Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 165 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 123 924 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 851 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 119 064 тысяч тенге;
2) затраты – 127 363,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 439,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 3 439,9 тысяч тенге;
2. Объем субвенций за 2022 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 58 091 тысяч тенге.
Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
Приложение к решению Жанакорганского районного маслихата от 18 апреля 2022 года № 207 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 165 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батырна 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 123 924 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 851 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 851 | |||
1 | Hалоги на имущество | 36 | |||
3 | Земельный налог | 475 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 340 | |||
2 | Неналоговые поступления | 9 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119 064 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119 064 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119 064 | |||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 127 363,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 127 363,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 363,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 522 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 522 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 852 | |||
2 | Социальная помощь | 7 852 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 852 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 852 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 391 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 391 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 391 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 445 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 271 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 675 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 220 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 32 957 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 957 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 957 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 28 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 28 000 | |||
13 | Прочие | 3 939 | |||
9 | Прочие | 3 939 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 939 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 939 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -991,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 991,0 | ||||
15 | трансферты | 2 448,9 | |||
1 | трансферты | 2 448,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 2 448,9 | |||
044 | Возврат сумм (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан | 2 448,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 439,9 | |||
1 | Остатки средств бюджета | 3 439,9 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 439,9 |