О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 100-16/3 "О бюджете сельского округа Акжарма на 2022-2024 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 ноября 2022 года № 188-27/3. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      "1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 100-16/3 "О бюджете сельского округа Акжарма на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 163,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 079,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 144,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 85 940,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 91 801,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – - 638,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 638,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.".

      используемые остатки бюджетных средств – 638,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 ноября 2022 года №188-27/3
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 100-16/3

Бюджет сельского округа Акжарма на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

91 163,0

1



Налоговые поступления

5 079,0


01


Подоходный налог

210,0



2

Индивидуальный подоходный налог

210,0


04


Hалоги на собственность

4 869,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

1900,0



4

Hалог на транспортные средства

2 819,0

2



Неналоговые поступления

144,0


01


Доходы от государственной собственности

144,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

144,0

4



Поступления трансфертов

85 940,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 940,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

85 940,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

91 801,0

01





Государственные услуги общего характера

45 330,0


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 330,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 450,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 450,0




022


Капитальные расходы государственного органа

880,0

04





Образование

0,0


1




Дошкольное воспитание и обучение

0,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




041


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

0,0


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

0,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




005


Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

0,0

05





Здравоохранение

58,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

58,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

58,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

9 084,0


3




Благоустройство населенных пунктов

9 084,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 084,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

7 294,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

778,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 012,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 835,0


1




Деятельность в области культуры

34 685,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 685,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 685,0


2




Спорт

150,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

150,0

12





Транспорт и коммуникации

292,0


1




Автомобильный транспорт

292,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

292,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

292,0

13





Прочие

2 202,0


9




Прочие

2 202,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 202,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 202,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-638,0






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

638,0

7





Поступления займов

0,0

16





Погашение займов

0,0


1




Погашение займов

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

638,0


01




Остатки бюджетных средств

638,0



1



Свободные остатки бюджетных средств

638,0




01


Свободные остатки бюджетных средств

638,0


"2022-2024 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 100-16/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 188-27/3 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022 – 2024 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 100-16/3 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 91 163,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 079,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 144,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 85 940,0 мың теңге;

      2) шығындар – 91 801,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 638,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 638,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 638,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 22 қарашадағы
№ 188-27/3 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 99-16/3 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

91 163,0

1



Салықтық түсiмдер

5 079,0


01


Табыс салығы

210,0



2

Жеке табыс салығы

210,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 869,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

1 900,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 819,0

2



Салықтық емес түсiмдер

144,00


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

144,00



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

144,0

4



Трансферттердің түсімдері

85 940,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 940,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

85 940,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы






2. Шығындар

91 801,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 330,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 450,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 450,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

880,0

04




Бiлiм беру

0,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

0,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

0,0

05




Денсаулық сақтау

58,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

58,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58,0




002

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

58,0





Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

58,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 084,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9 084,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 084,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 294,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

778,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 012,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 835,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

34 685,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 685,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 685,0


2



Спорт

150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

150,0

12




Көлiк және коммуникация

292,0


1



Автомобиль көлiгi

292,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

292,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

292,0





Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

292,0

13




Басқалар

2 202,0


9



Басқалар

2 202,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 202,0




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 202,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-638,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

638,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

638,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

638,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

638,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

638,0