Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 178 "О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 83 459,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 020 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 160 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 80 279,6 тысяч тенге;
2) затраты – 83 974,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 514,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 514,5 тысяч тенге.".
Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г. Сопбеков |
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 11 августа 2022 года № 270 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 178 |
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2022 год
Категория | Сомасы, мың теңге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1.Доходы | 83 459,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 020 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 020 | ||
1 | Hалоги на имущество | 40 | ||
3 | Земельный налог | 180 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 800 | ||
2 | Неналоговые поступления | 160 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 160 | ||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 160 | ||
4 | Поступление трансфертов | 80 279,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 279,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 80 279,6 | ||
Функциональная группа |
Сомасы, мың | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 83 974,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 434 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 434 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 434 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 553 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 553 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 553 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 485,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 485,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 760,7 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 263 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 462 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 250 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 987 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 987 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 263 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 15 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 15 000 | ||
13 | Прочие | 2 251 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 251 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пуктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 251 | ||
15 | Трансферты | 0,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,1 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -514,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 514,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 514,5 | ||
0 1 | Остатки средств бюджета | 514,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 514,5 |