В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 325,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 736,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 171 589,0 тысяч тенге;
2) расходы – 201 819,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 494,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 494,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 494,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 93-12/2 (вводится в действие с 01.01.2023).2. Утвердить объем субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет поселка Белкуль на 2023 год – 74 923,0 тысяч тенге, на 2024 год – 80 186,0 тысяч тенге, на 2025 год – 85 485,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2023 год, согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 204-29/2 |
жет поселка Белкуль на 2023 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 93-12/2 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 197 325,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 736,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 857,0 | |||
2 | Подоходный налог | 1 857,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 378,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 700,0 | |||
3 | Земельный налог | 11 430,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 248,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 501,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 489,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 12,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 171 589,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 171 589,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 171 589,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 201 819,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 229,1 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 229,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 229,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 229,1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 308,0 | |||
02 | Социальная помощь | 3 308,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 308,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 308,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 459,1 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 59 459,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 459,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 929,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 161,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 369,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 735,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 18 554,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 554,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 554,0 | |||
02 | Спорт | 181,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 181,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 181,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 73 085,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 73 085,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 085,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 265,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 72 820,0 | |||
15 | Трансферты | 2,9 | |||
1 | Трансферты | 2,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,9 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 494,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 4 494,1 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 494,1 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 204-29/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 99 656,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 470,0 | |||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 470,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 627,0 | |||
3 | Земельный налог | 9 703,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 140,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 80 186,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 186,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 186,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 99 656,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 385,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 385,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 385,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 385,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 344,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 344,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 344,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 344,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 040,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 040,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 040,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 635,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 213,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 192,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 610,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 421,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 421,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 421,0 | |||
2 | Спорт | 189,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 189,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 277,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 277,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 277,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 277,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 204-29/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 105 635,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 150,0 | |||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 150,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 649,0 | |||
3 | Земельный налог | 10 042,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 459,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 85 485,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 485,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 485,0 | |||
Функциональная группа | , | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 105 635,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 564,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 564,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 564,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 564,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 369,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 369,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 369,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 369,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 987,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 987,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 987,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 972,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 256,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 759,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 428,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 232,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 232,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 232,0 | |||
2 | Спорт | 196,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 196,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 287,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 287,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 287,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 287,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 204-29/2 |
Перечень бюджетных программ поселка Белкуль, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2023 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |