Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 104 432 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 585 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 125 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 97 333 тысяч тенге;
2) затраты – 134 594,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 162,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 162,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 32 551,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
Приложение к решению Жанакорганского районного маслихата от 18 апреля 2022 года № 226 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 185 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
1. Доходы | 102 043 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 585 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 585 | |||
1 | Hалоги на имущество | 144 | |||
3 | Земельный налог | 241 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 125 | |||
01 | Доходы от государоственной собственности | 125 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 125 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 333 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 333 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 97 333 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Расходы | 134 594,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 758 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 758 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 758 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 758 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 355 | |||
2 | Социальная помощь | 10 355 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 355 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10 355 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 387 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 387 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 387 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 470 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 355 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 978 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 17 715 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 715 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 715 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 5 235 | |||
1 | Автомобильный траспорт | 5 235 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 235 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 235 | |||
13 | Прочие | 5 000 | |||
9 | Прочие | 5 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||
15 | Трансферты | 30 162,4 | |||
1 | Трансферты | 30 162,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 162,4 | |||
044 | Возврат суммы неиспользованных (неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов, предоставленных Национальным фондом Республики Казахстан | 30 112 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
| |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -30 162,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 162,4 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 551,4 | |||
01 | Остатки средств бюджета | 32 551,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 551,4 |