Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 160 "О бюджете поселка Жанкорган на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2022 год в следующем обьеме:
1) доходы- 511 576,0 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступление - 85540,0 тыс тенге
неналоговые поступление – 2 303,0 тыс теңге;
поступление трансфертов – 423 733,0 тыс теңге;
2) затраты—528 146,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование- 0;
бюджетные кредиты- 0 ;
погащение бюджетных кредитов-0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами- 0;
приобритение финансовых активов- 0;
поступления от продажи финансовых активов государства- 0:
5) дефицит (профицит) бюджета - - 16 570,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 570,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
Приложение к решению Жанакорганского районного маслихата от 18 апреля 2022 года №202 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №160 |
Бюджет поселка Жанакорган на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 511 576,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 85 540,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 85 140,0 | ||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 1827,0 | ||
3 | Земельный налог | 4287,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 79 026,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2303,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2303,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2303,0 | ||
4 | Поступление трансфертов | 423 733,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 423 733,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 423 733,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 528 146,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 145 419,1 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 145 419,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 419,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 419,1 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 79 408 ,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 408 ,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 79 408 ,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 223 982,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 223 982,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39648,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 129,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 149 205,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 843,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 843,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 843,0 | ||
13 | Прочие | 38465,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38465,0 | ||
040 | Реализация мероприятий по решению обустройства сельских поселений для реализации мероприятий по экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы регионального развития до 2025 года. | 38465,0 | ||
15 | Трансферты | 6028,6 | ||
124 | Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 6028,6 | ||
044 | Целевой трансферт | 355,1 | ||
048 | Возврат целевых трансфертов | 5673,5 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6028,6 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6028,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 570,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 570,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 570,2 |