 8 761,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 761,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 761,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 102-16/5 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2022 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |